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文档简介

泓域咨询MACRO/ 中纤板项目立项申请报告中纤板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32036.01平方米(折合约48.03亩),其中:净用地面积32036.01平方米(红线范围折合约48.03亩)。项目规划总建筑面积33958.17平方米,其中:规划建设主体工程26149.16平方米,计容建筑面积33958.17平方米;预计建筑工程投资2447.89万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中纤板,根据市场情况,预计年产值15041.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7827.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2447.893267.78162.977827.451.1工程费用万元2447.893267.7811697.591.1.1建筑工程费用万元2447.892447.8925.61%1.1.2设备购置及安装费万元3267.783267.7834.19%1.2工程建设其他费用万元2111.782111.7822.09%1.2.1无形资产万元958.81958.811.3预备费万元1152.971152.971.3.1基本预备费万元512.85512.851.3.2涨价预备费万元640.12640.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7827.457827.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1730.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11697.595302.297306.5411697.5911697.5911697.591.1应收账款万元3509.281579.172456.493509.283509.283509.281.2存货万元5263.922368.763684.745263.925263.925263.921.2.1原辅材料万元1579.18710.631105.421579.181579.181579.181.2.2燃料动力万元78.9635.5355.2778.9678.9678.961.2.3在产品万元2421.401089.631694.982421.402421.402421.401.2.4产成品万元1184.38532.97829.071184.381184.381184.381.3现金万元2924.401315.982047.082924.402924.402924.402流动负债万元9967.164485.226977.019967.169967.169967.162.1应付账款万元9967.164485.226977.019967.169967.169967.163流动资金万元1730.43778.691211.301730.431730.431730.434铺底流动资金万元576.80259.56403.77576.80576.80576.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9557.88万元,其中:固定资产投资7827.45万元,占项目总投资的81.90%;流动资金1730.43万元,占项目总投资的18.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2447.89万元,占项目总投资的25.61%;设备购置费3267.78万元,占项目总投资的34.19%;其它投资2111.78万元,占项目总投资的22.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7827.45+1730.43=9557.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9557.88122.11%122.11%100.00%2项目建设投资万元7827.45100.00%100.00%81.90%2.1工程费用万元5715.6773.02%73.02%59.80%2.1.1建筑工程费万元2447.8931.27%31.27%25.61%2.1.2设备购置及安装费万元3267.7841.75%41.75%34.19%2.2工程建设其他费用万元958.8112.25%12.25%10.03%2.2.1无形资产万元958.8112.25%12.25%10.03%2.3预备费万元1152.9714.73%14.73%12.06%2.3.1基本预备费万元512.856.55%6.55%5.37%2.3.2涨价预备费万元640.128.18%8.18%6.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7827.45100.00%100.00%81.90%5建设期间费用万元6流动资金万元1730.4322.11%22.11%18.10%7铺底流动资金万元576.817.37%7.37%6.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.55%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度162.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13487.7513487.7526149.1626149.162073.471.1主要生产车间8092.658092.6515689.5015689.501285.551.2辅助生产车间4316.084316.088367.738367.73663.511.3其他生产车间1079.021079.021516.651516.65124.412仓储工程2861.622861.625075.865075.86292.722.1成品贮存715.40715.401268.961268.9673.182.2原料仓储1488.041488.042639.452639.45152.212.3辅助材料仓库658.17658.171167.451167.4567.333供配电工程152.62152.62152.62152.629.903.1供配电室152.62152.62152.62152.629.904给排水工程175.51175.51175.51175.518.864.1给排水175.51175.51175.51175.518.865服务性工程1812.361812.361812.361812.36104.525.1办公用房902.59902.59902.59902.5959.765.2生活服务909.77909.77909.77909.7750.356消防及环保工程511.28511.28511.28511.2833.176.1消防环保工程511.28511.28511.28511.2833.177项目总图工程76.3176.3176.3176.31-134.777.1场地及道路硬化4821.731011.941011.947.2场区围墙1011.944821.734821.737.3安全保卫室76.3176.3176.3176.318绿化工程1714.8860.02合计19077.4433958.1733958.172447.89(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3267.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1113900.54千瓦时,折合136.90吨标准煤。2、项目年总用水量10204.34立方米,折合0.87吨标准煤。3、“中纤板项目投资建设项目”,年用电量1113900.54千瓦时,年总用水量10204.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.77吨标准煤/年。达产年综合节能量36.62吨标准煤/年,项目总节能率29.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“中纤板项目”主要从事中纤板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中纤板项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求

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