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文档简介

泓域咨询MACRO/ 稠酒项目立项申请报告稠酒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8644.32平方米(折合约12.96亩),其中:净用地面积8644.32平方米(红线范围折合约12.96亩)。项目规划总建筑面积12966.48平方米,其中:规划建设主体工程9911.48平方米,计容建筑面积12966.48平方米;预计建筑工程投资1023.72万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为稠酒,根据市场情况,预计年产值2878.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2371.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1023.72657.93182.962371.161.1工程费用万元1023.72657.931847.001.1.1建筑工程费用万元1023.721023.7236.77%1.1.2设备购置及安装费万元657.93657.9323.63%1.2工程建设其他费用万元689.51689.5124.77%1.2.1无形资产万元354.82354.821.3预备费万元334.69334.691.3.1基本预备费万元166.56166.561.3.2涨价预备费万元168.13168.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元2371.162371.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金412.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1847.00853.101530.211847.001847.001847.001.1应收账款万元554.10221.64387.87554.10554.10554.101.2存货万元831.15332.46581.80831.15831.15831.151.2.1原辅材料万元249.3499.74174.54249.34249.34249.341.2.2燃料动力万元12.474.998.7312.4712.4712.471.2.3在产品万元382.33152.93267.63382.33382.33382.331.2.4产成品万元187.0174.80130.91187.01187.01187.011.3现金万元461.75184.70323.22461.75461.75461.752流动负债万元1434.32573.731004.021434.321434.321434.322.1应付账款万元1434.32573.731004.021434.321434.321434.323流动资金万元412.68165.07288.88412.68412.68412.684铺底流动资金万元137.5655.0296.29137.56137.56137.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2783.84万元,其中:固定资产投资2371.16万元,占项目总投资的85.18%;流动资金412.68万元,占项目总投资的14.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1023.72万元,占项目总投资的36.77%;设备购置费657.93万元,占项目总投资的23.63%;其它投资689.51万元,占项目总投资的24.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2371.16+412.68=2783.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2783.84117.40%117.40%100.00%2项目建设投资万元2371.16100.00%100.00%85.18%2.1工程费用万元1681.6570.92%70.92%60.41%2.1.1建筑工程费万元1023.7243.17%43.17%36.77%2.1.2设备购置及安装费万元657.9327.75%27.75%23.63%2.2工程建设其他费用万元354.8214.96%14.96%12.75%2.2.1无形资产万元354.8214.96%14.96%12.75%2.3预备费万元334.6914.12%14.12%12.02%2.3.1基本预备费万元166.567.02%7.02%5.98%2.3.2涨价预备费万元168.137.09%7.09%6.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2371.16100.00%100.00%85.18%5建设期间费用万元6流动资金万元412.6817.40%17.40%14.82%7铺底流动资金万元137.565.80%5.80%4.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.28%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度182.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3989.613989.619911.489911.48860.781.1主要生产车间2393.772393.775946.895946.89533.681.2辅助生产车间1276.681276.683171.673171.67275.451.3其他生产车间319.17319.17574.87574.8751.652仓储工程846.45846.451985.751985.75125.422.1成品贮存211.61211.61496.44496.4431.362.2原料仓储440.15440.151032.591032.5965.222.3辅助材料仓库194.68194.68456.72456.7228.853供配电工程45.1445.1445.1445.143.213.1供配电室45.1445.1445.1445.143.214给排水工程51.9251.9251.9251.922.874.1给排水51.9251.9251.9251.922.875服务性工程536.09536.09536.09536.0933.865.1办公用房301.26301.26301.26301.2615.685.2生活服务234.83234.83234.83234.8314.876消防及环保工程151.23151.23151.23151.2310.756.1消防环保工程151.23151.23151.23151.2310.757项目总图工程22.5722.5722.5722.57-32.597.1场地及道路硬化1508.49289.07289.077.2场区围墙289.071508.491508.497.3安全保卫室22.5722.5722.5722.578绿化工程554.8019.42合计5643.0112966.4812966.481023.72(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费657.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1352791.12千瓦时,折合166.26吨标准煤。2、项目年总用水量1970.81立方米,折合0.17吨标准煤。3、“稠酒项目投资建设项目”,年用电量1352791.12千瓦时,年总用水量1970.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.43吨标准煤/年。达产年综合节能量58.48吨标准煤/年,项目总节能率25.20%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“稠酒项目”主要从事稠酒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性稠酒项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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