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文档简介

程序文件 新项目设计和开发新项目设计和开发 控制程序控制程序 文件编号 LS QP 7 3 版本状态 A 0 页 码 1 7 1目的目的 对新的物业项目进行设计和开发的全过程控制 确保服务能满足客户 的需求和期望及有关法律 法规要求 满足公司发展的需要 2范围范围 适用于新物业项目和多种经营新服务项目的设计 开发全过程的控制 3职责职责 3 1运营管理部负责开展多种经营新项目及新物业项目的设计开发全过程 的组织 调查协调 实施工作 进行设计开发的策划 确定组织和业 务的接口 输入 输出 验证 评审 更改和确认等 3 2总经理负责审批项目建议书 下达开展新项目开发任务书 负责批准 设计开发方案 设计开发策划计划书 设计开发评审 验证和开发确 认报告 4程序程序 4 1常规物业服务项目的策划和开发应执行 质量策划管理规定 的有关 规定 新服务项目的设计和开发则应执行下述条款的规定 4 2设计开发的策划 4 2 1运营管理部根据市场调研及公司发展需要 提出 项目建议书 报公 司领导审批 4 2 2通过会议讨论 项目建议书 的可行性 包括市场需求 资源配置 预期收益 现有能力等 总经理决定下达 项目开发任务书 给运营 管理部 4 2 3运营管理部经理根据 项目开发任务书 确定项目负责人 将设计 开发策划的输出转化为 项目方案 项目计划书 计划书内容 包括 1 设计开发的输入 输出 评审 验证 确认和更改等各阶段的划 程序文件 新项目设计和开发新项目设计和开发 控制程序控制程序 文件编号 LS QP 7 3 版本状态 A 0 页 码 2 7 分和主要工作内容 2 各阶段人员职责和权限 进度要求和配合 3 资源配置需求 如人员 信息 设备 资金保证等及相关内容 4 2 4设计开发策划的输出文件将随着开发的进展 在适当时候予以修改 应执行 文件控制程序 的有关规定 4 2 5设计开发工作中不同部门之间的接口管理 参加设计开发工作的不同部门可能涉及到公司不同职能或不同层次 也可能涉及到公司外部 对于部门之间重要的开发信息沟通 设计开 发人员填写 设计开发信息联络单 由项目组负责人审批后发给相 关部门 需要运营管理部进行协调工作的 由运营管理部经理审批后 组织协调 4 3设计开发的输入 4 3 1设计开发输入应包括以下内容 1 项目建议书中提出的新项目的主要服务要求 2 适用的法律 法规要求 对国家强制性标准一定要满足 3 以前类似项目设计开发提供的适用信息 4 对确定服务项目的质量特性有重要影响的控制环节 及相应的配 套措施等 4 3 2设计开发的输入应形成文件 并填写 设计开发输入清单 附有各 类相关的资料 4 3 3运营管理部经理组织相关部门和人员对设计开发输入进行评审 对其 中不完善 含糊或矛盾的要求作出澄清和解决 确保设计开发的输入 满足设计任务书的要求 4 4设计和开发的输出 4 4 1设计开发人员根据 项目开发任务书 项目方案 及 项目计划 等开展设计开发工作 并编制相应的设计开发输出文件 初稿 4 4 2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达 以便于证明满足输入要求 为服务运作提供适当的信息 4 4 3由项目负责人对输出文件进行审核 并填写 设计开发输出清单 程序文件 新项目设计和开发新项目设计和开发 控制程序控制程序 文件编号 LS QP 7 3 版本状态 A 0 页 码 3 7 运营管理部经理批准输出文件后 注明 初稿 后才能发放 4 5设计和开发的评审 4 5 1在设计开发的适当阶段应进行系统的 综合的评审 一般由项目负责 人提出申请 运营管理部经理批准并组织相关人员进行 1 应在 项目计划 中明确评审的阶段 达到的目标 参加人员及 职责等 并按照计划进行评审 2 评审的目的是评价满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目 标的程度 识别和预测问题的部位和不足 提出纠正措施 以确保最 终设计满足客户的要求 3 根据需要也可安排计划外的适当阶段评审 但应明确评审时间 评审方法 评审组织及职责等 4 5 2项目负责人根据评审结果 填写 设计开发评审报告 对评审作出 结论 报运营管理部经理审核 总经理批准后发到相关单位作为开展 相关工作的依据 根据需要采取相应的改进或纠正措施 运营管理部 负责跟踪记录措施的执行情况 填写在 设计开发评审报告 的相应 栏目内 4 6设计和开发的验证 4 6 1根据评审通过的设计开发输出文件 初稿 开展活动 建立项目框架 可采用试运行 试营业 小范围内运行等方式对设计开发的输出进行 验证 运营管理部对运行效果进行监控 广泛征求客户意见 以进 一步改进项目设计开发输出结果 验证的目的在于证明设计开发的输 出满足输入的要求 4 6 2在设计开发的适当阶段进行验证 可采用与已证实的类似项目设计进 行比较的方法来进行验证 4 6 3项目负责人综合所有验证结果 编制 设计开发验证报告 记录验 证的结果及跟踪的措施 报总经理批准 确保设计开发每项要求的实 现都有相应的验证记录 4 6 4项目试运行验证通过后 运营管理部组织相关部门对正式开展项目的 程序文件 新项目设计和开发新项目设计和开发 控制程序控制程序 文件编号 LS QP 7 3 版本状态 A 0 页 码 4 7 可行性进行评审 根据服务的需求 对设计开发的文件进行修改 补 充完善 4 7设计和开发确认 确认的目的是证明服务能够满足预先策划的要求 通常应在服务交付 之前完成 如需经运行一段时间才能完成确认工作的 应在可能的适 用范围内实现局部确认 可以选择下述几种确认方式之一 4 7 1运营管理部组织召开新项目鉴定会 邀请有关专家 客户和本公司有 关部门参加 提交 新项目鉴定报告 即对设计开发予以确认 4 7 2试运行合格后 由运营管理部广泛征求客户意见 并提交 业主和客 户满意程度调查表 事实说明新开展的项目符合顾客要求 且满意 程度较高 若客户满意即对设计开发予以确认 4 7 3运营管理部对确认结果进行分析 根据需要采取相应的跟踪和改进措 施 并填写在 设计开发信息联络单 上传递给相关部门执行 以确 保设计开发的项目满足客户预期的使用要求及公司预期的要求 4 8设计和开发输出文件 正稿 通过设计开发确认后 运营管理部项目负责人将所有的设计开发输出 文件整理成正稿 送交客户服务部档案室归档 4 9设计和开发更改的控制 4 9 1设计开发的更改可发生在设计开发 试运行期间 设计开发人员应正 确识别和评估设计更改对服务诸方面带来的影响 4 9 2设计开发的更改提出部门应填写 技术文件更改通知单 并附上相 关资料 报运营管理部经理审核 总经理批准后方可进行更改 1 在设计开发输出文件初稿阶段的更改 在设计开发过程中 设计 开发人员可在设计开发输出文件初稿上直接划改 应签名 或重新编制 相应的文件初稿 执行 文件控制程序 的有关规定 2 在设计开发输出文件正稿的更改 项目确认后如需更改设计 更 改建议人可将更改建议填写在 设计开发信息联络单 中提交运营管 理部 由相关设计人根据可行性填写 技术文件更改通知单 并附 上相关资料 报运营管理部经理审核 总经理批准后方可进行更改 程序文件 新项目设计和开发新项目设计和开发 控制程序控制程序 文件编号 LS QP 7 3 版本状态 A 0 页 码 5 7 执行 文件控制程序 的有关规定 3 当更改涉及到主要服务特性的改变 或人身安全及相关法律法规 要求时 应对更改进行适当的评审 验证和确认后 经总经理批准才 能实施 5 5相关文件相关文件 5 1 文件控制程序 5 2 质量策划管理规

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