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泓域咨询MACRO/ 抛丸清理机项目简介及立项备案申请抛丸清理机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景抛丸清理机是利用高速回转的叶轮将弹丸抛向滚筒内连续翻转的工件上,从而达到清理工件的目的。它适用于各行业中的15公斤以下的铸锻件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19796.56平方米(折合约29.68亩),其中:净用地面积19796.56平方米(红线范围折合约29.68亩)。项目规划总建筑面积32070.43平方米,其中:规划建设主体工程24984.65平方米,计容建筑面积32070.43平方米;预计建筑工程投资2250.37万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为抛丸清理机,根据市场情况,预计年产值14250.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5683.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2250.372433.43191.495683.421.1工程费用万元2250.372433.4310211.991.1.1建筑工程费用万元2250.372250.3729.71%1.1.2设备购置及安装费万元2433.432433.4332.13%1.2工程建设其他费用万元999.62999.6213.20%1.2.1无形资产万元537.16537.161.3预备费万元462.46462.461.3.1基本预备费万元242.01242.011.3.2涨价预备费万元220.45220.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元5683.425683.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1890.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10211.994503.297067.2310211.9910211.9910211.991.1应收账款万元3063.601225.442144.523063.603063.603063.601.2存货万元4595.401838.163216.784595.404595.404595.401.2.1原辅材料万元1378.62551.45965.031378.621378.621378.621.2.2燃料动力万元68.9327.5748.2568.9368.9368.931.2.3在产品万元2113.88845.551479.722113.882113.882113.881.2.4产成品万元1033.96413.59723.781033.961033.961033.961.3现金万元2553.001021.201787.102553.002553.002553.002流动负债万元8321.073328.435824.758321.078321.078321.072.1应付账款万元8321.073328.435824.758321.078321.078321.073流动资金万元1890.92756.371323.641890.921890.921890.924铺底流动资金万元630.30252.12441.21630.30630.30630.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7574.34万元,其中:固定资产投资5683.42万元,占项目总投资的75.04%;流动资金1890.92万元,占项目总投资的24.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2250.37万元,占项目总投资的29.71%;设备购置费2433.43万元,占项目总投资的32.13%;其它投资999.62万元,占项目总投资的13.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5683.42+1890.92=7574.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7574.34133.27%133.27%100.00%2项目建设投资万元5683.42100.00%100.00%75.04%2.1工程费用万元4683.8082.41%82.41%61.84%2.1.1建筑工程费万元2250.3739.60%39.60%29.71%2.1.2设备购置及安装费万元2433.4342.82%42.82%32.13%2.2工程建设其他费用万元537.169.45%9.45%7.09%2.2.1无形资产万元537.169.45%9.45%7.09%2.3预备费万元462.468.14%8.14%6.11%2.3.1基本预备费万元242.014.26%4.26%3.20%2.3.2涨价预备费万元220.453.88%3.88%2.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5683.42100.00%100.00%75.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1890.9233.27%33.27%24.96%7铺底流动资金万元630.3111.09%11.09%8.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.97%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度191.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8673.438673.4324984.6524984.651928.481.1主要生产车间5204.065204.0614990.7914990.791195.661.2辅助生产车间2775.502775.507995.097995.09617.111.3其他生产车间693.87693.871449.111449.11115.712仓储工程1840.191840.194605.764605.76258.552.1成品贮存460.05460.051151.441151.4464.642.2原料仓储956.90956.902395.002395.00134.452.3辅助材料仓库423.24423.241059.321059.3259.473供配电工程98.1498.1498.1498.146.203.1供配电室98.1498.1498.1498.146.204给排水工程112.86112.86112.86112.865.544.1给排水112.86112.86112.86112.865.545服务性工程1165.451165.451165.451165.4565.425.1办公用房486.29486.29486.29486.2929.505.2生活服务679.16679.16679.16679.1629.676消防及环保工程328.78328.78328.78328.7820.766.1消防环保工程328.78328.78328.78328.7820.767项目总图工程49.0749.0749.0749.07-69.327.1场地及道路硬化3126.63710.61710.617.2场区围墙710.613126.633126.637.3安全保卫室49.0749.0749.0749.078绿化工程992.4434.74合计12267.9332070.4332070.432250.37(四)设备方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费2433.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1204298.17千瓦时,折合148.01吨标准煤。2、项目年总用水量15088.88立方米,折合1.29吨标准煤。3、“抛丸清理机项目投资建设项目”,年用电量1204298.17千瓦时,年总用水量15088.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.30吨标准煤/年。达产年综合节能量37.33吨标准煤/年,项目总节能率20.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“抛丸清理机项目”主要从事抛丸清理机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性抛丸清理机项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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