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泓域咨询MACRO/ 消费电子产品项目简介及立项备案申请消费电子产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景消费电子是消费者购买用于满足其生活与工作中对沟通、资讯、事务处理和娱乐等方面的需求的电子产品,主要包括手机、电脑、影音设备、家用电器及其他数码类产品等。消费电子行业覆盖范围较广,产品具有技术升级快、更新换代周期短的特点。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41000.49平方米(折合约61.47亩),其中:净用地面积41000.49平方米(红线范围折合约61.47亩)。项目规划总建筑面积61090.73平方米,其中:规划建设主体工程41809.69平方米,计容建筑面积61090.73平方米;预计建筑工程投资5375.48万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为消费电子产品,根据市场情况,预计年产值21748.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11954.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5375.484038.97194.4711954.071.1工程费用万元5375.484038.9714443.401.1.1建筑工程费用万元5375.485375.4835.76%1.1.2设备购置及安装费万元4038.974038.9726.87%1.2工程建设其他费用万元2539.622539.6216.89%1.2.1无形资产万元1147.151147.151.3预备费万元1392.471392.471.3.1基本预备费万元694.09694.091.3.2涨价预备费万元698.38698.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元11954.0711954.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3079.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14443.4010220.6912963.6914443.4014443.4014443.401.1应收账款万元4333.022816.463249.764333.024333.024333.021.2存货万元6499.534224.694874.656499.536499.536499.531.2.1原辅材料万元1949.861267.411462.391949.861949.861949.861.2.2燃料动力万元97.4963.3773.1297.4997.4997.491.2.3在产品万元2989.781943.362242.342989.782989.782989.781.2.4产成品万元1462.39950.561096.801462.391462.391462.391.3现金万元3610.852347.052708.143610.853610.853610.852流动负债万元11363.687386.398522.7611363.6811363.6811363.682.1应付账款万元11363.687386.398522.7611363.6811363.6811363.683流动资金万元3079.722001.822309.793079.723079.723079.724铺底流动资金万元1026.56667.27769.931026.561026.561026.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15033.79万元,其中:固定资产投资11954.07万元,占项目总投资的79.51%;流动资金3079.72万元,占项目总投资的20.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5375.48万元,占项目总投资的35.76%;设备购置费4038.97万元,占项目总投资的26.87%;其它投资2539.62万元,占项目总投资的16.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11954.07+3079.72=15033.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15033.79125.76%125.76%100.00%2项目建设投资万元11954.07100.00%100.00%79.51%2.1工程费用万元9414.4578.76%78.76%62.62%2.1.1建筑工程费万元5375.4844.97%44.97%35.76%2.1.2设备购置及安装费万元4038.9733.79%33.79%26.87%2.2工程建设其他费用万元1147.159.60%9.60%7.63%2.2.1无形资产万元1147.159.60%9.60%7.63%2.3预备费万元1392.4711.65%11.65%9.26%2.3.1基本预备费万元694.095.81%5.81%4.62%2.3.2涨价预备费万元698.385.84%5.84%4.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11954.07100.00%100.00%79.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3079.7225.76%25.76%20.49%7铺底流动资金万元1026.578.59%8.59%6.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.15%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度194.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14537.1614537.1641809.6941809.694046.801.1主要生产车间8722.308722.3025085.8125085.812509.021.2辅助生产车间4651.894651.8913379.1013379.101294.981.3其他生产车间1162.971162.972424.962424.96242.812仓储工程3084.263084.2612532.6812532.68882.222.1成品贮存771.07771.073133.173133.17220.562.2原料仓储1603.821603.826516.996516.99458.752.3辅助材料仓库709.38709.382882.522882.52202.913供配电工程164.49164.49164.49164.4913.033.1供配电室164.49164.49164.49164.4913.034给排水工程189.17189.17189.17189.1711.654.1给排水189.17189.17189.17189.1711.655服务性工程1953.371953.371953.371953.37137.505.1办公用房1081.691081.691081.691081.6972.245.2生活服务871.68871.68871.68871.6867.976消防及环保工程551.05551.05551.05551.0543.646.1消防环保工程551.05551.05551.05551.0543.647项目总图工程82.2582.2582.2582.25177.817.1场地及道路硬化5147.061042.031042.037.2场区围墙1042.035147.065147.067.3安全保卫室82.2582.2582.2582.258绿化工程1795.2362.83合计20561.7561090.7361090.735375.48(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4038.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量877288.21千瓦时,折合107.82吨标准煤。2、项目年总用水量19903.71立方米,折合1.70吨标准煤。3、“消费电子产品项目投资建设项目”,年用电量877288.21千瓦时,年总用水量19903.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.52吨标准煤/年。达产年综合节能量36.51吨标准煤/年,项目总节能率24.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“消费电子产品项目”主要从事消费电子产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性消费电子产品项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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