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泓域咨询MACRO/ 三层共挤聚乙烯缠绕膜项目立项申请报告三层共挤聚乙烯缠绕膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53786.88平方米(折合约80.64亩),其中:净用地面积53786.88平方米(红线范围折合约80.64亩)。项目规划总建筑面积72612.29平方米,其中:规划建设主体工程51152.23平方米,计容建筑面积72612.29平方米;预计建筑工程投资6124.44万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为三层共挤聚乙烯缠绕膜,根据市场情况,预计年产值33579.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13119.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6124.445151.96162.6913119.321.1工程费用万元6124.445151.9622134.761.1.1建筑工程费用万元6124.446124.4434.19%1.1.2设备购置及安装费万元5151.965151.9628.76%1.2工程建设其他费用万元1842.921842.9210.29%1.2.1无形资产万元775.44775.441.3预备费万元1067.481067.481.3.1基本预备费万元437.35437.351.3.2涨价预备费万元630.13630.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元13119.3213119.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4792.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22134.7615961.7714114.6522134.7622134.7622134.761.1应收账款万元6640.433984.264648.306640.436640.436640.431.2存货万元9960.645976.396972.459960.649960.649960.641.2.1原辅材料万元2988.191792.922091.732988.192988.192988.191.2.2燃料动力万元149.4189.65104.59149.41149.41149.411.2.3在产品万元4581.892749.143207.334581.894581.894581.891.2.4产成品万元2241.141344.691568.802241.142241.142241.141.3现金万元5533.693320.213873.585533.695533.695533.692流动负债万元17342.1410405.2812139.5017342.1417342.1417342.142.1应付账款万元17342.1410405.2812139.5017342.1417342.1417342.143流动资金万元4792.622875.573354.834792.624792.624792.624铺底流动资金万元1597.52958.521118.281597.521597.521597.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17911.94万元,其中:固定资产投资13119.32万元,占项目总投资的73.24%;流动资金4792.62万元,占项目总投资的26.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6124.44万元,占项目总投资的34.19%;设备购置费5151.96万元,占项目总投资的28.76%;其它投资1842.92万元,占项目总投资的10.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13119.32+4792.62=17911.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17911.94136.53%136.53%100.00%2项目建设投资万元13119.32100.00%100.00%73.24%2.1工程费用万元11276.4085.95%85.95%62.95%2.1.1建筑工程费万元6124.4446.68%46.68%34.19%2.1.2设备购置及安装费万元5151.9639.27%39.27%28.76%2.2工程建设其他费用万元775.445.91%5.91%4.33%2.2.1无形资产万元775.445.91%5.91%4.33%2.3预备费万元1067.488.14%8.14%5.96%2.3.1基本预备费万元437.353.33%3.33%2.44%2.3.2涨价预备费万元630.134.80%4.80%3.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13119.32100.00%100.00%73.24%5建设期间费用万元6流动资金万元4792.6236.53%36.53%26.76%7铺底流动资金万元1597.5412.18%12.18%8.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.04%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度162.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22831.6022831.6051152.2351152.234745.841.1主要生产车间13698.9613698.9630691.3430691.342942.421.2辅助生产车间7306.117306.1116368.7116368.711518.671.3其他生产车间1826.531826.532966.832966.83284.752仓储工程4844.054844.0513949.0413949.04941.222.1成品贮存1211.011211.013487.263487.26235.312.2原料仓储2518.912518.917253.507253.50489.432.3辅助材料仓库1114.131114.133208.283208.28216.483供配电工程258.35258.35258.35258.3519.613.1供配电室258.35258.35258.35258.3519.614给排水工程297.10297.10297.10297.1017.544.1给排水297.10297.10297.10297.1017.545服务性工程3067.903067.903067.903067.90207.015.1办公用房1330.571330.571330.571330.57112.965.2生活服务1737.331737.331737.331737.3388.476消防及环保工程865.47865.47865.47865.4765.706.1消防环保工程865.47865.47865.47865.4765.707项目总图工程129.17129.17129.17129.17-5.377.1场地及道路硬化8909.861707.651707.657.2场区围墙1707.658909.868909.867.3安全保卫室129.17129.17129.17129.178绿化工程3796.97132.89合计32293.6472612.2972612.296124.44(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费5151.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1240424.67千瓦时,折合152.45吨标准煤。2、项目年总用水量21180.27立方米,折合1.81吨标准煤。3、“三层共挤聚乙烯缠绕膜项目投资建设项目”,年用电量1240424.67千瓦时,年总用水量21180.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.26吨标准煤/年。达产年综合节能量43.51吨标准煤/年,项目总节能率28.29%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“三层共挤聚乙烯缠绕膜项目”主要从事三层共挤聚乙烯缠绕膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性三层共挤聚乙烯缠绕膜项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项

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