




已阅读5页,还剩29页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1 上海箭普索斯机械科技有限公司 受控状态 受控 非受控 分发号 编 号Q JP 01 09 版本号 修订A 0 质量手册 包括程序文件 依据 ISO9001 2008 质量管理体系要求 制订 质量部 审核 杨剑锋 批准 钱炳刚 日期 2009 年 08 月 10 日 发布日期 2009 08 10 实施日期 2009 08 10 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 2 章 节第 0 0 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量手册修改控制页 生效日期2009 年 08 月 10 日 章节条款修改单号修改标记修改处数修改人修改日期 3 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 0 1 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 目 录 生效日期2009 年 08 月 10 日 标题 页码 0 1 目录 3 0 2 企业概况 4 0 3 授权令 5 0 4 质量手册的管理 6 0 5 质量管理体系组织机构图 7 1 0 质量手册发布令 8 2 0 质量方针和质量目标 9 3 0 范围 引用标准和术语 10 4 0 质量管理体系 11 4 2 3 文件控制程序 11 4 2 4 记录控制程序 13 5 0 管理职责 15 6 0 资源管理 20 7 0 产品实现 22 8 0 测量 分析和改进 28 8 2 2 内部审核控制程序 28 8 3 不合格品控制程序 30 8 5 2 纠正措施控制程序 31 8 5 3 预防措施控制程序 32 附录 质量职能分配表 34 工艺流程图 35 4 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 0 2 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 公司概况 生效日期2009 年 08 月 10 日 上海箭普索斯机械科技有限公司坐落于上海城市南缘 杭州湾畔的奉贤区 紧邻绕城高速 可直 通机场港口 交通便利 公司自成立以后 即以先进的企业管理模式为指针 加强全面质量管理 细化程序控制 规范物 流和信息流 采用文件控制管理和 ERP 的高效管理模式 在机加工领域已经形成了一定的生产模式和 成型的客户群体 公司以 42CrMo 40CrNiMo 30CrMo 等材质的机械销轴为主 包括标准活塞销 专业 活塞销 焊接活塞销 活节销 并且对于焊接结构件有了一定的制作经验 具有气体保护焊 氩弧焊 自动焊接的服务能力 形成了稳定的客户群 此外 公司在法兰和轴套衬管类产品方面也在进行技术 研发和市场推广 公司本着经验引进与人才培养并重的原则 中层干部以具有几十年机加工经验的中外工程师为引 领 作为可靠的技术支持 技术人员都是有多年现场经验的年轻骨干 并接受过国外的技术培训 焊 接人员均持有 AWS 资格证 公司以国内为生产开发基地 以美国分公司为市场前沿 目前已经在美洲 欧洲拥有一定市场占 有率 成为在同类产品中日益有竞争力的供应商 公司将以 2009 年为新的起点 在提高系统化管理 抓内效 开发更广阔市场方面有所建树 由于公司始终以质量为本 不断完善管理工作 确保产品质量 与配套厂家建立了良好的合作关 系 信誉与日俱增 为了更好地满足顾客 我公司在原质量管理工作基础上建立了符合国际标准 的管理体系 确定了 以优良的产品开拓市场 以完善的服务赢得市场 以系统的管理以优良的产品开拓市场 以完善的服务赢得市场 以系统的管理 把握市场把握市场 的质量方针 上海箭普索斯机械科技有限公司全体员工秉承 诚信 高效 完美 创新诚信 高效 完美 创新 的企业精神 以实现客户全面满意为宗旨 做用户最满意的产品 给用户最好的服务 愿各界朋友与我们携手 走向未来 5 为确保本公司质量管理体系建立 实施 保持和持续改进 兹任命本公司的杨剑锋杨剑锋为管 理者代表 其职责和权限如下 a 确保质量管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 b 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 c 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识 注 管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络 总经理 钱炳刚 日期 2009 年 08 月 10 日 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 0 3 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 授权令 生效日期2009 年 08 月 10 日 6 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 0 4 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量手册的管理 生效日期2009 年 08 月 10 日 1 本手册依据 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 和公司实际情况编制而成 主要 内容为 1 公司质量管理体系的范围 包括公司所有班组和人员 2 质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件 3 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述 2 管理者代表负责组织有关人员按 ISO9001 2008 标准的要求 结合本公司的特点编制质 量手册 3 管理者代表对质量手册的内容进行审核 4 本手册为公司的核心文件 由总经理批准 发布和实施 手册管理的所有相关事宜均由 管理部统一负责 未经管理者代表批准 任何人不得将手册提供给本公司以外人员 5 手册持有者应使其妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂抹 持有者调离工作岗位时 应 将手册交还管理部 办理核收登记 6 在手册使用期间 如有修改建议 各部门负责人应汇总意见 及时反馈到管理部 管理 部应定期对手册的适用性 有效性进行评审 必要时应对手册予以修改 执行 文件控 制程序 的有关规定 修订情况应在质量手册修改控制页上认真记录 7 质量手册由管理者代表负责组织实施 管理部负责具体的管理和解释工作 7 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 0 5 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量管理体系组织机构图 生效日期2009 年 08 月 10 日 注 行政组织机构与质量组织机构相同注 行政组织机构与质量组织机构相同 总经理 管理者代表 质 量 部 行 政 部 生 产 部 机 加 工 切 割 焊 接 技 术 部 总经理助理 物 流 部 物 流 部 喷 涂 仓 库 采 购 8 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 1 0 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 颁布令 生效日期2009 年 08 月 10 日 本公司依据 ISO9001 2008 质量管理体系 要求 编制完成了 质量手册 第一版 A 版 现予以批准发布 2009 年 08 月 10 日正式实施 质量手册 阐明了本公司的质量方针和质量目标 描述了本公司的质量管理体系 是指导建立和实施质量管理体系的纲领文件 本公司全体员工必须认真学习并理解本手册 严格遵照执行 持续提高公司的质量管 理水平 总经理 钱炳刚 日期 2009 年 08 月 10 日 9 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 2 0 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量方针和质量目标 生效日期2009 年 08 月 10 日 质量方针 以优良的产品开拓市场 以完善的服务赢得市场 以系统的管理把握市场以优良的产品开拓市场 以完善的服务赢得市场 以系统的管理把握市场 质量目标 顾客满意度为 90 产品交货及时率 100 部门分解目标 生产部 产品交货及时率 100 产品出货合格率 95 物流部 采购产品合格率 100 采购产品及时率 98 质量部 计量器具送检及时率 100 文件发放不及时准确次数不多于 3 次 行政部 员工培训合格率达 100 销售部 顾客满意度 90 客户抱怨处理及时率 100 技术部 工艺制单正确率 100 总经理 钱炳刚 日期 2009 年 08 月 10 日 10 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 3 0 章 页 次1 1 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 范围 引用标准和术语 生效日期2009 年 08 月 10 日 1 1 范围 本手册适用于对公司质量管理体系所需过程的质量管理 也适用于在合同条件下向顾 客和认证机构证实本公司具备稳定地提供顾客满意及适用的法律法规要求的能力 通过质 量管理体系的有效运行和持续改进 增强顾客满意 本手册所覆盖的范围为 轴 金属焊接件的加工和销售 1 2 应用 本公司按 ISO9001 2008 标准的要求并结合公司的实际情况建立质量管理体系 公司按照顾客要求进行生产 无需进行产品的设计和开发 对满足顾客和法律法规要 求无影响 因此对 ISO9001 2008 标准 7 3 条款进行删减 2 引用标准 本手册的引用标准为 ISO9000 2005 质量管理体系基础和术语 3 术语 本手册采用 ISO9000 2005 中所规定的术语和定义 11 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 4 0 章 页 次1 4 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量管理体系 生效日期2009 年 08 月 10 日 4 1 总要求 公司按标准要求建立质量管理体系 形成文件 加以实施和保持 并持续改进 a 确定质量管理体系所需的过程及其在公司的应用 本公司主要采用供应过程 支持过程 生产过程 改进过程等 b 确定这些过程的顺序和相互作用 c 确定过程有效运作和控制所需的准则和方法 d 确保获得必要的资源和信息 以支持过程的运作和监视 e 测量 监视和分析这些过程 参照技术标准提供的评估方法进行过程评估 f 采取纠正和预防措施实现持续改进 g 本公司的外包过程表面处理 其控制方式按供方进行控制 4 2 文件要求 4 2 1 公司体系文件包括 a 质量方针和质量目标 见手册 2 0 章 b 质量手册 包括程序文件 c 程序文件和记录 d 作业指导书 e 技术工艺文件 f 与质量有关的外来文件 g 质量记录 上图为质量管理体系文件结构图 h 质量计划和必要的管理性文件等 注 1 本公司有书面文字和电子媒体两种型式 并以书面文件为准 各文件见文件一览表 2 文件的详略程序应取决于本公司规模 产品类型 过程复杂程度 员工能力素质等 应切合实际 便于理解应用 4 2 2 质量手册 a 公司质量手册由管理者代表组织编制和审核 总经理负责批准颁布 b 质量手册的管理详见 0 4 章和 文件控制程序 4 2 3 文件控制程序 1 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制 确保在质量管理体系有效运行的各个场所 都能得到和使用相应文件的有效版本 作为各项质量活动的依据 2 范围 适用于质量管理体系运行有关的文件 包括适当范围的外来文件 如法律法规等 3 职责 3 1 质量手册 含程序文件 由质量部负责制定 管理者代表审核 总经理批准发布 质量手册 含程序文 件 管理制度 检验规 范 操作规程 质 量记录 12 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 4 0 章 页 次2 4 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量管理体系 生效日期2009 年 08 月 10 日 3 2 其他所需文件由各相关部门负责制定 总经理批准 3 3 质量部为管理文件控制的归口部门 生产部为技术文件的归口部门 4 工作程序 4 1 文件在发布前均需按权责审批其适用性和充分性 4 2 文件编号原则 生产部门的文件按产品进行管理和编号 质量手册 管理制度等文件 制订和修订后 均应交由质量部按编号原则编号后实施发放作业 编号原则如下 a 质量手册的编号按下列方式执行 Q JP 01 09 质量手册发布年份 质量手册代号 b 管理性文件和资料的编号按下列方式执行 Q JP 01 文件发布年份 顺序号 管理文件代号 c 其它形成的文件 比如管理评审报告 内审报告 企业内部临时文件和外来文件等 按下列方式执行 外来文件原有编号的可以保留原编号 Q JP 当日顺序号 年月日编号 其它文件 4 4 文件版本号按英文字母顺序编制 首版一律为 A 每换版一次 则按字母顺序变更版 本号 文件修订次数按数字顺序编制 没修订过的为第 0 次修订 4 5 文件标识 文件和资料分为受控和非受控文件 受控文件应在 受控 选项打钩 并注明发放 号 非受控文件 非受控 选项打钩 或在受控文件盖 受控文件 章标识 非受控文 件无标识 4 6 作废留存资料均须明确标识为 作废 4 7 文件制订 修订 废止作业 4 7 1 文件制订 由各部门指定专人 以各类文件标准格式拟定 按权责规定核准后交由 质量部发放 文件应按规定编号和盖章 以确保文件及现行状态清晰 易于识别 4 7 2 文件修订作业 文件若不合于现状 需修改增订 应由提议部门填写 文件更改申 请单 提出原因后交原拟订部门研究修改 原审批人员审批 若指定其它部门审批时 该部门应获得审批所需依据的有关背景资料 变更內容应于文件上加以注记 要从所有发 放或使用场所及时撤出失效和作废的文件 以防误用 4 7 3 文件废止作业 提议部门填写 文件销毁申请单 提出废止原因后会签相关部门 13 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 4 0 章 页 次3 4 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量管理体系 生效日期2009 年 08 月 10 日 若同意则交由质量部做废止 回收已发出的该种文件 4 8 文件分发 回收作业 文件的发放范围由编制单位根据文件内容确定 质量部复印适当份数加盖 受控 章 和编制发放号后发放 接受部门在 文件分发和回收表 上签收 4 9 修订及废止时 应由质量部依分发的记录发行新版时回收旧版文件 回收时应注意数 量及内容的完整性 并记录在 文件分发和回收表 上 4 10 各部门接收到外来文件时 必须予以审核并编号 由质量部统一管理 确保质量管 理体系所必须的外来文件得到识别 并记录在 受控文件清单 外来受控文件清单 上 原稿交质量部 需要时可借阅或将复印件分发给相关部门使用 4 11 文件保存 文件保管部门 原稿一律由质量部保存 管理标准由各使用部门自行保存 旧版文件 回收时 质量部须注明回收情形 各部门不得保留旧版 但质量部对历次旧版的原稿须予 以保存 并标识 作废 避免误用 4 12 文件销毁 各部门回收的旧版文件由质量部报管理者代表批准后统一销毁 并做 文件控制记录 表 4 13 当质量管理体系运行环境发生变化 文件不符合实际情况时 经使用部门提议 须 对文件进行评审与更新 并再次批准 5 相关文件 记录控制程序 6 需形成的质量记录 文件分发和回收表 文件更改申请单 文件销毁申请单 受 控文件清单 外来受控文件清单 分发放 回收 部门 总览 借阅 复制 销毁 4 2 4 记录控制程序 1 目的 对记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置进行管制 2 范围 适用于为证明产品 过程符合要求和质量体系有效运行的记录 3 权责 3 1 各职能部门负责相关记录的数据收集 编制 使用和保管 3 2 质量部负责监督各部门记录使用和保管情况 3 3 质量部为记录的归口质量部门 4 工作程序 4 1 记录的设计 质量管理体系运行记录由使用部门控制建立 并由使用部门设计和投入运行 4 2 记录填写要求 所记录内容要求真实可信 数据准确 项目完整 字迹清楚 并需要填表人签名和主 管人员审批 14 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 4 0 章 页 次4 4 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 质量管理体系 生效日期2009 年 08 月 10 日 4 3 记录标识 记录表格按编号予以标识 并标明日期或序号以利识别检索 本公司编号原则为 QR 方框中为记录的序号 4 4 记录贮存 保护 各部门负责保存本部门的记录 必须把所有记录分类 数量较多的记录应编制 记录 清单 保存记录 按日期顺序整理好存放于通风 干燥的地方 所有记录须保持清晰 确保记录不会遗失 受损且易于调阅 发现字迹不清 受损 遗失 腐蚀等应立即采取措 施予以恢复 4 5 记录检索 质量部应编制本公司 记录清单 格式总览 若记录表单有变更 质量部也应相应 变更 记录清单 内容应包括名称 保存部门 保存期限等 以方便检索 4 6 保存期限 记录应根据其重要程度分别规定保存期限 一般记录为二年 质量体系审核和管理评审 记录保存三年 必要的需要长期保存 4 7 记录处置 记录的复制借阅 需经部门主管批准 复制阅读时不得擅自涂改 污损 拆散或丢失 记 录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时 应报管理者代表批准 5 相关文件 文件控制程序 6 需形成的质量记录 记录清单 分格式总览和保存记录 15 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 5 0 章 页 次1 5 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 管理职责 生效日期2009 年 08 月 10 日 5 1 管理承诺 5 1 1 总经理负责 ISO9001 质量管理体系的导入与推行 为质量管理体系运行提供必要的 资源 管理者代表协助总经理实施质量管理体系各项活动 各相关部门确保全员参与质量 管理各项活动的执行 5 1 2 每年 12 月底制订下一年度质量目标 拟订可行的方案并予以执行 5 1 3 质量承诺 总经理对质量负全责 通过宣传教育形式 向全体员工传达满足顾客和 法律法规的重要性 树立 顾客满意 的思想 并使本公司各级人员都能理解质量方针 在工作中坚持贯彻执行 对不符合质量方针的现象和行为加以抵制 确保向顾客提供满意 的产品和服务 5 1 4 每年进行一次以上管理评审 每次间隔不超过 12 个月 对质量管理体系运行状况进 行检查 寻求改进机会 5 1 5 总经理根据本公司质量目标对质量体系进行策划 以使本公司质量管理体系达到标 准和相关法律法规要求 5 2 以顾客为关注焦点 5 2 1 以顾客为中心是本公司的经营理念 所有员工必须把关注焦点放在顾客上 尤其是 不满意顾客上 5 2 2 本公司及时正确地识别并传递顾客需要和期望 将顾客要求和期望确定后 转化为 质量要求 予以满足 5 3 质量方针 5 3 1 质量方针和目标见本手册 2 0 章 5 3 2 总经理制定发布质量方针并确保 a 与公司的经营宗旨相适应 b 满足体系要求和持续改进有效性 c 质量方针应为制定和评审质量目标提供框架 d 通过管理评审对质量方针的适宜性和有效性进行评价 必要时可修订 保证方针的持 续适宜性 5 4 策划 5 4 1 质量目标 质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致 质量目标应量化并在本 公司各相关的管理及班组作业层次展开分解落实 5 4 2 质量管理体系策划 a 公司质量管理体系的策划应满足质量目标以及本手册中规定的要求 见 4 1 b 确保在公司产品发生变化时 对质量目标进行更改策划和实施 保持质量管理体系的完 整性 5 5 职责 权限和沟通 5 5 1 职责和权限 16 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 5 0 章 页 次2 5 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 管理职责 生效日期2009 年 08 月 10 日 5 5 1 1 总经理 a 营造并保持满足顾客要求的重要性的意识 并确保理解和满足顾客要求 b 结合公司的企业文化和总方针 策划并批准实施质量方针和目标 并确保 1 使方针 目标与组织及其顾客的要求相应 2 提供制定和评审质量目标的思路 3 确保全体职工理解 贯彻和实施质量方针与目标 4 评审质量方针与目标的适宜性和有效性 c 负责质量管理体系建立策划与改进 d 确定公司的质量管理体系和组织机构 见 0 5 章 并决定各部门负责人的职责及任免 e 任命管理者代表 规定其职责与权限 f 主持管理评审 监督各部门质量职责的执行情况 g 负责提供充分的资源以满足质量管理体系的有效运行 h 对公司产品质量负全责 5 5 1 2 质量部 a 组织贯彻国家法律法规 协助总经理制定本公司的质量方针 目标和规划 b 负责处理重大质量事故和重大的质量问题 组织领导内部质量审核和质量奖惩工作 c 协助总经理组织实施管理评审 对有关质量管理体系 质量方针 目标实施或改进措 施的贯彻实施组织监督检查 d 组织领导公司的产品控制 设备维护 确保产品符合质量要求 e 负责组织质量管理体系文件和记录的管理 f 负责公司过程的监视和测量的实施 g 负责监视 测量设备的管理 对它们的准确度负责 h 负责组织实施物资的验收 半成品 成品的检验和标识工作 i 负责组织不合格品评审 j 负责统计技术的应用 k 负责纠正和预防措施的验证和持续改进的实施 5 5 1 3 生产部 a 负责填写采购单 以确保生产产品提供所需物资的采购作业的顺利进行 b 负责对生产过程实施控制 对生产安排不当和严重不均衡而造成的质量问题负责 c 负责纠正和预防措施的实施 d 负责备件库的管理 e 负责本公司基础设施中的管理 包括备件和维修工具 f 负责配合质量部对生产过程中产生的不良品进行评审 g 负责公司环境的管理 h 负责生产物资的装卸过程中产品防护 17 i 参与本公司持续改进的实施 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 5 0 章 页 次3 5 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 管理职责 生效日期2009 年 08 月 10 日 5 5 1 4 物流部 a 负责对供方的选择 评价和管理 b 组织领导采购的控制 c 负责洽谈采购合同并实施采购 d 负责配合质量部对采购物资中的不合格品进行处置 e 负责实施生产物资标识 仓储 包装 可追溯性和防护工作 5 5 1 5 销售部 a 负责洽谈 承接合同 与客户之间的沟通 b 负责市场调查 公司的推广宣传 收集来自顾客的信息 c 负责实施售后产品工作 处理顾客的投诉 g 负责组织评审合同 5 5 1 6 行政部 a 负责公司人力资源的管理 b 负责组织员工的意识 技能和教育培训工作 5 5 1 7 技术部 a 负责产品实现的策划并负责配合质量部的工作 b 负责质量事故 质量问题的鉴定工作 提出报告和处理意见 c 负责对新产品编制工艺单 d 有权制止违反工艺的操作 5 5 1 8 本公司机构设置及隶属关系 见 0 5 章质量管理体系组织结构图 5 5 1 9 各职能部门质量责任及相互关系见附表 质量职能分配表 5 5 2 管理者代表 见 0 3 授权令 5 5 3 沟通 a 内部沟通信息包括反映本公司质量体系运行和有效性的有关信息 具体为 顾客投诉 生产产品合格率 顾客满意度 生产质量目标完成情况等 b 信息由相关部门负责收集分析 c 沟通渠道包括书面报告 会议 宣传栏 口头形式 有文件规定要求的重要信息必须采 用书面报告形式即填写 内部沟通联系表 一般信息尽量采用书面报告形式 口头仅限 于部门内部沟通 部门间日常非重要信息 会议主要用于对信息的分析总结 d 沟通具体方式 渠道根据实际情况确定 5 6 管理评审 5 6 1 目的 评价质量管理体系有效性 适宜性和充分性 以决定质量管理体系是否需作 必要的变更 5 6 2 管理评审由总经理组织和主持 管理者代表 各职能部门负责人 内审核员 员工 代表参加 18 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 5 0 章 页 次5 5 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 管理职责 生效日期2009 年 08 月 10 日 5 6 3 管理评审一般在内部审核完毕 20 天后进行 每年进行一次 当质量管理体系发生 重大变化 顾客有重大投诉或产品发生重大质量问题 管理体系运行环境发生重大变化时 以及外审前 总经理可根据实际情况增加审查次数 5 6 4 管理评审前 10 天 管理者代表制订 管理评审计划 报总经理批准后 向参加评 审人员发出 管理评审计划 5 6 5 管理评审内容 a 管理者代表提供质量方针和质量目标的实现情况 以往管理评审 第二方审核的结果 和跟踪措施 b 销售部提供市场分析 c 销售部提供顾客投诉 顾客满意度的报告 d 行政部提供人员教育 培训情况 文件记录控制状况 e 生产部提供生产产品过程控制的情况 预防与纠正措施状况情况 f 质量部提供生产产品质量分析 内审的结果 统计分析 g 质量部提供产品质量情况的报告 h 相关部门提供质量管理体系运行环境的重大变化 i 各部门对质量管理体系改进的建议 5 6 6 管理评审结果 a 质量管理体系和过程有效性的评价与改进意见 b 产品质量符合性意见和改进措施 c 资源的配置和调整 5 6 7 管理评审记录 管理评审由管理部作好记录 形成 管理评审报告 报总经理 管理者代表各一份 管理部存档一份 保存三年 5 6 8 针对评审报告 提出纠正建议 由涉及到的部门提出纠正和预防行动计划 管理者代表负责组织有关 人员对纠正行动实施的跟踪验证 6 有关文件 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 7 形成的质量记录 内部沟通联系表 管理评审计划 管理评审报告 19 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 6 0 章 页 次1 2 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 资源管理 生效日期2009 年 08 月 10 日 6 1 总则 6 1 1 目的 通过确定 提供和维护资源 满足质量管理体系实施 保持 改进和顾客要 求变化的需求 6 1 2 范围包括 人力资源 基础设施 工作环境的确定 提供和维护 6 1 3 实施要领 a 根据公司发展战略 在公司运作过程中由各部门提出资源需求 经总经理批准后执行 b 当有下述情况发生时 如原设备未达到预期要求 公司经营环境变化 顾客需求发生 变化 各部门有临时和短期性的资源需求等 各部门应及时提出新的资源需求 公司应对 新资源需求进行评审和报批后 决定是否购买 6 2 人力资源的提供与控制 6 2 1 目的 制定和实施培训计划 提高全体员工的质量意识以及重要质量岗位员工的操作技能 确保本公司质量管理体系的有效运行 6 2 2 范围 适用于人事影响产品要求符合性工作人员 包括临时雇用的人员 必要时还包括相关 方的人员 6 2 3 工作程序 6 2 3 1 行政部负责制订与生产产品质量相关的 岗位入职要求 按能力要求确定招聘 录用的人员 每年第四季度行政部向各部门征求培训的意见和建议 制定下年度的 培训 计划 管理者代表批准年度培训计划 培训计划 应结合公司的实际需要制定 6 2 3 2 通过从教育 培训 技能 经验方面 通过培训教育让员工达到本岗位所具备的 的能力 对未达到能力要求的人员采取培训或调动的措施以确保员工胜任 招录用的员工 需登录在 员工花名册 中 员工考核 教育 培训 技能 经验的记录须予以保存 公 司所开展的各种培训活动应在 人员培训记录 中记录 6 2 3 3 新员工培训 a 本公司基础教育 包括本公司简介 员工纪律 质量方针和目标 质量意识 相关法 律法规 质量管理体系标准基础知识等培训 在进入本公司一个月内 由行政部组织进行 b 岗位技能培训 学习管理制度 所用生产设备的性能 操作步骤 安全事项及紧急情 况的应变措施等 由所在岗位技术负责人组织进行 并进行书面和操作考核 让新员工掌 握本岗位所具备的必须的技能 对达到能力要求的人员才能允许上岗 6 2 3 4 在岗人员培训 按培训计划 每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核 6 2 3 5 特殊工作人员培训 20 a 关键工序人员的培训 由所在岗位技术负责人负责培训 培训考核合格后上岗 每年 对于这些岗位的人员还应进行培训和考核 b 质量管理体系内审员应由质量体系咨询机构培训 考核合格 持证上岗 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 6 0 章 页 次2 2 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 资源管理 生效日期2009 年 08 月 10 日 c 特殊工种如电工 等需有相关地方劳动部门的专业上岗证 6 2 3 6 培训考核记录 培训内容 人员 考核结果需要填写 人员培训记录 6 2 3 7 培训考核等措施有效性的评价 在培训结束前 依据成绩评价标准 见 人员培训记录表 中 对员工进行的培训效 果进行考核记录 确保员工达到本岗位所具备的必须的能力 员工对这次培训的培训效果 进行评估记 对考核不合格的学员和没有效果的培训应进行纠正和预防措施 6 2 4 相关文件 岗位入职要求 6 2 5 需形成的质量记录 培训计划 人员培训记录 员工花名册 6 3 基础设施提供与管理 6 3 1 目的 使生产产品所需的基础设施得到满足 确保产品质量和服务质量 6 3 2 实施要领 a 各部门根据工作情况确定所需的基础设施 若有新的需求应及时提出需求报告 按财 务管理权限审批后执行 b 生产部负责办公建筑 工作场所 其交通 通信及信息系统等相关设施的维护和管理 c 对于公司的主要生产机器设备 生产部应制定 设备管理制度 详细规定保养和维护 要求 公司严格按照 设备管理制度 进行维护 保养 d 公司的基础设施应登录 设备清单 并制定 设备保养计划 e 维护 维修和保养后需详细填写 设备维修保养记录 6 3 3 形成的文件 设备管理制度 6 3 4 形成的质量记录 设备清单 设备维修保养记录 设备保养计划 6 4 工作环境的控制 6 4 1 目的 提供适宜的工作环境满足生产产品的要求的符合性以及提高员工满意度 6 4 2 实施程序 a 配置适用的办公与休息地点 并根据需要适当装修 配置消防器材 保持适宜温 湿 度 维护职业卫生安全 b 根据生产设备维护的特点和工具的需要 确定维护及生产环境的要求并确保其达到产 品要求符合性必须的条件 如 防静电措施 防火措施 空气温湿度控制等 满足能够生 产符合需求的产品需要 c 清洁及维护 全体员工均应对环境的清洁负责 d 通过举行各活动增加员工交流机会 增强企业向心力 以创造良好的心理工作环境 6 4 3 形成的文件 21 6 4 4 需形成的质量记录 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 7 0 章 页 次1 8 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 产品实现 生效日期2009 年 08 月 10 日 7 1 产品实现的策划 在策划适当阶段 生产部应确定以下方面的内容 a 产品 服务 质量目标和要求 b 针对产品实现的有关过程确定文件 c 针对产品实现过程确定所需的资源和设施 由各部门提出 总经理审核并提供 d 针对产品实现过程 确定输入 输出要求 输入可来自本公司内外 应识别对产品和 过程至关重要的输入要求 以便分配适宜的职责和权限 应规定过程的输出要求 形成文 件 以便测量质量目标是否实现 应识别产品或过程的重要或关键特性 以便制定控制和 监测过程活动的计划 e 针对产品防护实现过程 确定验证 确认 测量 检验和试验活动 以及产品接收准 则 为了满足顾客和相关方的要求 过程输出应对照输入的要求加以验证 并符合验收准 则 f 针对提供符合性要求 确定生产过程所需的记录 g 针对特定生产产品 项策划的结果应形成质量计划 7 2 与顾客有关的过程 7 2 1 与产品有关要求的确定 销售部负责确定顾客对产品的需求与期望 将产品要求形成 合同 或 定单 内 容包括 a 顾客规定的要求 包括产品的质量要求及价格 交付和交付后活动等方面的要求 b 顾客没有明示的要求 但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求或习惯上隐含的 潜在要求 c 产品适用的法律法规要求 包括环境 安全等方面与产品实现过程有关的要求 d 本公司为提高顾客满意而提供的附加要求 7 2 2 产品要求的评审 a 一般产品的质量 由销售部对已确定的产品要求实施评审 评审后在合同或定单上签 字盖章之后交生产部签署实施 b 重要的 特殊的产品质量要求 在本公司向顾客做出提供生产产品的承诺之前 由销 售部负责将有关文件交相关部门进行评审 并作 合同要求评审表 c 生产部对生产产品能力 生产产品日期进行评审 d 生产部对公司产品性能保证情况进行评审 及对产品工艺能力进行评审 e 管理者代表综合各部门意见 对合同的适用性 完整性 明确性等进行评审后签字即 完成评审 22 f 产品要求的评审应确保 1 产品要求得到规定 2 顾客没有以文件形式提供要求时 如口头要求 顾客要求在接受前得到确认 3 与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 7 0 章 页 次2 8 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 产品实现 生效日期2009 年 08 月 10 日 4 本公司有能力满足规定的要求 g 对产品要求评审后 由总经理代表本公司与顾客签订合同 合同签订后 销售部负责 将合同发到生产部门 作为提供生产产品等的依据 销售部负责合同执行的监督 根据需 要及时与顾客沟通信息 h 当产品要求由于某种原因需要变更时 相应的文件 如合同等 应得到修改 应把变 更的要求与顾客协商一致 并通知相关部门 对合同作重大更改时 应由销售部决定对更 改的内容再评审 7 2 3 销售部负责与顾客沟通 a 在生产产品前及服务过程中 销售部应通过多种渠道 如广告宣传等 向顾客介绍产 品 回答顾客的咨询 b 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客 包括产品质量和生产服务方面 的更改 要与组织内部相关部门及顾客协调一致 c 产品交付后 要搜集顾客的反馈信息 妥善处理顾客投诉 以取得顾客的持续满意 7 2 4 相关文件 文件控制程序 7 2 5 需形成的质量记录 合同要求评审表 7 3 设计和开发的控制 删减 公司按照顾客要求和国家标准进行生产 无需进行产品的设计和开发 对满足顾客和 法律法规要求无影响 因此对 ISO9001 2008 标准 7 3 条款进行删减 7 4 采购与外包方的控制 7 4 1 采购供方和产品生产外包方的选择和确定 a 物流部收集可能提供我公司用于生产产品或提供生产服务的厂商名单 对厂商评定 供应商评估表 对厂商质量保证能力进行调查 对外包企业进行检查和验收 b 根据产品技术要求 对厂商的质量保证能力调查和生产需要 通过对物资的质量 价 格 供货期等进行比较 选择合格的厂商 填写 供应商评估表 c 对于物资供方 除应提供必要的质量证明文件外 还需要经过样品验证和试用合格 各相关部门提供评价意见 管理者代表批准 可列入 合格供方名录 d 对于外包方除应提供本条款 C 的内容外 必要时要提供产品的型式实验报告文件 e 供方产品如出现严重质量问题 物流部应向供方发出通知 如两次发出通知而质量没 有明显改进的 应取消其供货资格 f 物流部每年对合格供方和外包方进行一次跟踪复评 复评不及格 取消其供货资格 23 7 4 2 采购信息 7 4 2 1 采购物资 物流部负责按采购物资对随后的产品质量的影响进行分类 公司采购物资分为三类 a A 类重要物资 直接影响产品和生产服务质量 可能导致顾客投诉的物资 b B 类一般物资 一般不影响产品和生产服务质量或即使略有影响 但可采取措施予以 纠正的物资 c C 类辅助物资 非直接用于生产产品本身的起辅助作用的材料等 7 4 2 2 采购 a 第一次向合格供方采购物资时 应明确品名规格 数量 质量要求 技术标准 验收 条件 违约责任及供货期限等 b 物流部根据需要将相应的技术要求提供给供方 c 采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效 将 采购单 交总经理确认 由总经 理批准后实施采购 采购信息应表述拟采购的产品 1 对产品型号 规格及质量要求 可直接引用各类标准或规范 图样等技术文件 2 对产品的验收要求 3 其他要求 如价格 数量 交付等 d 第一次向外包方订货时 应确认提供给外包方的图纸 工艺 检验规范 工艺配方 管理要求等文件是否齐全 e 应检查评价外包方的文件是否齐全 并符合公司的要求 7 4 3 采购产品的验证 确定并实施检验或其它必要的活动 以确保采购的产品满足规定的采购要求 外包的 产品符合我公司的要求 对采购的产品和外包的产品可以有如下几种验证方式 a 由质量部进行进货验证 主要形式 b 由本公司在供方现场实施验证 c 外包的产品可以有供方提供产品出厂检验报告 d 由顾客在供方现场实施验证 验证活动可包括 检验 测量 观察 工艺验证 提供合格证明文件等方式 顾客的 验证不能免除本公司提供合格产品的责任 也不能排除其后顾客拒收的可能 对进公司的 采购物资必须按产品图样 技术标准和供货合同等要求进行检验和试验 并填写 IQC 来 料检验记录 做好记录 7 4 4 相关文件 文件控制程序 7 4 5 需要形成的质量记录 供应商评估表 合格供方名录 采购单 IQC 来料检验记录 7 5 生产与服务提供 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 7 0 章 页 次5 8 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 产品实现 生效日期2009 年 08 月 10 日 24 7 5 1 生产与服务提供控制 a 生产和服务控制流程图 见附录 3 b 生产过程控制 生产部负责编制 生产计划 通知各岗位或外包方进行生产 各单位应控制加工进度 外包方的控制方法按供应商进行控制 c 设备和备件的控制 生产部负责实施对使用设备的控制 确保生产产品提供过程中设备的完好 d 文件和资料的控制 生产部应按 文件控制程序 规定管理 图纸的领用和发放应填写 文件发放回收清 单 确保图纸 工艺等文件齐全 正确 统一 使用有效版本 各部门在使用完各种文 件后 应归还各种文件 e 物料的控制 仓库在收到物资时 在填写入库手续后 应建立仓库台帐 发放物资时 应填写出库 手续对所需材料进行控制 f 生产过程进行监视和测量的控制 生产部使用适当的监视和测量设备实施监视和测量 g 人员的控制 各岗位人员必须经过专业知识的培训合格后上岗操作 h 生产产品交付的控制 产品的交付应符合合同或订单规定要求 在交付时 要检查生产产品的状态 以保证 交付符合合同要求 生产部负责进行装车和送货 保证送货时间及时和运输过程中产品质 量保证 i 生产产品交付后的控制 销售部应不定期走访顾客 了解顾客对产品的意见和想法 及时将收集的产品服务质 量信息及客户意见及时向公司报告 公司根据纠正或预防措施控制程序及时采取措施 满 足客户的质量要求 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时 组织应对任何这 样的过程实施确认 特殊过程主要是对实施的人员 方法和使用的设备进行确认 鉴定 确认应证实这些过程所策划的结果的能力 当所提供服务不能在服务交付前便利验证 此 过程应在策划阶段 见 7 1 予以考虑 在人员 设备和加工方法发生变更时也要形成记 录 日常工作中应形成相应的工艺参数记录 本公司的特殊过程为焊接和喷涂 7 5 3 标识和可追溯性 a 本公司贯穿产品实现过程 对生产产品在工作现场进行明确标识 所以产品不易混淆 产品标识只需按照区域存放即完成产品标识 b 根据检验不同阶段和结果确定公司产品检验状态 包括合格 不合格 报废等 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 7 0 章 页 次6 8 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 产品实现 生效日期2009 年 08 月 10 日 25 c 生产设备的状态以 报废 检修 完好 标识 公司完好设备一般不标识 d 本公司的各种单具上均有日期 每批产品上均按发货日期标识 因此 每次产品均可 实现按编号按批次追溯 7 5 4 顾客财产 顾客财产是指顾客提供的样品和图纸方面 特殊情况时还包括顾客的知识财产和个 人资料等 销售部应认真核对实物的状态 并登录 顾客财产登记表 对顾客提供不符 合的物品 销售负责人应与顾客沟通 双方达成一致意见后 实施生产 在生产过程中 如发生丢失 损坏和变质的情况 应报告顾客 并做详细的记录 7 5 5 产品防护 a 生产产品由指定装卸人员进行装卸 在操作过程中应注意安全 平稳装卸 防止意外 损伤 b 在生产过程中 作业人员应注意保护标识及物品状态的标识 c 产品在装车时 应合理放置 防止在运输途中出现串动等现象 造成不应有的损伤 d 物品防护重点 严禁堆压 不准多层次堆放 e 生产的产品应防雨 防晒 防沙尘 这种防护应延续到交付目的地 7 5 6 应形成的文件 生产安全管理制度 7 5 7 应形成的记录 生产计划 顾客财产登记表 7 6 监视和测量设备的控制 7 6 1 目的 对用于确保产品符合规定要求和证明生产服务符合规定要求的监视和测量设备进行控 制 确保监视和测量结果的有效性 7 6 2 范围 适用于对确保产品质量符合要求 证明生产产品符合规定要求的监视和测量设备等的 控制 7 6 3 职责 质量部负责对监视 测量设备的检定或校准 负责对偏离校准状态的监视和测量设备 的处理 7 6 4 程序 7 6 4 1 监视和测量设备的采购及验收 根据产品所需要测量项目和测量要求配置监视和测量设备 对其采购和验收 7 6 4 2 监视和测量设备的校准 a 经验收合格的监视和测量设备 使用前应由质量部负责送国家计量部门检定或自行校 准 合格后方能发放使用 对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识 并标明有效期 生 上海箭普索斯机械科技有限公司 质量手册 编号 Q JP 01 09 章 节第 7 0 章 页 次7 8 版本号第 A 版第 0 次修订 标题 产品实现 生效日期2009 年 08 月 10 日 26 产部负责对该设备编号并记录 b 对于没有国家标准的设备 应记录用于校准的依据 c 质量部负责监视和测量设备的发放每年十二月质量部编制下一年度 计量器具检定计 划表 根据计划执行周期检定或校准 需外检的设备 由质量部负责联系国家法定计量 部门进行检定 并出具检定报告 d 检定 校准合格的设备 由管理人员贴合格标签 标明有效期 校准不合格的贴不合 格标签 修理后重新送检或校准 对不便粘贴标签的设备 可将标签贴在包装盒上 或由 使用者妥善保管 对于监视和测量用的软件 在使用前应进行确认 e 必要时应对监视和测量设备进行调整或再调整 但应指定专人执行调整工作 以防止 因调整不当使设备失效 7 6 4 3 监视和测量设备的使用 生产 维护和贮存控制 a 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备 确保设备的监视和测量能力与要 求相一致 防止发生可能使校准失效的调整 使用后要进行适当的维护和保养 b 在使用监视和测量设备前 应按规定检查设备是否工作正常 是否在校准有效期内 使用者在监视和测量设备的生产 维护和贮存过程中 要遵守使用说明书和操作规程的 要求 防止其损坏或失效 7 6 4 4 监视和测量设备的校准 修理 报废等应记录在
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 建设银行2025日照市金融科技岗笔试题及答案
- 2025年3D打印技术的4D打印技术
- 2025年3D打印的个性化定制技术
- 中国银行2025丽水市秋招笔试性格测试题专练及答案
- 2025行业新兴技术发展分析
- 工商银行2025深圳市秋招笔试价值观测评题专练及答案
- 邮储银行2025梅州市金融科技岗笔试题及答案
- 中国银行2025马鞍山市数据分析师笔试题及答案
- 交通银行2025鹤岗市秋招笔试价值观测评题专练及答案
- 农业银行2025柳州市数据分析师笔试题及答案
- 5、2025语文四上教学计划【第5版】
- 四人合伙股份合同协议书
- 2025-2026学年冀美版(2024)小学美术二年级上册教学计划及进度表
- 2025版食堂承包合同补充协议模板(含财务管理)
- 2025-2030中国口腔护理品市场竞争策略研究与运行前景预测报告
- 大学生家教服务合同范本
- 家政合伙人协议合同范本
- 新教科版科学六年级上册全册表格式核心素养目标教案 (一)
- 小学道德与法治教师考试题及答案
- (2025年标准)管护移交协议书
- 中医药现代化国际市场拓展:2025年中医药国际市场竞争力提升策略报告
评论
0/150
提交评论