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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手机射频项目简介及立项备案申请手机射频项目简介及立项备案申请一、项目建设背景手机射频是接收、发送和处理高频无线电波的功能模块,我国依据ITU的规范。对3G的频率规划如下:中国移动TD-SCDMA是1880-1900MHz和2010—2025MHz;中国电信CDMA2000是1920一1935MHz和2110一2125MHz:中国联通WCDMA是1940一1955MHz和2130—2145MHz。3G手机射频部分由射频接收和射频发送两部分组成,其主要电路包括天线、无线开关、接收滤波、频率合成器、高频放大、接收本振、混频、中频、发射本振、功放控制、功放等.为了达到手机和基站的良好通讯,要求手机发射的射频必须有足够的强度才行,当手机与基站距离较近时,可以用较小功率就可以维持通信了,当手机与基站距离很远时,手机必须加大自身的发射功率,才能维持良好通信水平。所以,手机中射频的功率是自动可调的。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9624.81平方米(折合约14.43亩),其中:净用地面积9624.81平方米(红线范围折合约14.43亩)。项目规划总建筑面积15399.70平方米,其中:规划建设主体工程9382.91平方米,计容建筑面积15399.70平方米;预计建筑工程投资1298.58万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为手机射频,根据市场情况,预计年产值6201.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2784.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1298.58742.45192.972784.561.1工程费用万元1298.58742.453988.961.1.1建筑工程费用万元1298.581298.5835.93%1.1.2设备购置及安装费万元742.45742.4520.54%1.2工程建设其他费用万元743.53743.5320.57%1.2.1无形资产万元311.48311.481.3预备费万元432.05432.051.3.1基本预备费万元209.93209.931.3.2涨价预备费万元222.12222.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元2784.562784.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金829.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3988.962046.043175.743988.963988.963988.961.1应收账款万元1196.69538.51957.351196.691196.691196.691.2存货万元1795.03807.761436.031795.031795.031795.031.2.1原辅材料万元538.51242.33430.81538.51538.51538.511.2.2燃料动力万元26.9312.1221.5426.9326.9326.931.2.3在产品万元825.71371.57660.57825.71825.71825.711.2.4产成品万元403.88181.75323.11403.88403.88403.881.3现金万元997.24448.76797.79997.24997.24997.242流动负债万元3158.971421.542527.183158.973158.973158.972.1应付账款万元3158.971421.542527.183158.973158.973158.973流动资金万元829.99373.50663.99829.99829.99829.994铺底流动资金万元276.66124.50221.33276.66276.66276.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3614.55万元,其中:固定资产投资2784.56万元,占项目总投资的77.04%;流动资金829.99万元,占项目总投资的22.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1298.58万元,占项目总投资的35.93%;设备购置费742.45万元,占项目总投资的20.54%;其它投资743.53万元,占项目总投资的20.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2784.56+829.99=3614.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3614.55129.81%129.81%100.00%2项目建设投资万元2784.56100.00%100.00%77.04%2.1工程费用万元2041.0373.30%73.30%56.47%2.1.1建筑工程费万元1298.5846.64%46.64%35.93%2.1.2设备购置及安装费万元742.4526.66%26.66%20.54%2.2工程建设其他费用万元311.4811.19%11.19%8.62%2.2.1无形资产万元311.4811.19%11.19%8.62%2.3预备费万元432.0515.52%15.52%11.95%2.3.1基本预备费万元209.937.54%7.54%5.81%2.3.2涨价预备费万元222.127.98%7.98%6.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2784.56100.00%100.00%77.04%5建设期间费用万元6流动资金万元829.9929.81%29.81%22.96%7铺底流动资金万元276.669.94%9.94%7.65%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.84%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度192.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4003.914003.919382.919382.91870.341.1主要生产车间2402.352402.355629.755629.75539.611.2辅助生产车间1281.251281.253002.533002.53278.511.3其他生产车间320.31320.31544.21544.2152.222仓储工程849.49849.493910.913910.91263.832.1成品贮存212.37212.37977.73977.7365.962.2原料仓储441.73441.732033.672033.67137.192.3辅助材料仓库195.38195.38899.51899.5160.683供配电工程45.3145.3145.3145.313.443.1供配电室45.3145.3145.3145.313.444给排水工程52.1052.1052.1052.103.084.1给排水52.1052.1052.1052.103.085服务性工程538.01538.01538.01538.0136.295.1办公用房277.54277.54277.54277.5415.535.2生活服务260.47260.47260.47260.4720.836消防及环保工程151.77151.77151.77151.7711.526.1消防环保工程151.77151.77151.77151.7711.527项目总图工程22.6522.6522.6522.6588.577.1场地及道路硬化1553.10253.77253.777.2场区围墙253.771553.101553.107.3安全保卫室22.6522.6522.6522.658绿化工程614.6921.51合计5663.2415399.7015399.701298.58(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费742.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量943438.77千瓦时,折合115.95吨标准煤。2、项目年总用水量2955.14立方米,折合0.25吨标准煤。3、“手机射频项目投资建设项目”,年用电量943438.77千瓦时,年总用水量2955.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.20吨标准煤/年。达产年综合节能量40.83吨标准煤/年,项目总节能率24.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“手机射频项目”主要从事手机射频项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性手机射频项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业
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