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泓域咨询MACRO/ 压缩天然气项目简介及立项备案申请压缩天然气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景压缩天然气与管道天然气的组分相同,主要成分为甲烷(CH4)。CNG可作为车辆燃料使用。LNG(LiquefiedNaturalGas)可以用来制作CNG,这种以CNG为燃料的车辆叫做NGV(NaturalGasVehicle)。液化石油气(LiquefiedPetroleumGas,简称LPG)经常容易与LNG混淆,其实它们有明显区别。LPG的主要组分是丙烷(超过95%),还有少量的丁烷,LPG在适当的压力下以液态储存在储罐容器中,被用作民用燃料和车辆燃料。压缩天然气是一种最理想的车用替代能源,其应用技术经数十年发展已日趋成熟。它具有成本低,效益高,无污染,使用安全便捷等特点,正日益显示出强大的发展潜力。天然气加气站一般分为三个基本类型,即快速充装型,普通(慢速)充装及两者的混合型。压缩天然气还应用于城市燃气事业,特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气(管道天然气)作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。压缩天然气及其下游应用将在“十二五”期间面临重大机遇:新增气源和贯通全国各省的输气干线将减少供气短缺的现象;根据中华天然气全图、配套名录和行业报告的统计,到2013年6月全国的在役压缩天然气母站将达到285座,另有至少73座新规划母站将在“十二五”结束前开始服役,这些CNG生产装置是下游应用普及的关键保障;此外,低迷的经济前景、对高企油价越来越愤怒的车主,和更高环保要求正使CNG汽车市场成为更炙手可热投资领域。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24372.18平方米(折合约36.54亩),其中:净用地面积24372.18平方米(红线范围折合约36.54亩)。项目规划总建筑面积38264.32平方米,其中:规划建设主体工程26107.03平方米,计容建筑面积38264.32平方米;预计建筑工程投资2758.44万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为压缩天然气,根据市场情况,预计年产值19221.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5926.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2758.442154.88162.205926.791.1工程费用万元2758.442154.8814530.741.1.1建筑工程费用万元2758.442758.4432.73%1.1.2设备购置及安装费万元2154.882154.8825.57%1.2工程建设其他费用万元1013.471013.4712.02%1.2.1无形资产万元538.98538.981.3预备费万元474.49474.491.3.1基本预备费万元271.25271.251.3.2涨价预备费万元203.24203.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元5926.795926.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2501.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14530.748819.6511874.5414530.7414530.7414530.741.1应收账款万元4359.222833.493487.384359.224359.224359.221.2存货万元6538.834250.245231.076538.836538.836538.831.2.1原辅材料万元1961.651275.071569.321961.651961.651961.651.2.2燃料动力万元98.0863.7578.4798.0898.0898.081.2.3在产品万元3007.861955.112406.293007.863007.863007.861.2.4产成品万元1471.24956.301176.991471.241471.241471.241.3现金万元3632.682361.252906.153632.683632.683632.682流动负债万元12028.977818.839623.1812028.9712028.9712028.972.1应付账款万元12028.977818.839623.1812028.9712028.9712028.973流动资金万元2501.771626.152001.422501.772501.772501.774铺底流动资金万元833.91542.05667.14833.91833.91833.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8428.56万元,其中:固定资产投资5926.79万元,占项目总投资的70.32%;流动资金2501.77万元,占项目总投资的29.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2758.44万元,占项目总投资的32.73%;设备购置费2154.88万元,占项目总投资的25.57%;其它投资1013.47万元,占项目总投资的12.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5926.79+2501.77=8428.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8428.56142.21%142.21%100.00%2项目建设投资万元5926.79100.00%100.00%70.32%2.1工程费用万元4913.3282.90%82.90%58.29%2.1.1建筑工程费万元2758.4446.54%46.54%32.73%2.1.2设备购置及安装费万元2154.8836.36%36.36%25.57%2.2工程建设其他费用万元538.989.09%9.09%6.39%2.2.1无形资产万元538.989.09%9.09%6.39%2.3预备费万元474.498.01%8.01%5.63%2.3.1基本预备费万元271.254.58%4.58%3.22%2.3.2涨价预备费万元203.243.43%3.43%2.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5926.79100.00%100.00%70.32%5建设期间费用万元6流动资金万元2501.7742.21%42.21%29.68%7铺底流动资金万元833.9214.07%14.07%9.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.60%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度162.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8718.958718.9526107.0326107.032070.241.1主要生产车间5231.375231.3715664.2215664.221283.551.2辅助生产车间2790.062790.068354.258354.25662.481.3其他生产车间697.52697.521514.211514.21124.212仓储工程1849.851849.857902.247902.24455.732.1成品贮存462.46462.461975.561975.56113.932.2原料仓储961.92961.924109.164109.16236.982.3辅助材料仓库425.47425.471817.521817.52104.823供配电工程98.6698.6698.6698.666.403.1供配电室98.6698.6698.6698.666.404给排水工程113.46113.46113.46113.465.734.1给排水113.46113.46113.46113.465.735服务性工程1171.571171.571171.571171.5767.575.1办公用房637.70637.70637.70637.7035.235.2生活服务533.87533.87533.87533.8732.256消防及环保工程330.51330.51330.51330.5121.446.1消防环保工程330.51330.51330.51330.5121.447项目总图工程49.3349.3349.3349.3386.637.1场地及道路硬化3167.57498.34498.347.2场区围墙498.343167.573167.577.3安全保卫室49.3349.3349.3349.338绿化工程1277.1544.70合计12332.3238264.3238264.322758.44(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2154.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量851983.39千瓦时,折合104.71吨标准煤。2、项目年总用水量16360.01立方米,折合1.40吨标准煤。3、“压缩天然气项目投资建设项目”,年用电量851983.39千瓦时,年总用水量16360.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.11吨标准煤/年。达产年综合节能量29.93吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“压缩天然气项目”主要从事压缩天然气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性压缩天然气项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放

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