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泓域咨询MACRO/ 黄铜管项目简介及立项备案申请黄铜管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景黄铜管。有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性,而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。黄铜管是最佳供水管道。黄铜管的优点:铜管质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压,可在多种环境中使用。与此相比,许多其他管材的缺点显而易见,比如过去住宅中多用的镀锌钢管,极易锈蚀,使用时间不长就会出现自来水发黄、水流变小等问题。还有些材料在高温下的强度会迅速降低,用于热水管时会产生不安全隐患,而铜的熔点高达摄氏1083度,热水系统的温度对铜管微不足道。黄铜管重量较轻,导热性好,低温强度高。常用于制造换热设备(如冷凝器等)。也用于制氧设备中装配低温管路。直径小的铜管常用于输送有压力的液体(如润滑系统、油压系统等)和用作仪表的测压管等。黄铜管具备坚固、耐腐蚀的特性。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18049.02平方米(折合约27.06亩),其中:净用地面积18049.02平方米(红线范围折合约27.06亩)。项目规划总建筑面积27795.49平方米,其中:规划建设主体工程19996.93平方米,计容建筑面积27795.49平方米;预计建筑工程投资2097.12万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为黄铜管,根据市场情况,预计年产值13622.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4502.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2097.122151.45166.384502.241.1工程费用万元2097.122151.459285.601.1.1建筑工程费用万元2097.122097.1234.69%1.1.2设备购置及安装费万元2151.452151.4535.59%1.2工程建设其他费用万元253.67253.674.20%1.2.1无形资产万元122.54122.541.3预备费万元131.13131.131.3.1基本预备费万元69.1769.171.3.2涨价预备费万元61.9661.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元4502.244502.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1543.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9285.606399.776625.239285.609285.609285.601.1应收账款万元2785.681671.411949.982785.682785.682785.681.2存货万元4178.522507.112924.964178.524178.524178.521.2.1原辅材料万元1253.56752.13877.491253.561253.561253.561.2.2燃料动力万元62.6837.6143.8762.6862.6862.681.2.3在产品万元1922.121153.271345.481922.121922.121922.121.2.4产成品万元940.17564.10658.12940.17940.17940.171.3现金万元2321.401392.841624.982321.402321.402321.402流动负债万元7742.054645.235419.447742.057742.057742.052.1应付账款万元7742.054645.235419.447742.057742.057742.053流动资金万元1543.55926.131080.481543.551543.551543.554铺底流动资金万元514.51308.71360.16514.51514.51514.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6045.79万元,其中:固定资产投资4502.24万元,占项目总投资的74.47%;流动资金1543.55万元,占项目总投资的25.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2097.12万元,占项目总投资的34.69%;设备购置费2151.45万元,占项目总投资的35.59%;其它投资253.67万元,占项目总投资的4.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4502.24+1543.55=6045.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6045.79134.28%134.28%100.00%2项目建设投资万元4502.24100.00%100.00%74.47%2.1工程费用万元4248.5794.37%94.37%70.27%2.1.1建筑工程费万元2097.1246.58%46.58%34.69%2.1.2设备购置及安装费万元2151.4547.79%47.79%35.59%2.2工程建设其他费用万元122.542.72%2.72%2.03%2.2.1无形资产万元122.542.72%2.72%2.03%2.3预备费万元131.132.91%2.91%2.17%2.3.1基本预备费万元69.171.54%1.54%1.14%2.3.2涨价预备费万元61.961.38%1.38%1.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4502.24100.00%100.00%74.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1543.5534.28%34.28%25.53%7铺底流动资金万元514.5211.43%11.43%8.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.28%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度166.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7054.097054.0919996.9319996.931659.611.1主要生产车间4232.454232.4511998.1611998.161028.961.2辅助生产车间2257.312257.316399.026399.02531.081.3其他生产车间564.33564.331159.821159.8299.582仓储工程1496.631496.635069.065069.06305.962.1成品贮存374.16374.161267.271267.2776.492.2原料仓储778.25778.252635.912635.91159.102.3辅助材料仓库344.22344.221165.881165.8870.373供配电工程79.8279.8279.8279.825.423.1供配电室79.8279.8279.8279.825.424给排水工程91.7991.7991.7991.794.854.1给排水91.7991.7991.7991.794.855服务性工程947.86947.86947.86947.8657.215.1办公用房403.01403.01403.01403.0123.375.2生活服务544.85544.85544.85544.8534.156消防及环保工程267.40267.40267.40267.4018.166.1消防环保工程267.40267.40267.40267.4018.167项目总图工程39.9139.9139.9139.914.147.1场地及道路硬化2675.04573.26573.267.2场区围墙573.262675.042675.047.3安全保卫室39.9139.9139.9139.918绿化工程1193.5141.77合计9977.5027795.4927795.492097.12(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2151.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量1074763.49千瓦时,折合132.09吨标准煤。2、项目年总用水量13040.05立方米,折合1.11吨标准煤。3、“黄铜管项目投资建设项目”,年用电量1074763.49千瓦时,年总用水量13040.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.20吨标准煤/年。达产年综合节能量49.27吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“黄铜管项目”主要从事黄铜管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性黄铜管项目选址于某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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