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泓域咨询MACRO/ 六氟磷酸锂项目简介及立项备案申请六氟磷酸锂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。氟化工行业中,虽然传统产品同比降幅明显,但高端产品需求增长保持了强劲势头。尤其是六氟磷酸锂产销继续保持良好态势。随着未来新能源领域的持续扩张,六氟磷酸锂望迎来持续爆发。六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质,主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池,同时是近中期不可替代的锂离子电池电解质。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48184.08平方米(折合约72.24亩),其中:净用地面积48184.08平方米(红线范围折合约72.24亩)。项目规划总建筑面积70830.60平方米,其中:规划建设主体工程53404.26平方米,计容建筑面积70830.60平方米;预计建筑工程投资5601.92万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为六氟磷酸锂,根据市场情况,预计年产值24417.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13678.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5601.925329.92189.3513678.641.1工程费用万元5601.925329.9219278.171.1.1建筑工程费用万元5601.925601.9233.82%1.1.2设备购置及安装费万元5329.925329.9232.17%1.2工程建设其他费用万元2746.802746.8016.58%1.2.1无形资产万元1229.391229.391.3预备费万元1517.411517.411.3.1基本预备费万元889.60889.601.3.2涨价预备费万元627.81627.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元13678.6413678.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2886.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19278.1710409.9813610.4019278.1719278.1719278.171.1应收账款万元5783.453759.244626.765783.455783.455783.451.2存货万元8675.185638.866940.148675.188675.188675.181.2.1原辅材料万元2602.551691.662082.042602.552602.552602.551.2.2燃料动力万元130.1384.58104.10130.13130.13130.131.2.3在产品万元3990.582593.883192.473990.583990.583990.581.2.4产成品万元1951.921268.751561.531951.921951.921951.921.3现金万元4819.543132.703855.634819.544819.544819.542流动负债万元16391.3410654.3713113.0716391.3416391.3416391.342.1应付账款万元16391.3410654.3713113.0716391.3416391.3416391.343流动资金万元2886.831876.442309.462886.832886.832886.834铺底流动资金万元962.27625.48769.82962.27962.27962.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16565.47万元,其中:固定资产投资13678.64万元,占项目总投资的82.57%;流动资金2886.83万元,占项目总投资的17.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5601.92万元,占项目总投资的33.82%;设备购置费5329.92万元,占项目总投资的32.17%;其它投资2746.80万元,占项目总投资的16.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13678.64+2886.83=16565.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16565.47121.10%121.10%100.00%2项目建设投资万元13678.64100.00%100.00%82.57%2.1工程费用万元10931.8479.92%79.92%65.99%2.1.1建筑工程费万元5601.9240.95%40.95%33.82%2.1.2设备购置及安装费万元5329.9238.97%38.97%32.17%2.2工程建设其他费用万元1229.398.99%8.99%7.42%2.2.1无形资产万元1229.398.99%8.99%7.42%2.3预备费万元1517.4111.09%11.09%9.16%2.3.1基本预备费万元889.606.50%6.50%5.37%2.3.2涨价预备费万元627.814.59%4.59%3.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13678.64100.00%100.00%82.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2886.8321.10%21.10%17.43%7铺底流动资金万元962.287.03%7.03%5.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.89%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度189.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19380.2319380.2353404.2653404.264646.061.1主要生产车间11628.1411628.1432042.5632042.562880.561.2辅助生产车间6201.676201.6717089.3617089.361486.741.3其他生产车间1550.421550.423097.453097.45278.762仓储工程4111.794111.7911327.1211327.12716.682.1成品贮存1027.951027.952831.782831.78179.172.2原料仓储2138.132138.135890.105890.10372.672.3辅助材料仓库945.71945.712605.242605.24164.843供配电工程219.30219.30219.30219.3015.613.1供配电室219.30219.30219.30219.3015.614给排水工程252.19252.19252.19252.1913.964.1给排水252.19252.19252.19252.1913.965服务性工程2604.132604.132604.132604.13164.775.1办公用房1052.181052.181052.181052.1886.415.2生活服务1551.951551.951551.951551.9578.826消防及环保工程734.64734.64734.64734.6452.296.1消防环保工程734.64734.64734.64734.6452.297项目总图工程109.65109.65109.65109.65-109.017.1场地及道路硬化7118.951221.581221.587.2场区围墙1221.587118.957118.957.3安全保卫室109.65109.65109.65109.658绿化工程2901.80101.56合计27411.9270830.6070830.605601.92(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5329.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1037253.77千瓦时,折合127.48吨标准煤。2、项目年总用水量16326.41立方米,折合1.39吨标准煤。3、“六氟磷酸锂项目投资建设项目”,年用电量1037253.77千瓦时,年总用水量16326.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.87吨标准煤/年。达产年综合节能量50.12吨标准煤/年,项目总节能率21.68%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“六氟磷酸锂项目”主要从事六氟磷酸锂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性六氟磷酸锂项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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