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文档简介

车主、驾驶员安全责任书为保证国家、企业和人民生命财产的安全,车主、驾驶员必须树立安全第一的思想,严格遵守交通法规,确保安全行车,也为自己和他人的家庭幸福,严格履行下列职责:一、 遵守公司规定,到公司指定的保险公司投入不低于20万元的第三者责任险和不低于每座10万元的乘客意外伤害险,足额缴纳保费,保险到期及时续保。二、 驾驶员所持驾驶证的教师资格应与所交车辆相符、并持有道路运输业从业资格证。属聘用的教师元应与车主签订聘用协议,缴纳一定数额的安全保证金,证照齐全方能驾驶车辆。三、 驾驶员证照到期应及时做好检审,保证证照齐全、有效。四、 车辆定期到指定厂进行买年不少于3次强制二级维护并上线检测合格,确保车况完好,技术性能达标。做好出车前、行车中混合收车后例行保养工作,杜绝机械事故的发生。行车途径交通行业主管部门设立的中途客车例保健茶,费用由车主承担。五、 做到车辆整洁、卫生、每次包车行程借宿后进行彻底消毒。六、 车辆按要求配置消防设施,并定期检查,保证消防器材齐全有效,学会消防器材的正确使用。七、 按规定即使做好车辆的定期及临时检查,保证车辆证件、牌照齐全有效。八、 行车做到十不准:1、不准酒后驾车;2、不准开人工直流供油车;3、不准将车交无证驾驶资格的人驾驶;4、不准超速行驶;5、不准强超抢会;6、不准弯路超车;7、不准开带病车;8、不准开赌气车;9、不准超车;10、不准疲劳驾驶。九、 车辆营运中,严格遵守道路交通安全法及相关法规,遵章守纪,做到文明行车、礼貌待客、热情服务。十、 如发生道路交通事故,及时报告交警部门和公司,保护现场,积极抢救伤员和财产。事故结案后按照“三不放过”的原则,认真从思想上查明事故原因,吸取事故教训。参加每月一次的阿娜全学习活动。如有违反以上安全责任书的行为或由此造成交通事故,本人愿接受公司处理,并承担相关的经济和法律责任。 车号: 车主: 驾驶员: 年 月 日管 理 制 度一、 办公制度1、 办公时间内要求穿戴整齐、得体、不得穿着怪异;2、 办公室内不得接待四人防客,不得喝酒,赌博以及其他有碍办公的活动;3、 办公室内资料应存放安全、有序、重要资料不得随手丢放;4、 接待因公来访人员应态度热情,在职权范围内积极协助办理相关事项,对自己不能办理的,应联系相关人员办理。5、 接听电话要热情,对重要电话要做书面记录并记录处理结果,不得态度生硬,应付了事。6、 使用公话要言简意赅,长话要尽量加拨IP号,注意节约;私事不得使用公话拨打。7、 每天要打扫好卫生,检查电脑及照明灯是否已关好,关窗锁门方可离开办公室。二、劳动纪律及其他规定1、 严格按规定时间准时上班,特殊情况应在显眼处张贴受理电话、说明等以方便办事人员。2、 各岗位应按岗位职责规定列出每月固定事项的办理时间、内容的书面材料,并做好办理记录。3、 每月公司召开一次大会,各岗位应做好月度总结,对自己当月的工作进行总结,对下月的工作提出指导意见和建议。二、 车旅费报销规定公司出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行总额包干、节约归己、超支不补的办法。具体报销标准如下:(一)、住宿费报销标准1、 昆明济省外每晚80元;2、 省内其他地方每晚60元;(二)、交通费1、 市内交通费每天10元2、 自驾私车出差时,按普通班车票价150%补助燃油费,路过费报销,同时发给市内交通费。3、 乘坐公共交通车辆按快捷。方便、经济的原则选择交通工具,按票价金额给予报销。 (三)、伙食补助费1、 昆明济省外每天30元;2、 省内其他地方每天20元;3、 参加会议,培训班时已报销伙食费的会务费后不再享受伙食补助费。特殊性情况应事前批准后按公司领导批准方案执行。对事前无法审批的特殊事项,经办人事后已经后应及时向负责人汇报,财务将按负责人签署的具体意见办理。四、 款项收付及报销规定1、 收取款项应按号码顺序开具三联式收款收据或发票,注明收款时间、款项内容、大小写金额、收款人姓名并加盖印章。内容表述要准确,完整,尽量采用正式名词,不同款项分行逐项填写,涉及时间段的应注意起止时间的准确性,收取挂靠车费用时要同时写清车牌照号、车主姓名。2、 收取款项时应注意防止假钞,一时无法确定真伪时,请请交款人收回,如交款人坚持时,应一同到银行验证或记录钞票码、票面金额、张数、收取时间并注明交款人应对钞票真假承担责任,请交款人签名。3、 收款人当天收取的款项应在当天及时交出纳保管,如遇特殊情况应立即交清。如因措施不当放生款项被盗及失,责任人承担全部责任。4、 收款人交款给出纳时,出纳应在收据或发票的存根联上加盖私章(签名),以表示款项已收妥,并将底单退还给交款人。5、 出纳在支付款项时应按审批权限报请相关领导到批准签字后支付,电话报批的事后应及时请批准人补签意见。6、 各种报销单据应有正式单据,单据应有对方签章、经办人签名、注明用途、单据上无商品明细的应将商品明细清单附后。7、 各种财务单据应妥善保管,及时交财务人员。每月末清理,包括未付清款项的单据以收据或发票已具而款项尚未收到的单据应一并交财务并注明情况。以便财务掌握公司运行及财务状况,提交领导做决策参考。8、

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