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文档简介

文 件 修 订 记 录文件版本日 期修订页次描 述1.02012-6-14全部新制定目 录1.目的:32.范围:33.职责:34.名词解释:35.工作程序:36.相关记录:37.流程34 / 41. 目的:当检验结果判定为不合格时,如因特殊原因,为了不影响及时交货,可按本流程提出产品让步放行。2. 范围:适用于在制品和成品。3. 职责:3.1 质量管理部站在客户的角度评估风险;3.2 技术部评估让步放行组件的性能及安全风险;3.3 运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通;3.4 责任部门负责对责任人进行处罚和教育。4. 名词解释:4.1 让步:超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。4.2 放行:符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。5. 工作程序:5.1 检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品,如因特殊原因需要让步放行,申请部门填写SST让步放行单提出正式的申请;申请部门需填写产品名称,规格型号,顾客名称,发货日期,让步放行原因等信息。5.2 同一合同,同一现象出现5块以上,运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调;(沟通人?)判定后,在SST让步放行单上填写意见。5.3 技术部评估组件性能和安全方面的风险,在SST让步放行单上填写意见。5.4 质量管理部站在客户角度,评估让步放行的风险,在SST让步放行单上填写意见。5.5 如需要时,其他相关部门在SST让步放行单进行会签让步放行意见。5.6 总工需给出会签意见。5.7 所有让步放行需得到SST总经理同意后,方可执行。5.8 SST让步放行单由质量管理部进行归类存档,并对使用情况进行跟踪。5.9 无SST让步放行单的

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