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泓域咨询MACRO/ LPG项目简介及立项备案申请LPG项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液化石油气是丙烷和丁烷的混合物,通常伴有少量的丙烯和丁烯。通常加入一种强烈的气味剂乙硫醇,这样石油气的泄漏会很容易被发觉。液化石油气是在提炼原油时生产出来的,或从石油或天然气开采过程挥发出的气体。液化石油气(LPG)常被人们误认为是丙烷。实际上LPG是石油和天然气在适当的压力下形成的混合物并以常温液态的方式存在。在美国和加拿大,对这两种物质的混合通常被认为主要是由丙烷组成,而在许多欧洲国家其LPG中的丙烷含量都只有50%或更低。数据显示,近几年全球LPG产量增长较快,2011年全球LPG产量达到约2.5亿吨,同比增长3.73%,预计到2014年全球LPG产量将增长到2.75亿吨。中国是全球LPG行业发展较快的国家之一,产量从2004年的1399万吨增长到2011年的2181万吨,年复合增长率达6.55%;2012年1-4月中国LPG产量为733.24万吨。中国LPG的消费增长也较快,从2004年的2113万吨增长到2011年的2419万吨,年复合增长率为1.95%。2012年1-4月我国LPG消费量为755万吨,同比增长5.30%。LPG作为中国汽车替代能源技术中应用最成熟的燃料,预计未来我国城市民用燃气中的LPG大部分将被天然气所替代,而作为石油炼制的副产品LPG产量将随着炼油总量的增长而增长。届时,LPG产能过剩,价格自然不会如同汽柴油一路攀升,应用于汽车上不仅经济效益凸显,还能削减温室气体排放,因此,LPG作为汽车燃料的前景值得看好。商用LPG的主要来源是对天然气和石油的处理和提炼原材料中通常包含过量的丙烷和丁烷部分。以防这两种物质在高压排气管中凝结,所以必须要将它们去除。在石油提炼过程中。LPG是从原油溶解的比重较轻的混合物中通过滴定法来收集的。同时也可以通过比重大的碳氢化合物的分子裂变来产生。因此,LPG被人们认为是附属产品。它的准确成份和特性通常依来源不同而各异。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56368.17平方米(折合约84.51亩),其中:净用地面积56368.17平方米(红线范围折合约84.51亩)。项目规划总建筑面积93007.48平方米,其中:规划建设主体工程64144.78平方米,计容建筑面积93007.48平方米;预计建筑工程投资8081.64万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LPG,根据市场情况,预计年产值30535.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16569.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8081.645062.15196.0716569.881.1工程费用万元8081.645062.1519640.721.1.1建筑工程费用万元8081.648081.6440.18%1.1.2设备购置及安装费万元5062.155062.1525.17%1.2工程建设其他费用万元3426.093426.0917.03%1.2.1无形资产万元1876.481876.481.3预备费万元1549.611549.611.3.1基本预备费万元918.60918.601.3.2涨价预备费万元631.01631.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元16569.8816569.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3544.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19640.7211856.7218156.0019640.7219640.7219640.721.1应收账款万元5892.223240.724419.165892.225892.225892.221.2存货万元8838.324861.086628.748838.328838.328838.321.2.1原辅材料万元2651.501458.321988.622651.502651.502651.501.2.2燃料动力万元132.5772.9299.43132.57132.57132.571.2.3在产品万元4065.632236.093049.224065.634065.634065.631.2.4产成品万元1988.621093.741491.471988.621988.621988.621.3现金万元4910.182700.603682.644910.184910.184910.182流动负债万元16095.888852.7312071.9116095.8816095.8816095.882.1应付账款万元16095.888852.7312071.9116095.8816095.8816095.883流动资金万元3544.841949.662658.633544.843544.843544.844铺底流动资金万元1181.60649.89886.211181.601181.601181.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20114.72万元,其中:固定资产投资16569.88万元,占项目总投资的82.38%;流动资金3544.84万元,占项目总投资的17.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8081.64万元,占项目总投资的40.18%;设备购置费5062.15万元,占项目总投资的25.17%;其它投资3426.09万元,占项目总投资的17.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16569.88+3544.84=20114.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20114.72121.39%121.39%100.00%2项目建设投资万元16569.88100.00%100.00%82.38%2.1工程费用万元13143.7979.32%79.32%65.34%2.1.1建筑工程费万元8081.6448.77%48.77%40.18%2.1.2设备购置及安装费万元5062.1530.55%30.55%25.17%2.2工程建设其他费用万元1876.4811.32%11.32%9.33%2.2.1无形资产万元1876.4811.32%11.32%9.33%2.3预备费万元1549.619.35%9.35%7.70%2.3.1基本预备费万元918.605.54%5.54%4.57%2.3.2涨价预备费万元631.013.81%3.81%3.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16569.88100.00%100.00%82.38%5建设期间费用万元6流动资金万元3544.8421.39%21.39%17.62%7铺底流动资金万元1181.617.13%7.13%5.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.60%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度196.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21759.3521759.3564144.7864144.786131.061.1主要生产车间13055.6113055.6138486.8738486.873801.261.2辅助生产车间6962.996962.9920526.3320526.331961.941.3其他生产车间1740.751740.753720.403720.40367.862仓储工程4616.554616.5518760.7518760.751304.132.1成品贮存1154.141154.144690.194690.19326.032.2原料仓储2400.612400.619755.599755.59678.152.3辅助材料仓库1061.811061.814314.974314.97299.953供配电工程246.22246.22246.22246.2219.263.1供配电室246.22246.22246.22246.2219.264给排水工程283.15283.15283.15283.1517.224.1给排水283.15283.15283.15283.1517.225服务性工程2923.822923.822923.822923.82203.255.1办公用房1633.721633.721633.721633.7281.945.2生活服务1290.101290.101290.101290.1097.846消防及环保工程824.82824.82824.82824.8264.506.1消防环保工程824.82824.82824.82824.8264.507项目总图工程123.11123.11123.11123.11217.367.1场地及道路硬化7809.781468.291468.297.2场区围墙1468.297809.787809.787.3安全保卫室123.11123.11123.11123.118绿化工程3567.46124.86合计30777.0293007.4893007.488081.64(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5062.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1144656.89千瓦时,折合140.68吨标准煤。2、项目年总用水量27696.59立方米,折合2.37吨标准煤。3、“LPG项目投资建设项目”,年用电量1144656.89千瓦时,年总用水量27696.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.05吨标准煤/年。达产年综合节能量45.17吨标准煤/年,项目总节能率24.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“LPG项目”主要从事LPG项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LPG项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,

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