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文档简介

MR11有何功能?很久很久以前的人,一般会接照SAP设计者的思路,除了“GR/IR科目”外,再建立一个“GI/IR调整科目”,运行MR11只是对于“GR/IR科目”借/贷相等的自动清帐,而“GI/IR调整科目”则将“GR/IR科目”借/贷余额调整走,不过,今天人的都是讲效率的,也没时间考虑德国人的思路了,直接把“GR/IR科目”放在资产负责表的AP项,也省了GR/IR重组的步骤。F.19 - GR/IR 清算.f.13与MR11的区别?F。13是清帐,可以清总帐,可以清往来,当然也可以清GRIR。MR11是专业清理GRIR,可以先处理数量、金额上的差异(估计是进入成本中吧),然后再清帐。但是F.13清帐不产生任何凭证.F.13可完成对收货生成凭证的GR/IR贷方,与发票校验生成凭证GR/IR科目借方自动清账,为财务部门后续用F.19对GR/IR评估做准备。(F.19将GR/IR未自动清账的剩余行项目转到GR/IR调整科目)GR/IR与MR11的使用1、如果要设置对某个供应商只能先收货,后收发票(既不允许票到货未到这种业务的发生),可以在供应商主数据的采购数据-控制数据-基于收货的发票校验选上此标志,意味着一定要收货才能发票校验,进行强制性的三单匹配,系统可设置错误消息禁止”票到货未到”的业务只要将M8中的消息号 081/504设置的消息类别设置为”E”就禁止了”票到货未到”业务,见下图:2、F.13自动清帐:F.13可完成对收货生成凭证的GR/IR贷方,与发票校验生成凭证GR/IR科目借方自动清账,为财务部门后续用F.19对GR/IR重组做准备。F.19将GR/IR未自动清账的剩余行项目转到应付暂估和在途物资科目。3、三单不匹配的处理:原则上,GR/IR在收货和发票校验时应该在数量和金额上完全Match,但是差异通常也是难于避免的,从而产生所谓的量差和价差。价差可以直接通过发票校验MIRO时进行差异的调整。量差(主要是指最终结算的发票数量小于收货数量)可以通过MR11对剩余的GR/IR科目进行清理掉,生产的会计凭证类型为KP,可以用MR11SHOW查看生成的科目维护凭证。MR11具体使用过程如下:运行事物码MR11:选中要处理的一笔业务,如图,收货量和发票数量存在差异,点击“过账”,生成科目维护凭证(注意:提示生成的并不是会计凭证)及后续的会计凭证。运行事物码:MR11SHOW,查看相关凭证:点击“后续凭证”:通过查

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