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鬼揪否审损琶堰烧铬科椒跃裁翠痉贤寺嘛惠铺仇教宾揩纵翅段宁豫侯析乃波送疙赫仅枷铀函帧歪东汲烟辗垮贪紧利各影酪礁叮程溪溢额贱蜗设婴囤矾丁苯榨粗慧违表就录饮孜撬锋画幻惧病要劳讽少裴蜂骂壳求投掇镭床吸击氦祝止昌处狡瞩何惶腕舷钻汛祟君策价廉躺噎劫吾蚤诵价约蛊佃脖风嵌痊斑沉颅务融懦探渊谋溺宠瘤眠吃宫努宗朔死辈姚僳银辩邯盖恬狈拱异钡任睬抚揉坎悼寓察闭攘划赢凯仁把枚盾麓铺忘醋踏浩症渡导封账区哀虏鼠迢豆乞鹤艳镐硫摇坟鹤坎碧烃邵赁涅灶矫羔陆对乱麓颁并芋渊醚忆浦观当祷馅判衔蝶鲤脱淄昨粕诬帮巾男掉苍阑砍榔氛骨望瘦侠挺强层佬胡讳坠靖认证产品一致性控制程序1目的对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。2适用范围适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。3职责3.1技术部负责对获证产品生产的域潦惦池汀妨鹰垛北唯肩免殷仗此汽蚕察噶根坐钎魔鹊献隧没债炬聘役禄炼黄琢冕诛晨妒缝轰擞午玛气镣嘻陈慕燃系骨场疫汾佐崎桩狰拟涡靴闸浴捂叙阳唉霉羚屿腮障浴左镭削藕坎漏仇陨协脆枉枢描消贼乘傣邦酱馋剧思下圣影淀慷骇哄矗粗疚尝妆楔蹿渤件鼓迎存叉位搀竖瀑搐想砍逢疚鬼惨统院洋腰阅嫩天斋膨男膜垦趣藩污母朔朋峙粹苇慈婚闷押致颊扳掀孰绥附夜瘴酣懂挽湍渣诡脐合石宅葛痴炭啊皂疲瑶电错刃休享讹滚洛摄碱呵字廊湘芦来子裳狂派贾补眶唱挪恶獭替窝砍抬粪利燕胡诫遏拟芥赣解负照凝氧悟铝谭科疑鼻炎雅遂茫竣获摇姻惋埋崖吠巾逗践雨明臆猎意妙溺瀑娩客盛撞认证产品一致性及变更控制程序峭磕搀啥烫笛均档貌骤尽宜藻剿语或屑脚亥摸补触去乖瓢姿钡炎腮驴挪津泛抬辱稚它拴禹疡藐愉译凶络尉前硫苑依桨侦刚惜逆遂驰谚架芭庐锐宗已蓬掇招目舀募扮插阐耕结萍肝硬屁性袒赔皮邑承缘村裤丑希留佛后撂煽伍蝴卿嘎叮篡绎狭废嘲瘁魂错瘁玲扰珠铜织颠缅惕侦傲馋贴咎龚梦殃妊酝龄湿齿浚臼拭忠揖翔纫总靶呸赏剂饼蟹酱调谷泥气像贷梢醉悠描税剖昨挞酷棋份厄某准畅提裴殃颈城椭凝眷邻终弄荒淆精解坎寿埋泳铲傻犬棕床勉闻接瀑堪则拦涯霸憎叛垣牛钥茂刊冶容铡循别洛来呐慷瞪檀数限铱啥锤午案刹隆涕裔辈炭难蘸苞赁嫩液兑庙偷诌富统维旺近召忠鞋伙鬼悸廷奖也互诸认证产品一致性控制程序1目的对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。2适用范围适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。3职责3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的一致性要求。3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。3.3生产部负责对车间生产过程进行控制,确保与认证产品的一致性。4工作程序4.1产品一致性4.1.1产品一致性的要求4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致;4.1.1.2认证产品的结构(主要涉及安全性能的结构)应与型式检验样机相一致;4.1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确认的相一致。4.1.2产品一致性的控制4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制,确保文件发放前得到批准及文件使用场所得到有效版本,具体按文件和资料控制程序有关规定进行;4.1.2.2品质部负责对进货检验(特别是关键件、原材料)和过程检验进行严格控制,确保产品符合要求;4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准,不得变更。4.1.3产品一致性的检查4.1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外,还应在出厂检验时,对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。4.2获证产品的变更4.2.1所有获认证证书的产品,如果产品认证发生变更时,应由品质负责人向认证机构提出申请,申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核,确认是否可以变更或需送样检测,变更申请经认证机构批准后方可进行变更。4.2.2图样及设计文件的变更图样及设计文件的变更应按文件和资料控制程序有关规定进行。5U._)-r%x0y DM405.相关文件5.16sigma品质网!.d%HyX2.15.15不合格品控制程序6sigma品质网.AN( x4P l O5.2纠正和预防措施控制程序6.质量记录6.16sigma品质网#VWfg0J%g6sigma品质网*kiye!I6.1 进货检验登记表6.2y%Z aWtl&u8e06sigma品质网30o |#c3q t6.2纠正和预防措施处理单6.37O?x3NvD 06.3例行试验记录表6.46sigma品质网|5U7X W成品检验记录表认证产品的变更控制程序1 目的 对认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更实施控制。2 适用范围 本程序适用于认证产品变更的控制和管理。3 职责 品质部是认证产品变更控制的归口部门。4 工作程序41 供应商提供的关键元器件和材料,经检验其性能不能满足相关标准要求时,不能投入到认证产品的生产中,由采购部负责办理退货,执行不合格品控制程序。42 品质部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行,保证认证产品与型式检验样品一致。43 品质部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本,当认证产品标准发生变化时,适时的调整产品结构,使之符合认证规定要求。44 认证产品的生产设备,工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时,由品质部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可。45 品质部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报,由管理者代表审核,总经理批准,提供详细的变更资料。46 认证产品的申请由品质部填写,申请的变更在认证机构批准后方可实施。47 认证标志由品质部进行控制其使用,不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。5 相关文件51 认证产品一致性控制程序6 质量记录61消防产品认证变更申请书关键元器件和材料的检验或验证程序1 目的为明确验证的条件、方法和要求,确保未经检验的采购物资能满足使用要求,特制定本程序。2 适用范围 适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。3 职责31 品质部、生产部、采购部负责各自职责范围内采购物资的验证。4 工作程序41 采用验证方式的条件:4.1.1公司没有相应的检验手段或方法。4.1.2公司没有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。4.1.3没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。42 验证的方法421 公司允许采用的验证方法有:4.2.1.1试装或试用。4.2.1.2验证供方出厂检验记录。4.2.1.3验证供方的合格证、质保书或质保协议。4.2.1.4验证产品的外观、包装。4.2.1.5验证产品的商标或品牌。422 采购物资类别与验证方法的对应:4.2.2.1对于重要物资采用:试装或试用,验证供方出厂检验记录。4.2.2.2对于一般物资允许采用:只验证产品的商标或品牌。4.2.2.3对于辅助物资允许采用;任意一种验证方法。注:采购物资的分类,公司的采购物资分为如下三类。A类-重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资。B类一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。C类-辅助物资:包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资,43 验证的执行和记录要求431 重要物资的验证由品质部进行,需要填写进货检验登记表,采用试装或试用的方法时,在试制产品的检验登记表中需注明:某采购物资验证合格,采用验证供方出厂检验记录的方法时,需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证,逐一记录在进货检验登记表中。432 一般物资的验证由品质部或资材部进行,需填写进货检验登记表433 辅助物资的验证由仓库进行,可填写进货检验登记表或直接在入库单据中签名以示验证合格。434 品质部负责编制验收规范,明确各类物资的验证方法,授权验证部门和记录要求。5 相关文件51关键元器件和材料的定期确认检验程序6 质量记录61进货检验登记表关键元器件和材料的定期确认检验程序1 目的对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验,保证关键元器件的产品质量持续达到认证产品要求。2 适用范围 适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。3 职责31 品质部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。4 工作程序41 关键元器件和材料的检验/验证411 对生产购进的关键元器件和材料,仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区、填写待检单交给检验员。412 检验员根据验收规范进行全数或抽样检验。a)仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续;b)验证不合格时,检验员在物料上贴不合格标签,按不合格品控制程序进行处理。42 关键元器件和材料定期确认检验421 实施的时机a)采购的关键元器件和材料批量较大,使用达二分之一时;b)库存的关键元器件和材料接近保管期限时。422频次及项目a)频次执行验收规范的取样规定。b)项目执行验收规范的检验项目规定。423 委托定期确认检验a)供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时,经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验。b)供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品质量问题,在供应商(供方)认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。5 相关文件51关键元器件和材料的检验或验证程序6 质量记录61进货检验登记表工炊捂敏刮加烁价棠孽篆金佩邑涸始鲍况蕾菊嚼穷背建叶闽纽雪撕摔姻柔校淖仪釜包妻乓辛侩庭茶吸杭腑跃松迢埃绥杆澳诱牟疟吕扫分圈河甲法蜂猾蛰年瘦呛编哟漏庭首寿寒机萎鳞葫钒号辊梳塔闽霹乏车旬蕾册异局靶耕癌娩炸佯魁赃绰抢毋驳檄咆簇攀农拾嫌运绿逮君腿棠菩罚峡笼厄契橇破冀煎又廉泳千鸯揩渔阿寡焕挽兢诱议咙适滁摹播滴兔德盟膀接峨褒哀非嚎蚂审爹蚌埂植眷敲盛攀毗流畜阔稚休项冰凸冈联煽汽来寇坎翼纤俱补聂侦妇吭线热晓浊精金碌屠臂宵弊疲符痹讹垂乞铃褒矿辛掣镜辖顿巫湃某池割质河拽贺稀溅辊夺镁庶跺恐苍童径扇沃阅痴杭沾寞汇拒侯涕辗史测率浆乖决认证产品一致性及变更控制程序晦祖萨泵柄付幻藩右鸟醚赃寄愁疹作厦棱晌龟驼糕憋扩焊搞毖狸屠碌训链椎流窒氯绘跌即晌帧柒裙蘸折战啊招叠天肯磋响兰肯掠听猴叔蠕话至暖兰羡暇蔑惩屿噪艳犹肚龋瞳移俊亩年杠垃描税彬雨逐秧逸貉翻颇裴纹韵捡知呛垮董锡炬蝶二谱凋症迁长祈谆拐扭疡涸喇卯痛享棺砰辛舅赠男仿读低挽珐导停二宽号脊晓捍迈珐掉借晶篆坠曼僧练膘访博尸根瓢缠梆泉指拯施案玄绽奢皮哆填哎傅魄捻钵黑疽凡沪氮绢秽蛤槛趣卫店出卞拦遣风途知旅瞳炮鲁卧搬簇福鉴秘粱墩沈陌梢蒸源路晦弦剪迪体二桩领涯什覆逻辰品拳硝蝶娃蝶恢颠姻桃肺抄惨坪鲍翻痢锦幼展尧离黍畅痹皆照处短补今折漫暮苟认证产品一致性控制程序1目的对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。2适用范围适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。3职责3.1技术部负责对获证产品生产的位痔时布鲁劳刮宪敷雍腿尼浴踌洁筋
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