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文档简介
月度费用管理办法1、 目的为了积极推进公司内部经营机制的转变,增强全体员工自我约束,激励职工自我发展意识,努力降低成本费用,提高公司市场的竞争能力以及公司经济效益。2、 预算方法各个部门在每个月20号就必须做好下个月的预算表,每月25号前提交到财务部门,上个月没有预算到的、临时发生的费用,都要提前一个星期写预支申请,补申请预算,否则只能申请下个月的预算。3、 预算科目1、 行政、人事部:工资、福利、社保、公积金、人力资源开发费等。2、 各中心/项目公司:招待费、差旅和交通费、办公费、电话费、汽车费、后勤保障费、机构收费、其他等。3、 资金管理部:税金、固定资产折旧、低值易耗品摊销、财务费用等。4、 预算提交时间 各部门每月23号前提交给行政部下月预算,25号前提交到财务部门。次月10日前追加一次预算,超过10日则不能再追加预算。5、 预算人员管理1、 各部门须指定一名人员负责每月部门费用的预算申请及报销。2、 各部门月度费用预算申请表在提交前,须经部门负责人审核。各部门预算,最终由公司负责人审批。6、 预算控制1、 财务根据各部门月度预算表进行审核控制,期间对于超出预算发生的费用,相关费用必须提交书面原因说明。2、 各部门财务对接人,根据本部门统计的费用,与月度预算费用进行对比,如有超出预算的费用,及时提醒本部门人员。3、 各部门负责人必须及时关注本部门费用开支情况,对于异常超支情况及时作出调整。4、 各部门费用预算控制范围为10%。超出或低于10%的,下月财务在审核时,会相应考虑进行调整。5、 每月财务部导出各部门当月实际费用发给各部门,由各部门与当月预算进行对比,加强费用的控制与调整。6、 当月预算费用如有剩余不能移入下月使用。7、 对于可能跨月但不确定时间的费用,需向财务提前说明。7、 控制措施每月20-23日提交下月预算表(周末、节假日推
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