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泓域咨询MACRO/ 气缸及部件项目简介及立项备案申请气缸及部件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景内燃机缸体上安放活塞的空腔。是活塞运动的轨道,燃气在其中燃烧及膨胀,通过气缸壁还能散去一部分燃气传给的爆发余热,使发动机保持正常的工作温度。气缸的型式有整体式和单铸式。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39146.23平方米(折合约58.69亩),其中:净用地面积39146.23平方米(红线范围折合约58.69亩)。项目规划总建筑面积50498.64平方米,其中:规划建设主体工程31577.32平方米,计容建筑面积50498.64平方米;预计建筑工程投资4173.67万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气缸及部件,根据市场情况,预计年产值27796.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10107.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4173.674147.91172.2210107.591.1工程费用万元4173.674147.9117862.121.1.1建筑工程费用万元4173.674173.6731.40%1.1.2设备购置及安装费万元4147.914147.9131.20%1.2工程建设其他费用万元1786.011786.0113.44%1.2.1无形资产万元784.02784.021.3预备费万元1001.991001.991.3.1基本预备费万元446.67446.671.3.2涨价预备费万元555.32555.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元10107.5910107.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3185.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17862.126782.0813921.6817862.1217862.1217862.121.1应收账款万元5358.642143.454018.985358.645358.645358.641.2存货万元8037.953215.186028.478037.958037.958037.951.2.1原辅材料万元2411.38964.551808.542411.382411.382411.381.2.2燃料动力万元120.5748.2390.43120.57120.57120.571.2.3在产品万元3697.461478.982773.093697.463697.463697.461.2.4产成品万元1808.54723.421356.401808.541808.541808.541.3现金万元4465.531786.213349.154465.534465.534465.532流动负债万元14676.345870.5411007.2614676.3414676.3414676.342.1应付账款万元14676.345870.5411007.2614676.3414676.3414676.343流动资金万元3185.781274.312389.343185.783185.783185.784铺底流动资金万元1061.92424.77796.441061.921061.921061.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13293.37万元,其中:固定资产投资10107.59万元,占项目总投资的76.03%;流动资金3185.78万元,占项目总投资的23.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4173.67万元,占项目总投资的31.40%;设备购置费4147.91万元,占项目总投资的31.20%;其它投资1786.01万元,占项目总投资的13.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10107.59+3185.78=13293.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13293.37131.52%131.52%100.00%2项目建设投资万元10107.59100.00%100.00%76.03%2.1工程费用万元8321.5882.33%82.33%62.60%2.1.1建筑工程费万元4173.6741.29%41.29%31.40%2.1.2设备购置及安装费万元4147.9141.04%41.04%31.20%2.2工程建设其他费用万元784.027.76%7.76%5.90%2.2.1无形资产万元784.027.76%7.76%5.90%2.3预备费万元1001.999.91%9.91%7.54%2.3.1基本预备费万元446.674.42%4.42%3.36%2.3.2涨价预备费万元555.325.49%5.49%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10107.59100.00%100.00%76.03%5建设期间费用万元6流动资金万元3185.7831.52%31.52%23.97%7铺底流动资金万元1061.9310.51%10.51%7.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.86%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度172.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16290.3216290.3231577.3231577.322870.821.1主要生产车间9774.199774.1918946.3918946.391779.911.2辅助生产车间5212.905212.9010104.7410104.74918.661.3其他生产车间1303.231303.231831.481831.48172.252仓储工程3456.223456.2212298.8612298.86813.192.1成品贮存864.05864.053074.723074.72203.302.2原料仓储1797.231797.236395.416395.41422.862.3辅助材料仓库794.93794.932828.742828.74187.033供配电工程184.33184.33184.33184.3313.713.1供配电室184.33184.33184.33184.3313.714给排水工程211.98211.98211.98211.9812.264.1给排水211.98211.98211.98211.9812.265服务性工程2188.942188.942188.942188.94144.735.1办公用房1027.571027.571027.571027.5777.485.2生活服务1161.371161.371161.371161.3777.106消防及环保工程617.51617.51617.51617.5145.936.1消防环保工程617.51617.51617.51617.5145.937项目总图工程92.1792.1792.1792.17198.427.1场地及道路硬化6001.461202.371202.377.2场区围墙1202.376001.466001.467.3安全保卫室92.1792.1792.1792.178绿化工程2131.7174.61合计23041.4750498.6450498.644173.67(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费4147.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1323743.45千瓦时,折合162.69吨标准煤。2、项目年总用水量19735.52立方米,折合1.69吨标准煤。3、“气缸及部件项目投资建设项目”,年用电量1323743.45千瓦时,年总用水量19735.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.38吨标准煤/年。达产年综合节能量46.36吨标准煤/年,项目总节能率23.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“气缸及部件项目”主要从事气缸及部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气缸及部件项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因

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