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泓域咨询MACRO/ 荧光油墨项目简介及立项备案申请荧光油墨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景荧光油墨(fluorescentink)用荧光颜料制成的油墨,具有将紫外线短波转换为较长的可见光而反射出更耀目色彩的性质。应用紫外光(200—400nm)照射激发而发出可见光(400—800nm)的特种油墨,称为紫外荧光油墨。根据激发波长不同分为短波和长波。激发波长为254nm的称为短波紫外荧光油墨,激发波长为365nm的称为长波紫外荧光油墨,按颜色的变化又分为无色、有色、变色三种,无色可显示红、黄、绿、蓝等颜色;有色可使原有颜色发亮;变色可使一种颜色变成另一种颜色。荧光油墨适于纸张类和乙烯类薄膜等的印刷。由于无机荧光物是由晶体发光的,若压力过大可使晶体破裂,从而使发光亮度降低,所以一般不采用凸版印刷,很适用于网版印刷以及凹印等。大多数荧光油墨的流变特性呈仿塑性流动,黏度小,这项特性决定了其印刷工艺与普通油墨的印刷工艺有很大区别。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54360.50平方米(折合约81.50亩),其中:净用地面积54360.50平方米(红线范围折合约81.50亩)。项目规划总建筑面积86976.80平方米,其中:规划建设主体工程57618.20平方米,计容建筑面积86976.80平方米;预计建筑工程投资6160.91万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为荧光油墨,根据市场情况,预计年产值44548.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13462.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6160.915957.60165.1813462.171.1工程费用万元6160.915957.6031279.361.1.1建筑工程费用万元6160.916160.9132.32%1.1.2设备购置及安装费万元5957.605957.6031.25%1.2工程建设其他费用万元1343.661343.667.05%1.2.1无形资产万元785.27785.271.3预备费万元558.39558.391.3.1基本预备费万元236.24236.241.3.2涨价预备费万元322.15322.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元13462.1713462.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5600.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31279.3614743.6022644.1131279.3631279.3631279.361.1应收账款万元9383.815161.096568.679383.819383.819383.811.2存货万元14075.717741.649853.0014075.7114075.7114075.711.2.1原辅材料万元4222.712322.492955.904222.714222.714222.711.2.2燃料动力万元211.14116.12147.79211.14211.14211.141.2.3在产品万元6474.833561.154532.386474.836474.836474.831.2.4产成品万元3167.031741.872216.923167.033167.033167.031.3现金万元7819.844300.915473.897819.847819.847819.842流动负债万元25678.7914123.3317975.1525678.7925678.7925678.792.1应付账款万元25678.7914123.3317975.1525678.7925678.7925678.793流动资金万元5600.573080.313920.405600.575600.575600.574铺底流动资金万元1866.841026.771306.801866.841866.841866.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19062.74万元,其中:固定资产投资13462.17万元,占项目总投资的70.62%;流动资金5600.57万元,占项目总投资的29.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6160.91万元,占项目总投资的32.32%;设备购置费5957.60万元,占项目总投资的31.25%;其它投资1343.66万元,占项目总投资的7.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13462.17+5600.57=19062.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19062.74141.60%141.60%100.00%2项目建设投资万元13462.17100.00%100.00%70.62%2.1工程费用万元12118.5190.02%90.02%63.57%2.1.1建筑工程费万元6160.9145.76%45.76%32.32%2.1.2设备购置及安装费万元5957.6044.25%44.25%31.25%2.2工程建设其他费用万元785.275.83%5.83%4.12%2.2.1无形资产万元785.275.83%5.83%4.12%2.3预备费万元558.394.15%4.15%2.93%2.3.1基本预备费万元236.241.75%1.75%1.24%2.3.2涨价预备费万元322.152.39%2.39%1.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13462.17100.00%100.00%70.62%5建设期间费用万元6流动资金万元5600.5741.60%41.60%29.38%7铺底流动资金万元1866.8613.87%13.87%9.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.19%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度165.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20058.1120058.1157618.2057618.204489.461.1主要生产车间12034.8712034.8734570.9234570.922783.471.2辅助生产车间6418.606418.6018437.8218437.821436.631.3其他生产车间1604.651604.653341.863341.86269.372仓储工程4255.614255.6119083.0919083.091081.382.1成品贮存1063.901063.904770.774770.77270.352.2原料仓储2212.922212.929923.219923.21562.322.3辅助材料仓库978.79978.794389.114389.11248.723供配电工程226.97226.97226.97226.9714.473.1供配电室226.97226.97226.97226.9714.474给排水工程261.01261.01261.01261.0112.944.1给排水261.01261.01261.01261.0112.945服务性工程2695.222695.222695.222695.22152.735.1办公用房1401.331401.331401.331401.3388.385.2生活服务1293.891293.891293.891293.8984.996消防及环保工程760.34760.34760.34760.3448.476.1消防环保工程760.34760.34760.34760.3448.477项目总图工程113.48113.48113.48113.48249.157.1场地及道路硬化7692.581260.361260.367.2场区围墙1260.367692.587692.587.3安全保卫室113.48113.48113.48113.488绿化工程3208.76112.31合计28370.7486976.8086976.806160.91(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5957.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量687461.33千瓦时,折合84.49吨标准煤。2、项目年总用水量23745.00立方米,折合2.03吨标准煤。3、“荧光油墨项目投资建设项目”,年用电量687461.33千瓦时,年总用水量23745.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.52吨标准煤/年。达产年综合节能量24.40吨标准煤/年,项目总节能率26.12%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“荧光油墨项目”主要从事荧光油墨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性荧光油墨项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保

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