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文档简介

黄冈东林电子实业有限公司 NO:DL-DD-01订单管理流程图 客户 订单员 产品管理部财务部 营销中心 仓库物流订单员订单管理流程图销售部客户订单员财务部后勤物流中心向订单员提交书面订单符合要求同客户确认并通知财务收款规定时间内未到帐不合格返回修改重新提交生产中心库存不足安排生产并确定具体到货时间有订单员告知客户已到帐(凭客户打款凭单并确认到账) 通知物流中心发货库存充足发货并存单通知客户收货并存底单注明:1、蓝线为正常订货流程。2、红线为需要返回修改或需要解决流程。销售总监需要销售总监签字的订单库存充足制客户订购单审批受理订单订单初审采购产品库存不足制欠货单制订采购计划单审批回单备案发货批准订单取消销售数据备案订单完成YesNoYesNo

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