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泓域咨询MACRO/ 同声传译系统项目简介及立项备案申请同声传译系统项目简介及立项备案申请一、项目建设背景同传设备是实现高级别国际会议同步翻译不可缺少的系统设备,通过该设备可以保证演讲者在演讲的同时,内容被同声翻译成指定的目标语言,通过另外的声道传送给与会代表。与会代表可以随意选择自己能听懂的语言频道。为了满足不同语言,在中国市场上推出的同声传译设备有4通道、8通道、16通道、32通道,每个通道传输一种语言。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59276.29平方米(折合约88.87亩),其中:净用地面积59276.29平方米(红线范围折合约88.87亩)。项目规划总建筑面积88914.43平方米,其中:规划建设主体工程69904.43平方米,计容建筑面积88914.43平方米;预计建筑工程投资7155.08万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为同声传译系统,根据市场情况,预计年产值39884.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15900.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7155.086453.04178.9215900.621.1工程费用万元7155.086453.0424762.871.1.1建筑工程费用万元7155.087155.0835.64%1.1.2设备购置及安装费万元6453.046453.0432.14%1.2工程建设其他费用万元2292.502292.5011.42%1.2.1无形资产万元1359.031359.031.3预备费万元933.47933.471.3.1基本预备费万元495.51495.511.3.2涨价预备费万元437.96437.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元15900.6215900.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4177.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24762.8713762.8519608.7924762.8724762.8724762.871.1应收账款万元7428.863342.995943.097428.867428.867428.861.2存货万元11143.295014.488914.6311143.2911143.2911143.291.2.1原辅材料万元3342.991504.342674.393342.993342.993342.991.2.2燃料动力万元167.1575.22133.72167.15167.15167.151.2.3在产品万元5125.912306.664100.735125.915125.915125.911.2.4产成品万元2507.241128.262005.792507.242507.242507.241.3现金万元6190.722785.824952.576190.726190.726190.722流动负债万元20585.629263.5316468.5020585.6220585.6220585.622.1应付账款万元20585.629263.5316468.5020585.6220585.6220585.623流动资金万元4177.251879.763341.804177.254177.254177.254铺底流动资金万元1392.40626.591113.931392.401392.401392.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20077.87万元,其中:固定资产投资15900.62万元,占项目总投资的79.19%;流动资金4177.25万元,占项目总投资的20.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7155.08万元,占项目总投资的35.64%;设备购置费6453.04万元,占项目总投资的32.14%;其它投资2292.50万元,占项目总投资的11.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15900.62+4177.25=20077.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20077.87126.27%126.27%100.00%2项目建设投资万元15900.62100.00%100.00%79.19%2.1工程费用万元13608.1285.58%85.58%67.78%2.1.1建筑工程费万元7155.0845.00%45.00%35.64%2.1.2设备购置及安装费万元6453.0440.58%40.58%32.14%2.2工程建设其他费用万元1359.038.55%8.55%6.77%2.2.1无形资产万元1359.038.55%8.55%6.77%2.3预备费万元933.475.87%5.87%4.65%2.3.1基本预备费万元495.513.12%3.12%2.47%2.3.2涨价预备费万元437.962.75%2.75%2.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15900.62100.00%100.00%79.19%5建设期间费用万元6流动资金万元4177.2526.27%26.27%20.81%7铺底流动资金万元1392.428.76%8.76%6.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.88%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度178.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23418.3823418.3869904.4369904.436187.851.1主要生产车间14051.0314051.0341942.6641942.663836.471.2辅助生产车间7493.887493.8822369.4222369.421980.111.3其他生产车间1873.471873.474054.464054.46371.272仓储工程4968.544968.5412356.5012356.50795.482.1成品贮存1242.131242.133089.133089.13198.872.2原料仓储2583.642583.646425.386425.38413.652.3辅助材料仓库1142.761142.762842.002842.00182.963供配电工程264.99264.99264.99264.9919.193.1供配电室264.99264.99264.99264.9919.194给排水工程304.74304.74304.74304.7417.174.1给排水304.74304.74304.74304.7417.175服务性工程3146.743146.743146.743146.74202.585.1办公用房1403.521403.521403.521403.52104.805.2生活服务1743.221743.221743.221743.22105.186消防及环保工程887.71887.71887.71887.7164.296.1消防环保工程887.71887.71887.71887.7164.297项目总图工程132.49132.49132.49132.49-225.027.1场地及道路硬化9081.751606.011606.017.2场区围墙1606.019081.759081.757.3安全保卫室132.49132.49132.49132.498绿化工程2672.6193.54合计33123.5988914.4388914.437155.08(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费6453.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量974601.95千瓦时,折合119.78吨标准煤。2、项目年总用水量33040.92立方米,折合2.82吨标准煤。3、“同声传译系统项目投资建设项目”,年用电量974601.95千瓦时,年总用水量33040.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.60吨标准煤/年。达产年综合节能量38.72吨标准煤/年,项目总节能率29.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“同声传译系统项目”主要从事同声传译系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性同声传译系统项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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