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文档简介

XX有限公司文 件 编 号SC-W1-011版本修改A/0物品接收/发放控制程序页 码第1页,共3页1. 目的规范物品接收与发放作业,确保公司内部物流畅通。2. 使用范围本程序适用于公司物料、半成品及成品接收与发放作业。3. 定义:无4. 职责4.1仓库负责物品的接收、储存及发放控制。4.2 品管部负责入库物品检验工作。4.3 PMC部负责物料发放安排与审批。4.4 采购部负责供应商协调与联络。4.5 生产部负责物料领用及生产退料、半成品、成品入仓工作。5. 流程图:无6. 作业程序6.1 外来物料接收6.1.1 供应商或外协商来料时,仓管员检查送货单及来料实物是否与采购定单一致,检查内容包括品名、P/N、数量、供应商及交货日期。如来料及送货单与采购定单内容相符,仓管员依送货单点箱头数。足数则签收送货单;如不足数,则要求供应商更改送货单上数量并签名后交采购部认可。如来料或送货单与公司采购定单不符应拒收,仓管员应及时通知PMC和采购部根据具体情况决定是否收货。6.1.2 来料点收后,仓管员将送货单及采购入库单交仓库电脑文员入库,并将收货物料移入待检区,并开具报检单及时通知IQC检验。6.1.3 待检仓根据送货单清点来料数量,如来料为10箱(包)以下时,则全数清点;10箱(包)以上时抽取其中1/3清点。如发现来料短数时,则按下述方法处理:6.1.4如来料为N箱(N10),抽点箱数为N/3,发现实际数量与箱面标定数相差N,则此批货相差的总数计算公式为(N/N/3)N。6.1.5 IQC对来料检验,如来料合格则于报检单上签名后自留第三联,其余二联交待检仓办理物料入库手续。6.1.6 物料入库后,相应仓管员将物料储存于适当区域并登记于物料标识卡,同时在物料外包装上贴对应的月份颜色标签,以利“先进先出”管制,具体依仓储管理程序处理。6.2生产退料接收6.2.1 因生产计划变更、定单更改等导致有余料回仓时,退料部门开物料回仓单并XX有限公司文 件 编 号SC-W1-011版本修改A/0物品接收/发放控制程序页 码第2页,共3页将物料退至待检仓办理入仓手续。6.2.2 生产加工坏的或在生产中发现的不良来料,生产部填写物料回仓单,IQC对退料确认后由不良品仓将其分类管理。6.3非生产物料接收6.3.1 其他生产消耗品或工用具等入仓时,仓管员根据公司P/O检查送货单及来料是否一致,及其外包装有无破损。否则应拒收并通知采购部;如无异常则签收并通知采购部及请购部门领用。6.3.2 请购部门对上述物品进行检查后办理领用手续。除非请购部门书面通知仓库退货,否则视为来货合格,仓库按相应单据入帐。6.4半成品/成品接收6.4.1 半成品入库时,生产部门填写入库单交QA检验,QA检验合格后于箱头票贴“产品合格证”并在入库单签名后将入库单交生产部联络仓库安排搬运和收货。仓管员核对入库单和箱头票之名称、MODEL、数量及工单号是否一致;检查装箱方式是否正确;并抽查箱头票标识数量与实际装箱数量是否一致。如无问题时,仓管员签收入库单并将半成品储存于指定区域,如有问题则及时通知生产部及QA部相关人员到场核实更正。6.4.2成品入库时,生产部门填写入库单交QA检验,QA检验合格后于外箱贴“产品合格证”,并签名后将入库单交生产部办理入库手续,仓库接收及接收方法同6.4.1。6.5物料发放6.5.1 生产用料正常发放时,仓库根据PMC部签发之领料单将相应的物料准备齐全后交生产线使用。6.5.2仓库收到领料单后首先检查有无PMC经理签名,并对照该型号产品BOM检查物料P/N、规格及数量是否正确。有问题则将其退回PMC部,无问题则按要求备料。6.5.3仓库执料时,确保物料发放按“先进先出”原则进行,同时检查物料有IQC检验合格标识(对储存期限物料,应检查是否在控制期内),确保只有合格物料才可发放至生产线(为防止不合格物料被误用,仓管员应将所有不良物料置于不良品仓)。6.5.4物料如未齐套时,领料员将缺料情况及时与上级有关部门反映;并在领料单更改实发数量。6.5.5电脑文员按领料单实发数逐一扣数后更新ERP系统物料记录。6.5.6来料不良、少数换/补料时,PMC根据生产部物料回仓单或补料申请单开领料单,经PMC经理签名后交仓库发料。6.5.7生产部门超额领料时,由部门填写超额领料申请单,由PMC审核后开领料单,经PMC经理签名后交仓库发料。6.5.8因生产急需发放未经检验来料时,PMC部开出急用免检通知单,经生产主管及QA部签认后和领料单一齐交仓库安排发料。XX有限公司文 件 编 号SC-W1-011版本修改A/0物品接收/发放控制程序页 码第3页,共3页6.5.9生产辅料发放使时,PE制定辅料用料计划,生产线根据用料计划填写领料单,经PMC部审核后交仓库安排发料(特殊辅料需以旧换新时,生产线需严格执行)。6.6成品发放6.6.1 成品付运时,成品仓管员根据销售部发出的销售清单及外贸部制定的外贸发货单,确认待出货产品无误后将置于指定区域。6.6.2 成品交付后,有客户确认签字存档。外贸产品装箱完成后仓管员仔细填写装箱单。填完后叫外贸部存档。7. 相关文件7.1 仓储管理程序 7.2搬运与防护控制程序8. 记录表单8.1送货单 8.2收货单8.3退货单 8.4来料品质不良报告8.5领料单

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