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泓域咨询MACRO/ 活性炭产品项目简介及立项备案申请活性炭产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景活性炭具有发达孔隙结构和巨大的比表面积,兼具物理吸附和化学吸附双重特性,广泛应用于有毒有害气体、污水治理等,誉有环境污染治理的“青霉素”,在保护人类生存环境中发挥着积极重要的作用。废活性炭的再生有热再生、生物再生和湿式氧化再生等传统方法。为克服传统再生方法的缺陷,近年来不断出现新兴的活性炭再生技术,如电化学法、超临界流体法和超声波法等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24658.99平方米(折合约36.97亩),其中:净用地面积24658.99平方米(红线范围折合约36.97亩)。项目规划总建筑面积28111.25平方米,其中:规划建设主体工程18759.75平方米,计容建筑面积28111.25平方米;预计建筑工程投资2508.08万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为活性炭产品,根据市场情况,预计年产值7605.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6422.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2508.083210.73173.726422.431.1工程费用万元2508.083210.735811.101.1.1建筑工程费用万元2508.082508.0833.83%1.1.2设备购置及安装费万元3210.733210.7343.31%1.2工程建设其他费用万元703.62703.629.49%1.2.1无形资产万元344.09344.091.3预备费万元359.53359.531.3.1基本预备费万元206.94206.941.3.2涨价预备费万元152.59152.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元6422.436422.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金990.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5811.102214.404436.635811.105811.105811.101.1应收账款万元1743.33784.501307.501743.331743.331743.331.2存货万元2615.001176.751961.252615.002615.002615.001.2.1原辅材料万元784.50353.03588.38784.50784.50784.501.2.2燃料动力万元39.2317.6529.4239.2339.2339.231.2.3在产品万元1202.90541.31902.181202.901202.901202.901.2.4产成品万元588.38264.77441.28588.38588.38588.381.3现金万元1452.78653.751089.581452.781452.781452.782流动负债万元4820.562169.253615.424820.564820.564820.562.1应付账款万元4820.562169.253615.424820.564820.564820.563流动资金万元990.54445.74742.90990.54990.54990.544铺底流动资金万元330.18148.58247.63330.18330.18330.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7412.97万元,其中:固定资产投资6422.43万元,占项目总投资的86.64%;流动资金990.54万元,占项目总投资的13.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2508.08万元,占项目总投资的33.83%;设备购置费3210.73万元,占项目总投资的43.31%;其它投资703.62万元,占项目总投资的9.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6422.43+990.54=7412.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7412.97115.42%115.42%100.00%2项目建设投资万元6422.43100.00%100.00%86.64%2.1工程费用万元5718.8189.04%89.04%77.15%2.1.1建筑工程费万元2508.0839.05%39.05%33.83%2.1.2设备购置及安装费万元3210.7349.99%49.99%43.31%2.2工程建设其他费用万元344.095.36%5.36%4.64%2.2.1无形资产万元344.095.36%5.36%4.64%2.3预备费万元359.535.60%5.60%4.85%2.3.1基本预备费万元206.943.22%3.22%2.79%2.3.2涨价预备费万元152.592.38%2.38%2.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6422.43100.00%100.00%86.64%5建设期间费用万元6流动资金万元990.5415.42%15.42%13.36%7铺底流动资金万元330.185.14%5.14%4.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.43%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度173.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9663.629663.6218759.7518759.751841.121.1主要生产车间5798.175798.1711255.8511255.851141.491.2辅助生产车间3092.363092.366003.126003.12589.161.3其他生产车间773.09773.091088.071088.07110.472仓储工程2050.272050.276078.486078.48433.862.1成品贮存512.57512.571519.621519.62108.472.2原料仓储1066.141066.143160.813160.81225.612.3辅助材料仓库471.56471.561398.051398.0599.793供配电工程109.35109.35109.35109.358.783.1供配电室109.35109.35109.35109.358.784给排水工程125.75125.75125.75125.757.854.1给排水125.75125.75125.75125.757.855服务性工程1298.511298.511298.511298.5192.685.1办公用房530.76530.76530.76530.7646.205.2生活服务767.75767.75767.75767.7539.766消防及环保工程366.32366.32366.32366.3229.416.1消防环保工程366.32366.32366.32366.3229.417项目总图工程54.6754.6754.6754.6745.787.1场地及道路硬化3593.57550.77550.777.2场区围墙550.773593.573593.577.3安全保卫室54.6754.6754.6754.678绿化工程1388.6648.60合计13668.4828111.2528111.252508.08(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3210.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量1128139.59千瓦时,折合138.65吨标准煤。2、项目年总用水量3585.33立方米,折合0.31吨标准煤。3、“活性炭产品项目投资建设项目”,年用电量1128139.59千瓦时,年总用水量3585.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.96吨标准煤/年。达产年综合节能量41.51吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“活性炭产品项目”主要从事活性炭产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性活性炭产品项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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