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泓域咨询MACRO/ 脂肪酸及其衍生物项目简介及立项备案申请脂肪酸及其衍生物项目简介及立项备案申请一、项目建设背景脂肪酸(fatty acid),是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链,是有机物,直链饱和脂肪酸的通式是C(n)H(2n+ 1)COOH,低级的脂肪酸是无色液体,有刺激性气味,高级的脂肪酸是蜡状固体,无可明显嗅到的气味。脂肪酸是最简单的一种脂,它是许多更复杂的脂的组成成分。脂肪酸在有充足氧供给的情况下,可氧化分解为CO2和H2O,释放大量能量,因此脂肪酸是机体主要能量来源之一。脂肪酸主要用于制造日用化妆品、洗涤剂、工业脂肪酸盐、涂料、油漆、橡胶、肥皂等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19102.88平方米(折合约28.64亩),其中:净用地面积19102.88平方米(红线范围折合约28.64亩)。项目规划总建筑面积24833.74平方米,其中:规划建设主体工程17293.66平方米,计容建筑面积24833.74平方米;预计建筑工程投资2127.87万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为脂肪酸及其衍生物,根据市场情况,预计年产值10930.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5622.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2127.871576.73196.325622.601.1工程费用万元2127.871576.737394.631.1.1建筑工程费用万元2127.872127.8730.20%1.1.2设备购置及安装费万元1576.731576.7322.38%1.2工程建设其他费用万元1918.001918.0027.22%1.2.1无形资产万元946.90946.901.3预备费万元971.10971.101.3.1基本预备费万元532.48532.481.3.2涨价预备费万元438.62438.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元5622.605622.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1424.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7394.634397.305972.877394.637394.637394.631.1应收账款万元2218.391331.031663.792218.392218.392218.391.2存货万元3327.581996.552495.693327.583327.583327.581.2.1原辅材料万元998.27598.96748.71998.27998.27998.271.2.2燃料动力万元49.9129.9537.4449.9149.9149.911.2.3在产品万元1530.69918.411148.021530.691530.691530.691.2.4产成品万元748.71449.22561.53748.71748.71748.711.3现金万元1848.661109.191386.491848.661848.661848.662流动负债万元5970.583582.354477.935970.585970.585970.582.1应付账款万元5970.583582.354477.935970.585970.585970.583流动资金万元1424.05854.431068.041424.051424.051424.054铺底流动资金万元474.68284.81356.01474.68474.68474.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7046.65万元,其中:固定资产投资5622.60万元,占项目总投资的79.79%;流动资金1424.05万元,占项目总投资的20.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2127.87万元,占项目总投资的30.20%;设备购置费1576.73万元,占项目总投资的22.38%;其它投资1918.00万元,占项目总投资的27.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5622.60+1424.05=7046.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7046.65125.33%125.33%100.00%2项目建设投资万元5622.60100.00%100.00%79.79%2.1工程费用万元3704.6065.89%65.89%52.57%2.1.1建筑工程费万元2127.8737.84%37.84%30.20%2.1.2设备购置及安装费万元1576.7328.04%28.04%22.38%2.2工程建设其他费用万元946.9016.84%16.84%13.44%2.2.1无形资产万元946.9016.84%16.84%13.44%2.3预备费万元971.1017.27%17.27%13.78%2.3.1基本预备费万元532.489.47%9.47%7.56%2.3.2涨价预备费万元438.627.80%7.80%6.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5622.60100.00%100.00%79.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1424.0525.33%25.33%20.21%7铺底流动资金万元474.688.44%8.44%6.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.45%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度196.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9244.689244.6817293.6617293.661629.981.1主要生产车间5546.815546.8110376.2010376.201010.591.2辅助生产车间2958.302958.305533.975533.97521.591.3其他生产车间739.57739.571003.031003.0397.802仓储工程1961.391961.394901.054901.05335.962.1成品贮存490.35490.351225.261225.2683.992.2原料仓储1019.921019.922548.552548.55174.702.3辅助材料仓库451.12451.121127.241127.2477.273供配电工程104.61104.61104.61104.618.073.1供配电室104.61104.61104.61104.618.074给排水工程120.30120.30120.30120.307.224.1给排水120.30120.30120.30120.307.225服务性工程1242.211242.211242.211242.2185.155.1办公用房716.27716.27716.27716.2747.565.2生活服务525.94525.94525.94525.9434.586消防及环保工程350.43350.43350.43350.4327.026.1消防环保工程350.43350.43350.43350.4327.027项目总图工程52.3052.3052.3052.30-11.367.1场地及道路硬化3421.77652.52652.527.2场区围墙652.523421.773421.777.3安全保卫室52.3052.3052.3052.308绿化工程1309.2945.83合计13075.9224833.7424833.742127.87(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费1576.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量545721.76千瓦时,折合67.07吨标准煤。2、项目年总用水量6256.26立方米,折合0.53吨标准煤。3、“脂肪酸及其衍生物项目投资建设项目”,年用电量545721.76千瓦时,年总用水量6256.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.60吨标准煤/年。达产年综合节能量25.00吨标准煤/年,项目总节能率24.07%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“脂肪酸及其衍生物项目”主要从事脂肪酸及其衍生物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性脂肪酸及其衍生物项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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