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泓域咨询MACRO/ 汽车蓄电池项目简介及立项备案申请汽车蓄电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56174.74平方米(折合约84.22亩),其中:净用地面积56174.74平方米(红线范围折合约84.22亩)。项目规划总建筑面积78644.64平方米,其中:规划建设主体工程49674.18平方米,计容建筑面积78644.64平方米;预计建筑工程投资6676.08万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车蓄电池,根据市场情况,预计年产值24008.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16123.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6676.086884.84191.4416123.081.1工程费用万元6676.086884.8416119.571.1.1建筑工程费用万元6676.086676.0834.47%1.1.2设备购置及安装费万元6884.846884.8435.54%1.2工程建设其他费用万元2562.162562.1613.23%1.2.1无形资产万元1321.581321.581.3预备费万元1240.581240.581.3.1基本预备费万元527.39527.391.3.2涨价预备费万元713.19713.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元16123.0816123.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3246.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16119.577282.3712711.1916119.5716119.5716119.571.1应收账款万元4835.872176.143868.704835.874835.874835.871.2存货万元7253.813264.215803.057253.817253.817253.811.2.1原辅材料万元2176.14979.261740.912176.142176.142176.141.2.2燃料动力万元108.8148.9687.05108.81108.81108.811.2.3在产品万元3336.751501.542669.403336.753336.753336.751.2.4产成品万元1632.11734.451305.691632.111632.111632.111.3现金万元4029.891813.453223.914029.894029.894029.892流动负债万元12872.775792.7510298.2212872.7712872.7712872.772.1应付账款万元12872.775792.7510298.2212872.7712872.7712872.773流动资金万元3246.801461.062597.443246.803246.803246.804铺底流动资金万元1082.26487.02865.811082.261082.261082.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19369.88万元,其中:固定资产投资16123.08万元,占项目总投资的83.24%;流动资金3246.80万元,占项目总投资的16.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6676.08万元,占项目总投资的34.47%;设备购置费6884.84万元,占项目总投资的35.54%;其它投资2562.16万元,占项目总投资的13.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16123.08+3246.80=19369.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19369.88120.14%120.14%100.00%2项目建设投资万元16123.08100.00%100.00%83.24%2.1工程费用万元13560.9284.11%84.11%70.01%2.1.1建筑工程费万元6676.0841.41%41.41%34.47%2.1.2设备购置及安装费万元6884.8442.70%42.70%35.54%2.2工程建设其他费用万元1321.588.20%8.20%6.82%2.2.1无形资产万元1321.588.20%8.20%6.82%2.3预备费万元1240.587.69%7.69%6.40%2.3.1基本预备费万元527.393.27%3.27%2.72%2.3.2涨价预备费万元713.194.42%4.42%3.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16123.08100.00%100.00%83.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3246.8020.14%20.14%16.76%7铺底流动资金万元1082.276.71%6.71%5.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.36%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度191.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22383.6822383.6849674.1849674.184638.481.1主要生产车间13430.2113430.2129804.5129804.512875.861.2辅助生产车间7162.787162.7815895.7415895.741484.311.3其他生产车间1790.691790.692881.102881.10278.312仓储工程4749.014749.0118830.8018830.801278.832.1成品贮存1187.251187.254707.704707.70319.712.2原料仓储2469.492469.499792.029792.02664.992.3辅助材料仓库1092.271092.274331.084331.08294.133供配电工程253.28253.28253.28253.2819.353.1供配电室253.28253.28253.28253.2819.354给排水工程291.27291.27291.27291.2717.314.1给排水291.27291.27291.27291.2717.315服务性工程3007.713007.713007.713007.71204.265.1办公用房1362.701362.701362.701362.7085.525.2生活服务1645.011645.011645.011645.0182.446消防及环保工程848.49848.49848.49848.4964.826.1消防环保工程848.49848.49848.49848.4964.827项目总图工程126.64126.64126.64126.64345.047.1场地及道路硬化7980.621400.061400.067.2场区围墙1400.067980.627980.627.3安全保卫室126.64126.64126.64126.648绿化工程3085.33107.99合计31660.0878644.6478644.646676.08(四)设备方案项目计划购置设备共计184台(套),设备购置费6884.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1182410.71千瓦时,折合145.32吨标准煤。2、项目年总用水量15672.01立方米,折合1.34吨标准煤。3、“汽车蓄电池项目投资建设项目”,年用电量1182410.71千瓦时,年总用水量15672.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.66吨标准煤/年。达产年综合节能量46.31吨标准煤/年,项目总节能率20.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽车蓄电池项目”主要从事汽车蓄电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车蓄电池项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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