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泓域咨询MACRO/ 紧固件项目简介及立项备案申请紧固件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景紧固件为将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用等上面,都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化的种度也极高。因此也有人把已有国家标准的一类紧固件称为标准紧固件,或简称为标准件。我国的紧固件行业是自发形成的,时至今日,中国已成为世界紧固件行业大国,从生产到出口销售,正在一步步向前发展。近几年来,紧固件行业自身发展基本上呈现专业化、集群化、集团化的发展趋势。2014年1-12月,中国出口紧固件277.89万吨,出口金额达50.70亿美元;中国进口紧固件30.93万吨,进口金额达32.98亿美元。根据海关数据显示,2016年全年我国紧固件出口总量约为274.9万吨,同比增长1.2%;出口金额约为45.4亿美元,同比下降7.2%;2016年全年我国紧固件进口总量约为30.4万吨,同比增长5.9%,进口金额约为29.4亿美元,同比增长2.1%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10665.33平方米(折合约15.99亩),其中:净用地面积10665.33平方米(红线范围折合约15.99亩)。项目规划总建筑面积12051.82平方米,其中:规划建设主体工程8553.86平方米,计容建筑面积12051.82平方米;预计建筑工程投资890.35万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为紧固件,根据市场情况,预计年产值5557.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2580.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元890.351208.56161.412580.951.1工程费用万元890.351208.563793.331.1.1建筑工程费用万元890.35890.3528.38%1.1.2设备购置及安装费万元1208.561208.5638.52%1.2工程建设其他费用万元482.04482.0415.36%1.2.1无形资产万元271.75271.751.3预备费万元210.29210.291.3.1基本预备费万元93.8193.811.3.2涨价预备费万元116.48116.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元2580.952580.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金556.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3793.331683.953065.613793.333793.333793.331.1应收账款万元1138.00455.20796.601138.001138.001138.001.2存货万元1707.00682.801194.901707.001707.001707.001.2.1原辅材料万元512.10204.84358.47512.10512.10512.101.2.2燃料动力万元25.6110.2417.9225.6125.6125.611.2.3在产品万元785.22314.09549.65785.22785.22785.221.2.4产成品万元384.07153.63268.85384.07384.07384.071.3现金万元948.33379.33663.83948.33948.33948.332流动负债万元3236.771294.712265.743236.773236.773236.772.1应付账款万元3236.771294.712265.743236.773236.773236.773流动资金万元556.56222.62389.59556.56556.56556.564铺底流动资金万元185.5274.21129.86185.52185.52185.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3137.51万元,其中:固定资产投资2580.95万元,占项目总投资的82.26%;流动资金556.56万元,占项目总投资的17.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资890.35万元,占项目总投资的28.38%;设备购置费1208.56万元,占项目总投资的38.52%;其它投资482.04万元,占项目总投资的15.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2580.95+556.56=3137.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3137.51121.56%121.56%100.00%2项目建设投资万元2580.95100.00%100.00%82.26%2.1工程费用万元2098.9181.32%81.32%66.90%2.1.1建筑工程费万元890.3534.50%34.50%28.38%2.1.2设备购置及安装费万元1208.5646.83%46.83%38.52%2.2工程建设其他费用万元271.7510.53%10.53%8.66%2.2.1无形资产万元271.7510.53%10.53%8.66%2.3预备费万元210.298.15%8.15%6.70%2.3.1基本预备费万元93.813.63%3.63%2.99%2.3.2涨价预备费万元116.484.51%4.51%3.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2580.95100.00%100.00%82.26%5建设期间费用万元6流动资金万元556.5621.56%21.56%17.74%7铺底流动资金万元185.527.19%7.19%5.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.19%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度161.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3784.523784.528553.868553.86695.131.1主要生产车间2270.712270.715132.325132.32430.981.2辅助生产车间1211.051211.052737.242737.24222.441.3其他生产车间302.76302.76496.12496.1241.712仓储工程802.94802.942273.672273.67134.382.1成品贮存200.74200.74568.42568.4233.592.2原料仓储417.53417.531182.311182.3169.882.3辅助材料仓库184.68184.68522.94522.9430.913供配电工程42.8242.8242.8242.822.853.1供配电室42.8242.8242.8242.822.854给排水工程49.2549.2549.2549.252.554.1给排水49.2549.2549.2549.252.555服务性工程508.53508.53508.53508.5330.055.1办公用房209.35209.35209.35209.3517.475.2生活服务299.18299.18299.18299.1816.196消防及环保工程143.46143.46143.46143.469.546.1消防环保工程143.46143.46143.46143.469.547项目总图工程21.4121.4121.4121.41-2.957.1场地及道路硬化1404.43265.25265.257.2场区围墙265.251404.431404.437.3安全保卫室21.4121.4121.4121.418绿化工程537.1918.80合计5352.9312051.8212051.82890.35(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1208.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1284362.31千瓦时,折合157.85吨标准煤。2、项目年总用水量4870.55立方米,折合0.42吨标准煤。3、“紧固件项目投资建设项目”,年用电量1284362.31千瓦时,年总用水量4870.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.27吨标准煤/年。达产年综合节能量64.65吨标准煤/年,项目总节能率27.16%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“紧固件项目”主要从事紧固件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性紧固件项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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