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文档简介

预算股2016年工作总结和2016年工作计划 2016年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,我股深入贯彻落实科学发展观,实施积极的财政政策,大力培养财源税源;坚持民生优先,确保重大政策落实和法定支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算;坚持科学理财,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性;全面完成了预算股年度工作任务,具体总结如下: 一、科学合理编制2016年度预算。由于我县今年人大会召开较早,预算编制工作时间紧,任务重,我股在11年10月份就开始早谋划,早布置,高标准严要求,力求年度预算科学化、精细化。重点加强对项目预算的管理,将绩效目标的制定作为当年预算安排的重要依据,无绩效、低绩效项目不予列入预算。财政预算在人代会召开前的规定时限内上报人大预算审查委员会,得以顺利通过,并经人代会批准。为不影响部门正常支出,我股在年初已在国库集中支付平台上预下达了部门年度预算,人代会后,再次向县长汇报后,经同意,按预算法规定的期限内,一个月内正式批复了各部门预算。 二、强化预算执行情况的分析。认真分析预算收入完成情况。2016年是财税工作最具挑战的一年,我县财政经济形势十分复杂,受经济增速放缓、税收政策性调整减税、房地产业低迷、企业生产成本上升等一系列因素综合影响,实现财政收入增长25%的目标任务困难重重。从1月份起,在局主要领导的亲自督促下,做到勤抓早抓。将税收任务分解落实到部门,始终加强与国地税联系、沟通、协作,积极应对困难,分析财政经济形势,随时向各级领导提供最新财政收入形势新动向,为领导提供新增税源信息,当好参谋,促进财政收入均衡入库,力促实现全年财政收入目标亿元。在注重收入分析的同时,监控预算支出执行情况,重点分析财政支出结构变化情况,并关注我县教育、农业、文化、医疗等法定支出、民生支出投入情况。 三、保证重点项目资金需求。在县级财力十分有限的情况下,我股一直高度重视资金合理调度,有保有压,保运转、保民生,优化支出结构,确保年度预算收支平衡和本级财政平稳运行。认真履行预算管理职责,对不些不急需的支出在指标下达环节就予控制,尽量保证重点项目资金需求。全年财政一般预算支出预计完成275000万元,较上年增长12%。今年我县新增政策性支出资金需求大,调整支出结构显得尤为重要。为确保达到省财政厅要求,教育今年本级投入47200万元,达到县本级财力亿元的%。较上年增长65%;科技投入1553万元,较上年增长36%,达到省科技考核要求。 四、确保营业税改增值税试点工作顺利实施。认真学习企业税收“营改增”中央和省市文件,充分领会“营改增”的意义,掌握政策,与国税部门相互配合,开展“营改增”试点前期调研测算宣传工作。通过调研,比较直观地了解了“营改增”政策对企业税负变化的影响。根据省财税部门相关文件精神,财政局会同国税局、地税局联合拟定凤阳县营改增试点过渡性财政扶持政策,确保不增加试点企业税负, 10月1日“营改增”试点正式上线运行。 五、草拟凤宁共建产业园财政体制。根据县政府指示,草拟凤宁共建产业园财政体制建议方案。旨在给园区注入活力,增强动力,促进其快速高效发展,以壮大县域经济实力。与凤宁共建园区反复磋商,并征求国地税、国土、城建等相关部门的意见,不断修改完善,目前体制(建议稿)的修订已完成,待县政府批准实施。 六、提高绩效监督管理水平。进一步强化绩效管理改革意识,将绩效管理融入财政支出管理的全过程,从制度上建立预算分配与预算支出结果的互动,促进单位提高财政资金使用效益。 继续推进财政管理向精细化、科学化转变,将项目绩效目标的制定,作为当年预算安排的重要依据,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式。 除上述外,我股对其他领导分派的工作不分份内份外一律认真对待坚决完成,较好地完成了各项工作任务。 2016年为将我县财政预算工作推上新的台阶,我们将立足稳增长、促转型、惠民生,重点做好以下几项工作: 一、加强财政收入管理,力争财政收入再上新台阶。积极主动与税务银行部门联系,配合搞好税源调查分析;加大非税收入征管力度,拓宽增收渠道,努力确保完成当年收入预算。 二、认真分析财政经济形势,确保财政运行平稳。我县财政支出的需求大大快于收入的增长,收支矛盾尤为突出的现状将持续,这些都要引起我们的高度认识,客观分析存在问题,并提出摆脱困境的措施和方案供领导决策。 三、出台新一轮乡镇财政体制,拓宽乡镇自主发展空间,鼓励乡镇收支两手抓,促进县乡经济社会协调发展。 四、科学合理调度资金,注重调整支出结构,确保我县财政投入各项指标达到上级政府考核要求。 五、做好预算执行动态监控系统、财政转移支付综合管理系统的

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