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泓域咨询MACRO/ 光伏投资建设项目立项申请报告光伏投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7697.18平方米(折合约11.54亩),其中:净用地面积7697.18平方米(红线范围折合约11.54亩)。项目规划总建筑面积8697.81平方米,其中:规划建设主体工程5688.01平方米,计容建筑面积8697.81平方米;预计建筑工程投资718.21万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光伏,根据市场情况,预计年产值3791.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2232.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元718.21822.14193.472232.641.1工程费用万元718.21822.142696.481.1.1建筑工程费用万元718.21718.2126.22%1.1.2设备购置及安装费万元822.14822.1430.01%1.2工程建设其他费用万元692.29692.2925.27%1.2.1无形资产万元285.66285.661.3预备费万元406.63406.631.3.1基本预备费万元202.31202.311.3.2涨价预备费万元204.32204.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元2232.642232.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金506.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2696.481037.062018.232696.482696.482696.481.1应收账款万元808.94364.02606.71808.94808.94808.941.2存货万元1213.42546.04910.061213.421213.421213.421.2.1原辅材料万元364.03163.81273.02364.03364.03364.031.2.2燃料动力万元18.208.1913.6518.2018.2018.201.2.3在产品万元558.17251.18418.63558.17558.17558.171.2.4产成品万元273.02122.86204.76273.02273.02273.021.3现金万元674.12303.35505.59674.12674.12674.122流动负债万元2189.90985.451642.432189.902189.902189.902.1应付账款万元2189.90985.451642.432189.902189.902189.903流动资金万元506.58227.96379.94506.58506.58506.584铺底流动资金万元168.8675.99126.64168.86168.86168.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2739.22万元,其中:固定资产投资2232.64万元,占项目总投资的81.51%;流动资金506.58万元,占项目总投资的18.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资718.21万元,占项目总投资的26.22%;设备购置费822.14万元,占项目总投资的30.01%;其它投资692.29万元,占项目总投资的25.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2232.64+506.58=2739.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2739.22122.69%122.69%100.00%2项目建设投资万元2232.64100.00%100.00%81.51%2.1工程费用万元1540.3568.99%68.99%56.23%2.1.1建筑工程费万元718.2132.17%32.17%26.22%2.1.2设备购置及安装费万元822.1436.82%36.82%30.01%2.2工程建设其他费用万元285.6612.79%12.79%10.43%2.2.1无形资产万元285.6612.79%12.79%10.43%2.3预备费万元406.6318.21%18.21%14.84%2.3.1基本预备费万元202.319.06%9.06%7.39%2.3.2涨价预备费万元204.329.15%9.15%7.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2232.64100.00%100.00%81.51%5建设期间费用万元6流动资金万元506.5822.69%22.69%18.49%7铺底流动资金万元168.867.56%7.56%6.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.20%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度193.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3711.383711.385688.015688.01516.651.1主要生产车间2226.832226.833412.813412.81320.321.2辅助生产车间1187.641187.641820.161820.16165.331.3其他生产车间296.91296.91329.90329.9031.002仓储工程787.42787.421956.371956.37129.242.1成品贮存196.85196.85489.09489.0932.312.2原料仓储409.46409.461017.311017.3167.202.3辅助材料仓库181.11181.11449.97449.9729.733供配电工程42.0042.0042.0042.003.123.1供配电室42.0042.0042.0042.003.124给排水工程48.3048.3048.3048.302.794.1给排水48.3048.3048.3048.302.795服务性工程498.70498.70498.70498.7032.945.1办公用房247.58247.58247.58247.5818.515.2生活服务251.12251.12251.12251.1218.436消防及环保工程140.69140.69140.69140.6910.466.1消防环保工程140.69140.69140.69140.6910.467项目总图工程21.0021.0021.0021.002.957.1场地及道路硬化1332.86226.80226.807.2场区围墙226.801332.861332.867.3安全保卫室21.0021.0021.0021.008绿化工程573.0620.06合计5249.488697.818697.81718.21(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费822.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量751008.18千瓦时,折合92.30吨标准煤。2、项目年总用水量1758.38立方米,折合0.15吨标准煤。3、“光伏投资建设项目投资建设项目”,年用电量751008.18千瓦时,年总用水量1758.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.45吨标准煤/年。达产年综合节能量24.58吨标准煤/年,项目总节能率25.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“光伏投资建设项目”主要从事光伏项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光伏投资建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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