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泓域咨询MACRO/ 再生金属投资建设项目立项申请报告再生金属投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47517.08平方米(折合约71.24亩),其中:净用地面积47517.08平方米(红线范围折合约71.24亩)。项目规划总建筑面积79828.69平方米,其中:规划建设主体工程61930.79平方米,计容建筑面积79828.69平方米;预计建筑工程投资6051.41万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生金属,根据市场情况,预计年产值18499.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13463.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6051.416347.22188.9913463.651.1工程费用万元6051.416347.2211628.741.1.1建筑工程费用万元6051.416051.4139.41%1.1.2设备购置及安装费万元6347.226347.2241.34%1.2工程建设其他费用万元1065.021065.026.94%1.2.1无形资产万元638.97638.971.3预备费万元426.05426.051.3.1基本预备费万元200.61200.611.3.2涨价预备费万元225.44225.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元13463.6513463.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1891.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11628.746081.6610500.7011628.7411628.7411628.741.1应收账款万元3488.621569.882790.903488.623488.623488.621.2存货万元5232.932354.824186.355232.935232.935232.931.2.1原辅材料万元1569.88706.451255.901569.881569.881569.881.2.2燃料动力万元78.4935.3262.8078.4978.4978.491.2.3在产品万元2407.151083.221925.722407.152407.152407.151.2.4产成品万元1177.41529.83941.931177.411177.411177.411.3现金万元2907.181308.232325.752907.182907.182907.182流动负债万元9737.344381.807789.879737.349737.349737.342.1应付账款万元9737.344381.807789.879737.349737.349737.343流动资金万元1891.40851.131513.121891.401891.401891.404铺底流动资金万元630.46283.71504.37630.46630.46630.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15355.05万元,其中:固定资产投资13463.65万元,占项目总投资的87.68%;流动资金1891.40万元,占项目总投资的12.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6051.41万元,占项目总投资的39.41%;设备购置费6347.22万元,占项目总投资的41.34%;其它投资1065.02万元,占项目总投资的6.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13463.65+1891.40=15355.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15355.05114.05%114.05%100.00%2项目建设投资万元13463.65100.00%100.00%87.68%2.1工程费用万元12398.6392.09%92.09%80.75%2.1.1建筑工程费万元6051.4144.95%44.95%39.41%2.1.2设备购置及安装费万元6347.2247.14%47.14%41.34%2.2工程建设其他费用万元638.974.75%4.75%4.16%2.2.1无形资产万元638.974.75%4.75%4.16%2.3预备费万元426.053.16%3.16%2.77%2.3.1基本预备费万元200.611.49%1.49%1.31%2.3.2涨价预备费万元225.441.67%1.67%1.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13463.65100.00%100.00%87.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1891.4014.05%14.05%12.32%7铺底流动资金万元630.474.68%4.68%4.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.68%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度188.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21728.9721728.9761930.7961930.795164.131.1主要生产车间13037.3813037.3837158.4737158.473201.761.2辅助生产车间6953.276953.2719817.8519817.851652.521.3其他生产车间1738.321738.323591.993591.99309.852仓储工程4610.114610.1111633.6411633.64705.512.1成品贮存1152.531152.532908.412908.41176.382.2原料仓储2397.262397.266049.496049.49366.872.3辅助材料仓库1060.331060.332675.742675.74162.273供配电工程245.87245.87245.87245.8716.773.1供配电室245.87245.87245.87245.8716.774给排水工程282.75282.75282.75282.7515.004.1给排水282.75282.75282.75282.7515.005服务性工程2919.732919.732919.732919.73177.065.1办公用房1281.481281.481281.481281.4884.045.2生活服务1638.251638.251638.251638.2596.076消防及环保工程823.67823.67823.67823.6756.196.1消防环保工程823.67823.67823.67823.6756.197项目总图工程122.94122.94122.94122.94-208.197.1场地及道路硬化8042.131471.451471.457.2场区围墙1471.458042.138042.137.3安全保卫室122.94122.94122.94122.948绿化工程3569.64124.94合计30734.0579828.6979828.696051.41(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费6347.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1036846.94千瓦时,折合127.43吨标准煤。2、项目年总用水量10925.34立方米,折合0.93吨标准煤。3、“再生金属投资建设项目投资建设项目”,年用电量1036846.94千瓦时,年总用水量10925.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.36吨标准煤/年。达产年综合节能量36.20吨标准煤/年,项目总节能率23.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“再生金属投资建设项目”主要从事再生金属项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生金属投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产

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