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泓域咨询MACRO/ 压舌板投资建设项目立项申请报告压舌板投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30148.40平方米(折合约45.20亩),其中:净用地面积30148.40平方米(红线范围折合约45.20亩)。项目规划总建筑面积41001.82平方米,其中:规划建设主体工程31764.37平方米,计容建筑面积41001.82平方米;预计建筑工程投资3538.39万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为压舌板,根据市场情况,预计年产值24116.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8344.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3538.392898.13184.628344.821.1工程费用万元3538.392898.1318128.171.1.1建筑工程费用万元3538.393538.3931.02%1.1.2设备购置及安装费万元2898.132898.1325.41%1.2工程建设其他费用万元1908.301908.3016.73%1.2.1无形资产万元959.08959.081.3预备费万元949.22949.221.3.1基本预备费万元524.53524.531.3.2涨价预备费万元424.69424.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元8344.828344.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3060.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18128.178392.1112396.6918128.1718128.1718128.171.1应收账款万元5438.452991.154078.845438.455438.455438.451.2存货万元8157.684486.726118.268157.688157.688157.681.2.1原辅材料万元2447.301346.021835.482447.302447.302447.301.2.2燃料动力万元122.3767.3091.77122.37122.37122.371.2.3在产品万元3752.532063.892814.403752.533752.533752.531.2.4产成品万元1835.481009.511376.611835.481835.481835.481.3现金万元4532.042492.623399.034532.044532.044532.042流动负债万元15067.548287.1511300.6515067.5415067.5415067.542.1应付账款万元15067.548287.1511300.6515067.5415067.5415067.543流动资金万元3060.631683.352295.473060.633060.633060.634铺底流动资金万元1020.20561.11765.161020.201020.201020.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11405.45万元,其中:固定资产投资8344.82万元,占项目总投资的73.17%;流动资金3060.63万元,占项目总投资的26.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3538.39万元,占项目总投资的31.02%;设备购置费2898.13万元,占项目总投资的25.41%;其它投资1908.30万元,占项目总投资的16.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8344.82+3060.63=11405.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11405.45136.68%136.68%100.00%2项目建设投资万元8344.82100.00%100.00%73.17%2.1工程费用万元6436.5277.13%77.13%56.43%2.1.1建筑工程费万元3538.3942.40%42.40%31.02%2.1.2设备购置及安装费万元2898.1334.73%34.73%25.41%2.2工程建设其他费用万元959.0811.49%11.49%8.41%2.2.1无形资产万元959.0811.49%11.49%8.41%2.3预备费万元949.2211.37%11.37%8.32%2.3.1基本预备费万元524.536.29%6.29%4.60%2.3.2涨价预备费万元424.695.09%5.09%3.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8344.82100.00%100.00%73.17%5建设期间费用万元6流动资金万元3060.6336.68%36.68%26.83%7铺底流动资金万元1020.2112.23%12.23%8.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.78%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度184.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12315.7612315.7631764.3731764.373015.331.1主要生产车间7389.467389.4619058.6219058.621869.501.2辅助生产车间3941.043941.0410164.6010164.60964.911.3其他生产车间985.26985.261842.331842.33180.922仓储工程2612.962612.966004.346004.34414.532.1成品贮存653.24653.241501.091501.09103.632.2原料仓储1358.741358.743122.263122.26215.562.3辅助材料仓库600.98600.981381.001381.0095.343供配电工程139.36139.36139.36139.3610.823.1供配电室139.36139.36139.36139.3610.824给排水工程160.26160.26160.26160.269.684.1给排水160.26160.26160.26160.269.685服务性工程1654.881654.881654.881654.88114.255.1办公用房932.98932.98932.98932.9863.305.2生活服务721.90721.90721.90721.9045.776消防及环保工程466.85466.85466.85466.8536.266.1消防环保工程466.85466.85466.85466.8536.267项目总图工程69.6869.6869.6869.68-131.407.1场地及道路硬化4774.91801.62801.627.2场区围墙801.624774.914774.917.3安全保卫室69.6869.6869.6869.688绿化工程1969.2068.92合计17419.7541001.8241001.823538.39(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费2898.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量935302.17千瓦时,折合114.95吨标准煤。2、项目年总用水量10513.82立方米,折合0.90吨标准煤。3、“压舌板投资建设项目投资建设项目”,年用电量935302.17千瓦时,年总用水量10513.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.85吨标准煤/年。达产年综合节能量38.62吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“压舌板投资建设项目”主要从事压舌板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性压舌板投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排

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