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泓域咨询MACRO/ 出租车计价器投资建设项目立项申请报告出租车计价器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22357.84平方米(折合约33.52亩),其中:净用地面积22357.84平方米(红线范围折合约33.52亩)。项目规划总建筑面积30853.82平方米,其中:规划建设主体工程22937.99平方米,计容建筑面积30853.82平方米;预计建筑工程投资2632.19万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为出租车计价器,根据市场情况,预计年产值17896.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6010.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2632.192766.11179.326010.811.1工程费用万元2632.192766.1111360.391.1.1建筑工程费用万元2632.192632.1930.32%1.1.2设备购置及安装费万元2766.112766.1131.86%1.2工程建设其他费用万元612.51612.517.06%1.2.1无形资产万元295.45295.451.3预备费万元317.06317.061.3.1基本预备费万元146.57146.571.3.2涨价预备费万元170.49170.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6010.816010.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2670.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11360.395531.469113.9911360.3911360.3911360.391.1应收账款万元3408.121533.652726.493408.123408.123408.121.2存货万元5112.182300.484089.745112.185112.185112.181.2.1原辅材料万元1533.65690.141226.921533.651533.651533.651.2.2燃料动力万元76.6834.5161.3576.6876.6876.681.2.3在产品万元2351.601058.221881.282351.602351.602351.601.2.4产成品万元1150.24517.61920.191150.241150.241150.241.3现金万元2840.101278.042272.082840.102840.102840.102流动负债万元8689.513910.286951.618689.518689.518689.512.1应付账款万元8689.513910.286951.618689.518689.518689.513流动资金万元2670.881201.902136.702670.882670.882670.884铺底流动资金万元890.28400.63712.23890.28890.28890.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8681.69万元,其中:固定资产投资6010.81万元,占项目总投资的69.24%;流动资金2670.88万元,占项目总投资的30.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2632.19万元,占项目总投资的30.32%;设备购置费2766.11万元,占项目总投资的31.86%;其它投资612.51万元,占项目总投资的7.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6010.81+2670.88=8681.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8681.69144.43%144.43%100.00%2项目建设投资万元6010.81100.00%100.00%69.24%2.1工程费用万元5398.3089.81%89.81%62.18%2.1.1建筑工程费万元2632.1943.79%43.79%30.32%2.1.2设备购置及安装费万元2766.1146.02%46.02%31.86%2.2工程建设其他费用万元295.454.92%4.92%3.40%2.2.1无形资产万元295.454.92%4.92%3.40%2.3预备费万元317.065.27%5.27%3.65%2.3.1基本预备费万元146.572.44%2.44%1.69%2.3.2涨价预备费万元170.492.84%2.84%1.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6010.81100.00%100.00%69.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2670.8844.43%44.43%30.76%7铺底流动资金万元890.2914.81%14.81%10.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.79%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度179.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11505.9111505.9122937.9922937.992152.571.1主要生产车间6903.556903.5513762.7913762.791334.591.2辅助生产车间3681.893681.897340.167340.16688.821.3其他生产车间920.47920.471330.401330.40129.152仓储工程2441.142441.145145.295145.29351.162.1成品贮存610.28610.281286.321286.3287.792.2原料仓储1269.391269.392675.552675.55182.602.3辅助材料仓库561.46561.461183.421183.4280.773供配电工程130.19130.19130.19130.1910.003.1供配电室130.19130.19130.19130.1910.004给排水工程149.72149.72149.72149.728.944.1给排水149.72149.72149.72149.728.945服务性工程1546.061546.061546.061546.06105.525.1办公用房796.14796.14796.14796.1449.065.2生活服务749.92749.92749.92749.9250.006消防及环保工程436.15436.15436.15436.1533.496.1消防环保工程436.15436.15436.15436.1533.497项目总图工程65.1065.1065.1065.10-88.447.1场地及道路硬化4367.67693.32693.327.2场区围墙693.324367.674367.677.3安全保卫室65.1065.1065.1065.108绿化工程1684.3358.95合计16274.2730853.8230853.822632.19(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费2766.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量731968.54千瓦时,折合89.96吨标准煤。2、项目年总用水量16078.18立方米,折合1.37吨标准煤。3、“出租车计价器投资建设项目投资建设项目”,年用电量731968.54千瓦时,年总用水量16078.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.33吨标准煤/年。达产年综合节能量32.09吨标准煤/年,项目总节能率23.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“出租车计价器投资建设项目”主要从事出租车计价器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性出租车计价器投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区

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