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文档简介
泓域咨询MACRO/ 偏钨酸铵投资建设项目立项申请报告偏钨酸铵投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21323.99平方米(折合约31.97亩),其中:净用地面积21323.99平方米(红线范围折合约31.97亩)。项目规划总建筑面积32625.70平方米,其中:规划建设主体工程22327.79平方米,计容建筑面积32625.70平方米;预计建筑工程投资2664.79万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偏钨酸铵,根据市场情况,预计年产值14558.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6152.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2664.791970.28192.446152.311.1工程费用万元2664.791970.289574.311.1.1建筑工程费用万元2664.792664.7933.82%1.1.2设备购置及安装费万元1970.281970.2825.01%1.2工程建设其他费用万元1517.241517.2419.26%1.2.1无形资产万元624.59624.591.3预备费万元892.65892.651.3.1基本预备费万元403.24403.241.3.2涨价预备费万元489.41489.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元6152.316152.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1726.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9574.316262.237992.539574.319574.319574.311.1应收账款万元2872.291866.992297.832872.292872.292872.291.2存货万元4308.442800.493446.754308.444308.444308.441.2.1原辅材料万元1292.53840.151034.031292.531292.531292.531.2.2燃料动力万元64.6342.0151.7064.6364.6364.631.2.3在产品万元1981.881288.221585.511981.881981.881981.881.2.4产成品万元969.40630.11775.52969.40969.40969.401.3现金万元2393.581555.831914.862393.582393.582393.582流动负债万元7847.485100.866277.987847.487847.487847.482.1应付账款万元7847.485100.866277.987847.487847.487847.483流动资金万元1726.831122.441381.461726.831726.831726.834铺底流动资金万元575.60374.15460.49575.60575.60575.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7879.14万元,其中:固定资产投资6152.31万元,占项目总投资的78.08%;流动资金1726.83万元,占项目总投资的21.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2664.79万元,占项目总投资的33.82%;设备购置费1970.28万元,占项目总投资的25.01%;其它投资1517.24万元,占项目总投资的19.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6152.31+1726.83=7879.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7879.14128.07%128.07%100.00%2项目建设投资万元6152.31100.00%100.00%78.08%2.1工程费用万元4635.0775.34%75.34%58.83%2.1.1建筑工程费万元2664.7943.31%43.31%33.82%2.1.2设备购置及安装费万元1970.2832.03%32.03%25.01%2.2工程建设其他费用万元624.5910.15%10.15%7.93%2.2.1无形资产万元624.5910.15%10.15%7.93%2.3预备费万元892.6514.51%14.51%11.33%2.3.1基本预备费万元403.246.55%6.55%5.12%2.3.2涨价预备费万元489.417.95%7.95%6.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6152.31100.00%100.00%78.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1726.8328.07%28.07%21.92%7铺底流动资金万元575.619.36%9.36%7.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.51%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度192.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10328.6110328.6122327.7922327.792006.051.1主要生产车间6197.176197.1713396.6713396.671243.751.2辅助生产车间3305.163305.167144.897144.89641.941.3其他生产车间826.29826.291295.011295.01120.362仓储工程2191.362191.366693.646693.64437.382.1成品贮存547.84547.841673.411673.41109.342.2原料仓储1139.511139.513480.693480.69227.442.3辅助材料仓库504.01504.011539.541539.54100.603供配电工程116.87116.87116.87116.878.593.1供配电室116.87116.87116.87116.878.594给排水工程134.40134.40134.40134.407.684.1给排水134.40134.40134.40134.407.685服务性工程1387.861387.861387.861387.8690.695.1办公用房813.10813.10813.10813.1041.425.2生活服务574.76574.76574.76574.7653.436消防及环保工程391.52391.52391.52391.5228.786.1消防环保工程391.52391.52391.52391.5228.787项目总图工程58.4458.4458.4458.4432.287.1场地及道路硬化3752.56687.73687.737.2场区围墙687.733752.563752.567.3安全保卫室58.4458.4458.4458.448绿化工程1523.9053.34合计14609.0732625.7032625.702664.79(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1970.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量886319.84千瓦时,折合108.93吨标准煤。2、项目年总用水量10648.43立方米,折合0.91吨标准煤。3、“偏钨酸铵投资建设项目投资建设项目”,年用电量886319.84千瓦时,年总用水量10648.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.84吨标准煤/年。达产年综合节能量32.81吨标准煤/年,项目总节能率24.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“偏钨酸铵投资建设项目”主要从事偏钨酸铵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性偏钨酸铵投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划
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