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泓域咨询MACRO/ 医学影像诊断设备投资建设项目立项申请报告医学影像诊断设备投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39266.29平方米(折合约58.87亩),其中:净用地面积39266.29平方米(红线范围折合约58.87亩)。项目规划总建筑面积64004.05平方米,其中:规划建设主体工程48457.82平方米,计容建筑面积64004.05平方米;预计建筑工程投资4745.72万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医学影像诊断设备,根据市场情况,预计年产值29413.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10747.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4745.723560.82182.5610747.311.1工程费用万元4745.723560.8218595.491.1.1建筑工程费用万元4745.724745.7234.51%1.1.2设备购置及安装费万元3560.823560.8225.89%1.2工程建设其他费用万元2440.772440.7717.75%1.2.1无形资产万元1133.031133.031.3预备费万元1307.741307.741.3.1基本预备费万元623.45623.451.3.2涨价预备费万元684.29684.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元10747.3110747.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3005.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18595.498169.7817341.8818595.4918595.4918595.491.1应收账款万元5578.652231.464183.995578.655578.655578.651.2存货万元8367.973347.196275.988367.978367.978367.971.2.1原辅材料万元2510.391004.161882.792510.392510.392510.391.2.2燃料动力万元125.5250.2194.14125.52125.52125.521.2.3在产品万元3849.271539.712886.953849.273849.273849.271.2.4产成品万元1882.79753.121412.091882.791882.791882.791.3现金万元4648.871859.553486.654648.874648.874648.872流动负债万元15589.856235.9411692.3915589.8515589.8515589.852.1应付账款万元15589.856235.9411692.3915589.8515589.8515589.853流动资金万元3005.641202.262254.233005.643005.643005.644铺底流动资金万元1001.87400.75751.411001.871001.871001.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13752.95万元,其中:固定资产投资10747.31万元,占项目总投资的78.15%;流动资金3005.64万元,占项目总投资的21.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4745.72万元,占项目总投资的34.51%;设备购置费3560.82万元,占项目总投资的25.89%;其它投资2440.77万元,占项目总投资的17.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10747.31+3005.64=13752.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13752.95127.97%127.97%100.00%2项目建设投资万元10747.31100.00%100.00%78.15%2.1工程费用万元8306.5477.29%77.29%60.40%2.1.1建筑工程费万元4745.7244.16%44.16%34.51%2.1.2设备购置及安装费万元3560.8233.13%33.13%25.89%2.2工程建设其他费用万元1133.0310.54%10.54%8.24%2.2.1无形资产万元1133.0310.54%10.54%8.24%2.3预备费万元1307.7412.17%12.17%9.51%2.3.1基本预备费万元623.455.80%5.80%4.53%2.3.2涨价预备费万元684.296.37%6.37%4.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10747.31100.00%100.00%78.15%5建设期间费用万元6流动资金万元3005.6427.97%27.97%21.85%7铺底流动资金万元1001.889.32%9.32%7.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.12%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度182.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14746.7814746.7848457.8248457.823952.311.1主要生产车间8848.078848.0729074.6929074.692450.431.2辅助生产车间4718.974718.9715506.5015506.501264.741.3其他生产车间1179.741179.742810.552810.55237.142仓储工程3128.743128.7410105.0510105.05599.412.1成品贮存782.18782.182526.262526.26149.852.2原料仓储1626.941626.945254.635254.63311.692.3辅助材料仓库719.61719.612324.162324.16137.863供配电工程166.87166.87166.87166.8711.143.1供配电室166.87166.87166.87166.8711.144给排水工程191.90191.90191.90191.909.964.1给排水191.90191.90191.90191.909.965服务性工程1981.531981.531981.531981.53117.545.1办公用房1162.751162.751162.751162.7559.735.2生活服务818.78818.78818.78818.7857.186消防及环保工程559.00559.00559.00559.0037.306.1消防环保工程559.00559.00559.00559.0037.307项目总图工程83.4383.4383.4383.43-63.937.1场地及道路硬化5765.131146.151146.157.2场区围墙1146.155765.135765.137.3安全保卫室83.4383.4383.4383.438绿化工程2342.6081.99合计20858.2564004.0564004.054745.72(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3560.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量812032.68千瓦时,折合99.80吨标准煤。2、项目年总用水量23587.75立方米,折合2.01吨标准煤。3、“医学影像诊断设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量812032.68千瓦时,年总用水量23587.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.81吨标准煤/年。达产年综合节能量25.45吨标准煤/年,项目总节能率24.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“医学影像诊断设备投资建设项目”主要从事医学影像诊断设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医学影像诊断设备投资建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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