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泓域咨询MACRO/ 三氯丙烯投资建设项目立项申请报告三氯丙烯投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49758.20平方米(折合约74.60亩),其中:净用地面积49758.20平方米(红线范围折合约74.60亩)。项目规划总建筑面积53241.27平方米,其中:规划建设主体工程40751.57平方米,计容建筑面积53241.27平方米;预计建筑工程投资4162.94万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为三氯丙烯,根据市场情况,预计年产值20925.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13654.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4162.943960.60183.0413654.781.1工程费用万元4162.943960.6014811.691.1.1建筑工程费用万元4162.944162.9425.16%1.1.2设备购置及安装费万元3960.603960.6023.93%1.2工程建设其他费用万元5531.245531.2433.42%1.2.1无形资产万元3047.163047.161.3预备费万元2484.082484.081.3.1基本预备费万元1288.291288.291.3.2涨价预备费万元1195.791195.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元13654.7813654.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2894.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14811.6910835.8712296.3014811.6914811.6914811.691.1应收账款万元4443.512888.283554.814443.514443.514443.511.2存货万元6665.264332.425332.216665.266665.266665.261.2.1原辅材料万元1999.581299.731599.661999.581999.581999.581.2.2燃料动力万元99.9864.9979.9899.9899.9899.981.2.3在产品万元3066.021992.912452.823066.023066.023066.021.2.4产成品万元1499.68974.791199.751499.681499.681499.681.3现金万元3702.922406.902962.343702.923702.923702.922流动负债万元11917.697746.509534.1511917.6911917.6911917.692.1应付账款万元11917.697746.509534.1511917.6911917.6911917.693流动资金万元2894.001881.102315.202894.002894.002894.004铺底流动资金万元964.66627.03771.73964.66964.66964.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16548.78万元,其中:固定资产投资13654.78万元,占项目总投资的82.51%;流动资金2894.00万元,占项目总投资的17.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4162.94万元,占项目总投资的25.16%;设备购置费3960.60万元,占项目总投资的23.93%;其它投资5531.24万元,占项目总投资的33.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13654.78+2894.00=16548.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16548.78121.19%121.19%100.00%2项目建设投资万元13654.78100.00%100.00%82.51%2.1工程费用万元8123.5459.49%59.49%49.09%2.1.1建筑工程费万元4162.9430.49%30.49%25.16%2.1.2设备购置及安装费万元3960.6029.01%29.01%23.93%2.2工程建设其他费用万元3047.1622.32%22.32%18.41%2.2.1无形资产万元3047.1622.32%22.32%18.41%2.3预备费万元2484.0818.19%18.19%15.01%2.3.1基本预备费万元1288.299.43%9.43%7.78%2.3.2涨价预备费万元1195.798.76%8.76%7.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13654.78100.00%100.00%82.51%5建设期间费用万元6流动资金万元2894.0021.19%21.19%17.49%7铺底流动资金万元964.677.06%7.06%5.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度183.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25796.8025796.8040751.5740751.573505.011.1主要生产车间15478.0815478.0824450.9424450.942173.111.2辅助生产车间8254.988254.9813040.5013040.501121.601.3其他生产车间2063.742063.742363.592363.59210.302仓储工程5473.155473.158118.308118.30507.822.1成品贮存1368.291368.292029.582029.58126.952.2原料仓储2846.042846.044221.524221.52264.072.3辅助材料仓库1258.821258.821867.211867.21116.803供配电工程291.90291.90291.90291.9020.543.1供配电室291.90291.90291.90291.9020.544给排水工程335.69335.69335.69335.6918.374.1给排水335.69335.69335.69335.6918.375服务性工程3466.333466.333466.333466.33216.835.1办公用房1460.811460.811460.811460.81107.335.2生活服务2005.522005.522005.522005.5299.896消防及环保工程977.87977.87977.87977.8768.816.1消防环保工程977.87977.87977.87977.8768.817项目总图工程145.95145.95145.95145.95-313.457.1场地及道路硬化9331.212058.292058.297.2场区围墙2058.299331.219331.217.3安全保卫室145.95145.95145.95145.958绿化工程3971.64139.01合计36487.6953241.2753241.274162.94(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3960.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量524892.07千瓦时,折合64.51吨标准煤。2、项目年总用水量19720.51立方米,折合1.68吨标准煤。3、“三氯丙烯投资建设项目投资建设项目”,年用电量524892.07千瓦时,年总用水量19720.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.19吨标准煤/年。达产年综合节能量27.04吨标准煤/年,项目总节能率23.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“三氯丙烯投资建设项目”主要从事三氯丙烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性三氯丙烯投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境

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