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泓域咨询MACRO/ 冠状动脉支架投资建设项目立项申请报告冠状动脉支架投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13440.05平方米(折合约20.15亩),其中:净用地面积13440.05平方米(红线范围折合约20.15亩)。项目规划总建筑面积14649.65平方米,其中:规划建设主体工程9264.86平方米,计容建筑面积14649.65平方米;预计建筑工程投资1220.70万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冠状动脉支架,根据市场情况,预计年产值9833.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3968.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1220.701280.67196.963968.741.1工程费用万元1220.701280.677203.851.1.1建筑工程费用万元1220.701220.7024.25%1.1.2设备购置及安装费万元1280.671280.6725.44%1.2工程建设其他费用万元1467.371467.3729.15%1.2.1无形资产万元704.39704.391.3预备费万元762.98762.981.3.1基本预备费万元382.40382.401.3.2涨价预备费万元380.58380.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元3968.743968.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1065.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7203.853438.464205.267203.857203.857203.851.1应收账款万元2161.161188.641512.812161.162161.162161.161.2存货万元3241.731782.952269.213241.733241.733241.731.2.1原辅材料万元972.52534.89680.76972.52972.52972.521.2.2燃料动力万元48.6326.7434.0448.6348.6348.631.2.3在产品万元1491.20820.161043.841491.201491.201491.201.2.4产成品万元729.39401.16510.57729.39729.39729.391.3现金万元1800.96990.531260.671800.961800.961800.962流动负债万元6138.013375.914296.616138.016138.016138.012.1应付账款万元6138.013375.914296.616138.016138.016138.013流动资金万元1065.84586.21746.091065.841065.841065.844铺底流动资金万元355.28195.40248.70355.28355.28355.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5034.58万元,其中:固定资产投资3968.74万元,占项目总投资的78.83%;流动资金1065.84万元,占项目总投资的21.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1220.70万元,占项目总投资的24.25%;设备购置费1280.67万元,占项目总投资的25.44%;其它投资1467.37万元,占项目总投资的29.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3968.74+1065.84=5034.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5034.58126.86%126.86%100.00%2项目建设投资万元3968.74100.00%100.00%78.83%2.1工程费用万元2501.3763.03%63.03%49.68%2.1.1建筑工程费万元1220.7030.76%30.76%24.25%2.1.2设备购置及安装费万元1280.6732.27%32.27%25.44%2.2工程建设其他费用万元704.3917.75%17.75%13.99%2.2.1无形资产万元704.3917.75%17.75%13.99%2.3预备费万元762.9819.22%19.22%15.15%2.3.1基本预备费万元382.409.64%9.64%7.60%2.3.2涨价预备费万元380.589.59%9.59%7.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3968.74100.00%100.00%78.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1065.8426.86%26.86%21.17%7铺底流动资金万元355.288.95%8.95%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度196.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5213.815213.819264.869264.86849.211.1主要生产车间3128.293128.295558.925558.92526.511.2辅助生产车间1668.421668.422964.762964.76271.751.3其他生产车间417.10417.10537.36537.3650.952仓储工程1106.181106.183500.113500.11233.322.1成品贮存276.55276.55875.03875.0358.332.2原料仓储575.21575.211820.061820.06121.332.3辅助材料仓库254.42254.42805.03805.0353.663供配电工程59.0059.0059.0059.004.423.1供配电室59.0059.0059.0059.004.424给排水工程67.8567.8567.8567.853.964.1给排水67.8567.8567.8567.853.965服务性工程700.58700.58700.58700.5846.705.1办公用房393.26393.26393.26393.2622.835.2生活服务307.32307.32307.32307.3222.726消防及环保工程197.64197.64197.64197.6414.826.1消防环保工程197.64197.64197.64197.6414.827项目总图工程29.5029.5029.5029.5047.427.1场地及道路硬化1861.42340.54340.547.2场区围墙340.541861.421861.427.3安全保卫室29.5029.5029.5029.508绿化工程595.7220.85合计7374.5614649.6514649.651220.70(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1280.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量1022607.89千瓦时,折合125.68吨标准煤。2、项目年总用水量10002.71立方米,折合0.85吨标准煤。3、“冠状动脉支架投资建设项目投资建设项目”,年用电量1022607.89千瓦时,年总用水量10002.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.53吨标准煤/年。达产年综合节能量51.68吨标准煤/年,项目总节能率20.86%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“冠状动脉支架投资建设项目”主要从事冠状动脉支架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冠状动脉支架投资建设项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

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