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泓域咨询MACRO/ 供应链管理服务投资建设项目立项申请报告供应链管理服务投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28827.74平方米(折合约43.22亩),其中:净用地面积28827.74平方米(红线范围折合约43.22亩)。项目规划总建筑面积34305.01平方米,其中:规划建设主体工程21065.93平方米,计容建筑面积34305.01平方米;预计建筑工程投资2424.47万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为供应链管理服务,根据市场情况,预计年产值21537.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7155.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2424.472246.62165.567155.501.1工程费用万元2424.472246.6215238.421.1.1建筑工程费用万元2424.472424.4723.57%1.1.2设备购置及安装费万元2246.622246.6221.84%1.2工程建设其他费用万元2484.412484.4124.15%1.2.1无形资产万元1277.941277.941.3预备费万元1206.471206.471.3.1基本预备费万元694.94694.941.3.2涨价预备费万元511.53511.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元7155.507155.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3129.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15238.4210074.6211293.6815238.4215238.4215238.421.1应收账款万元4571.532971.493428.644571.534571.534571.531.2存货万元6857.294457.245142.976857.296857.296857.291.2.1原辅材料万元2057.191337.171542.892057.192057.192057.191.2.2燃料动力万元102.8666.8677.14102.86102.86102.861.2.3在产品万元3154.352050.332365.773154.353154.353154.351.2.4产成品万元1542.891002.881157.171542.891542.891542.891.3现金万元3809.612476.242857.203809.613809.613809.612流动负债万元12108.437870.489081.3212108.4312108.4312108.432.1应付账款万元12108.437870.489081.3212108.4312108.4312108.433流动资金万元3129.992034.492347.493129.993129.993129.994铺底流动资金万元1043.32678.16782.501043.321043.321043.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10285.49万元,其中:固定资产投资7155.50万元,占项目总投资的69.57%;流动资金3129.99万元,占项目总投资的30.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2424.47万元,占项目总投资的23.57%;设备购置费2246.62万元,占项目总投资的21.84%;其它投资2484.41万元,占项目总投资的24.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7155.50+3129.99=10285.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10285.49143.74%143.74%100.00%2项目建设投资万元7155.50100.00%100.00%69.57%2.1工程费用万元4671.0965.28%65.28%45.41%2.1.1建筑工程费万元2424.4733.88%33.88%23.57%2.1.2设备购置及安装费万元2246.6231.40%31.40%21.84%2.2工程建设其他费用万元1277.9417.86%17.86%12.42%2.2.1无形资产万元1277.9417.86%17.86%12.42%2.3预备费万元1206.4716.86%16.86%11.73%2.3.1基本预备费万元694.949.71%9.71%6.76%2.3.2涨价预备费万元511.537.15%7.15%4.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7155.50100.00%100.00%69.57%5建设期间费用万元6流动资金万元3129.9943.74%43.74%30.43%7铺底流动资金万元1043.3314.58%14.58%10.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.31%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度165.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11680.4711680.4721065.9321065.931637.691.1主要生产车间7008.287008.2812639.5612639.561015.371.2辅助生产车间3737.753737.756741.106741.10524.061.3其他生产车间934.44934.441221.821221.8298.262仓储工程2478.182478.188605.408605.40486.542.1成品贮存619.54619.542151.352151.35121.642.2原料仓储1288.651288.654474.814474.81253.002.3辅助材料仓库569.98569.981979.241979.24111.903供配电工程132.17132.17132.17132.178.413.1供配电室132.17132.17132.17132.178.414给排水工程151.99151.99151.99151.997.524.1给排水151.99151.99151.99151.997.525服务性工程1569.511569.511569.511569.5188.745.1办公用房730.95730.95730.95730.9547.555.2生活服务838.56838.56838.56838.5639.766消防及环保工程442.77442.77442.77442.7728.166.1消防环保工程442.77442.77442.77442.7728.167项目总图工程66.0866.0866.0866.08120.727.1场地及道路硬化4366.96736.85736.857.2场区围墙736.854366.964366.967.3安全保卫室66.0866.0866.0866.088绿化工程1334.0746.69合计16521.1834305.0134305.012424.47(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2246.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1153118.95千瓦时,折合141.72吨标准煤。2、项目年总用水量12997.00立方米,折合1.11吨标准煤。3、“供应链管理服务投资建设项目投资建设项目”,年用电量1153118.95千瓦时,年总用水量12997.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.83吨标准煤/年。达产年综合节能量50.18吨标准煤/年,项目总节能率26.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“供应链管理服务投资建设项目”主要从事供应链管理服务项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性供应链管理服务投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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