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泓域咨询MACRO/ 单体液压支柱投资建设项目立项申请报告单体液压支柱投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51665.82平方米(折合约77.46亩),其中:净用地面积51665.82平方米(红线范围折合约77.46亩)。项目规划总建筑面积68715.54平方米,其中:规划建设主体工程43695.24平方米,计容建筑面积68715.54平方米;预计建筑工程投资5696.35万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单体液压支柱,根据市场情况,预计年产值22805.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12583.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5696.353984.21162.4512583.381.1工程费用万元5696.353984.2117919.381.1.1建筑工程费用万元5696.355696.3538.01%1.1.2设备购置及安装费万元3984.213984.2126.59%1.2工程建设其他费用万元2902.822902.8219.37%1.2.1无形资产万元1441.181441.181.3预备费万元1461.641461.641.3.1基本预备费万元800.36800.361.3.2涨价预备费万元661.28661.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元12583.3812583.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2401.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17919.388097.8014510.2017919.3817919.3817919.381.1应收账款万元5375.812419.124300.655375.815375.815375.811.2存货万元8063.723628.676450.988063.728063.728063.721.2.1原辅材料万元2419.121088.601935.292419.122419.122419.121.2.2燃料动力万元120.9654.4396.76120.96120.96120.961.2.3在产品万元3709.311669.192967.453709.313709.313709.311.2.4产成品万元1814.34816.451451.471814.341814.341814.341.3现金万元4479.852015.933583.884479.854479.854479.852流动负债万元15517.516982.8812414.0115517.5115517.5115517.512.1应付账款万元15517.516982.8812414.0115517.5115517.5115517.513流动资金万元2401.871080.841921.502401.872401.872401.874铺底流动资金万元800.62360.28640.50800.62800.62800.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14985.25万元,其中:固定资产投资12583.38万元,占项目总投资的83.97%;流动资金2401.87万元,占项目总投资的16.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5696.35万元,占项目总投资的38.01%;设备购置费3984.21万元,占项目总投资的26.59%;其它投资2902.82万元,占项目总投资的19.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12583.38+2401.87=14985.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14985.25119.09%119.09%100.00%2项目建设投资万元12583.38100.00%100.00%83.97%2.1工程费用万元9680.5676.93%76.93%64.60%2.1.1建筑工程费万元5696.3545.27%45.27%38.01%2.1.2设备购置及安装费万元3984.2131.66%31.66%26.59%2.2工程建设其他费用万元1441.1811.45%11.45%9.62%2.2.1无形资产万元1441.1811.45%11.45%9.62%2.3预备费万元1461.6411.62%11.62%9.75%2.3.1基本预备费万元800.366.36%6.36%5.34%2.3.2涨价预备费万元661.285.26%5.26%4.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12583.38100.00%100.00%83.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2401.8719.09%19.09%16.03%7铺底流动资金万元800.626.36%6.36%5.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.81%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度162.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22577.7922577.7943695.2443695.243984.451.1主要生产车间13546.6713546.6726217.1426217.142470.361.2辅助生产车间7224.897224.8913982.4813982.481275.021.3其他生产车间1806.221806.222534.322534.32239.072仓储工程4790.204790.2016263.1916263.191078.542.1成品贮存1197.551197.554065.804065.80269.632.2原料仓储2490.902490.908456.868456.86560.842.3辅助材料仓库1101.751101.753740.533740.53248.063供配电工程255.48255.48255.48255.4819.063.1供配电室255.48255.48255.48255.4819.064给排水工程293.80293.80293.80293.8017.054.1给排水293.80293.80293.80293.8017.055服务性工程3033.793033.793033.793033.79201.205.1办公用房1556.691556.691556.691556.69115.605.2生活服务1477.101477.101477.101477.10103.566消防及环保工程855.85855.85855.85855.8563.856.1消防环保工程855.85855.85855.85855.8563.857项目总图工程127.74127.74127.74127.74239.287.1场地及道路硬化8898.721415.401415.407.2场区围墙1415.408898.728898.727.3安全保卫室127.74127.74127.74127.748绿化工程2654.8992.92合计31934.6468715.5468715.545696.35(四)设备方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费3984.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1286559.19千瓦时,折合158.12吨标准煤。2、项目年总用水量15999.10立方米,折合1.37吨标准煤。3、“单体液压支柱投资建设项目投资建设项目”,年用电量1286559.19千瓦时,年总用水量15999.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.49吨标准煤/年。达产年综合节能量56.04吨标准煤/年,项目总节能率23.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“单体液压支柱投资建设项目”主要从事单体液压支柱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单体液压支柱投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,

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