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泓域咨询MACRO/ 二氯二苯砜投资建设项目立项申请报告二氯二苯砜投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33710.18平方米(折合约50.54亩),其中:净用地面积33710.18平方米(红线范围折合约50.54亩)。项目规划总建筑面积41126.42平方米,其中:规划建设主体工程30726.79平方米,计容建筑面积41126.42平方米;预计建筑工程投资3246.52万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二氯二苯砜,根据市场情况,预计年产值14701.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9554.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3246.523391.61189.059554.591.1工程费用万元3246.523391.6110968.471.1.1建筑工程费用万元3246.523246.5228.30%1.1.2设备购置及安装费万元3391.613391.6129.56%1.2工程建设其他费用万元2916.462916.4625.42%1.2.1无形资产万元1428.281428.281.3预备费万元1488.181488.181.3.1基本预备费万元794.71794.711.3.2涨价预备费万元693.47693.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元9554.599554.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1918.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10968.474576.558219.5510968.4710968.4710968.471.1应收账款万元3290.541480.742303.383290.543290.543290.541.2存货万元4935.812221.123455.074935.814935.814935.811.2.1原辅材料万元1480.74666.331036.521480.741480.741480.741.2.2燃料动力万元74.0433.3251.8374.0474.0474.041.2.3在产品万元2270.471021.711589.332270.472270.472270.471.2.4产成品万元1110.56499.75777.391110.561110.561110.561.3现金万元2742.121233.951919.482742.122742.122742.122流动负债万元9049.714072.376334.809049.719049.719049.712.1应付账款万元9049.714072.376334.809049.719049.719049.713流动资金万元1918.76863.441343.131918.761918.761918.764铺底流动资金万元639.58287.81447.71639.58639.58639.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11473.35万元,其中:固定资产投资9554.59万元,占项目总投资的83.28%;流动资金1918.76万元,占项目总投资的16.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3246.52万元,占项目总投资的28.30%;设备购置费3391.61万元,占项目总投资的29.56%;其它投资2916.46万元,占项目总投资的25.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9554.59+1918.76=11473.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11473.35120.08%120.08%100.00%2项目建设投资万元9554.59100.00%100.00%83.28%2.1工程费用万元6638.1369.48%69.48%57.86%2.1.1建筑工程费万元3246.5233.98%33.98%28.30%2.1.2设备购置及安装费万元3391.6135.50%35.50%29.56%2.2工程建设其他费用万元1428.2814.95%14.95%12.45%2.2.1无形资产万元1428.2814.95%14.95%12.45%2.3预备费万元1488.1815.58%15.58%12.97%2.3.1基本预备费万元794.718.32%8.32%6.93%2.3.2涨价预备费万元693.477.26%7.26%6.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9554.59100.00%100.00%83.28%5建设期间费用万元6流动资金万元1918.7620.08%20.08%16.72%7铺底流动资金万元639.596.69%6.69%5.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.57%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度189.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13005.7213005.7230726.7930726.792668.131.1主要生产车间7803.437803.4318436.0718436.071654.241.2辅助生产车间4161.834161.839832.579832.57853.801.3其他生产车间1040.461040.461782.151782.15160.092仓储工程2759.352759.356759.766759.76426.892.1成品贮存689.84689.841689.941689.94106.722.2原料仓储1434.861434.863515.083515.08221.982.3辅助材料仓库634.65634.651554.741554.7498.183供配电工程147.17147.17147.17147.1710.463.1供配电室147.17147.17147.17147.1710.464给排水工程169.24169.24169.24169.249.354.1给排水169.24169.24169.24169.249.355服务性工程1747.591747.591747.591747.59110.365.1办公用房929.29929.29929.29929.2950.135.2生活服务818.30818.30818.30818.3060.146消防及环保工程493.00493.00493.00493.0035.036.1消防环保工程493.00493.00493.00493.0035.037项目总图工程73.5873.5873.5873.58-74.027.1场地及道路硬化4996.05837.55837.557.2场区围墙837.554996.054996.057.3安全保卫室73.5873.5873.5873.588绿化工程1723.4160.32合计18395.6541126.4241126.423246.52(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3391.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1049946.86千瓦时,折合129.04吨标准煤。2、项目年总用水量12304.23立方米,折合1.05吨标准煤。3、“二氯二苯砜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1049946.86千瓦时,年总用水量12304.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.09吨标准煤/年。达产年综合节能量50.59吨标准煤/年,项目总节能率29.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“二氯二苯砜投资建设项目”主要从事二氯二苯砜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二氯二苯砜投资建设项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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