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泓域咨询MACRO/ 天然气发电投资建设项目立项申请报告天然气发电投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18522.59平方米(折合约27.77亩),其中:净用地面积18522.59平方米(红线范围折合约27.77亩)。项目规划总建筑面积19633.95平方米,其中:规划建设主体工程12610.62平方米,计容建筑面积19633.95平方米;预计建筑工程投资1645.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为天然气发电,根据市场情况,预计年产值9221.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5397.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1645.311942.49194.375397.651.1工程费用万元1645.311942.495632.681.1.1建筑工程费用万元1645.311645.3124.67%1.1.2设备购置及安装费万元1942.491942.4929.12%1.2工程建设其他费用万元1809.851809.8527.13%1.2.1无形资产万元830.47830.471.3预备费万元979.38979.381.3.1基本预备费万元583.97583.971.3.2涨价预备费万元395.41395.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元5397.655397.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1272.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5632.684001.754872.475632.685632.685632.681.1应收账款万元1689.80929.391351.841689.801689.801689.801.2存货万元2534.711394.092027.762534.712534.712534.711.2.1原辅材料万元760.41418.23608.33760.41760.41760.411.2.2燃料动力万元38.0220.9130.4238.0238.0238.021.2.3在产品万元1165.97641.28932.771165.971165.971165.971.2.4产成品万元570.31313.67456.25570.31570.31570.311.3现金万元1408.17774.491126.541408.171408.171408.172流动负债万元4359.742397.863487.794359.744359.744359.742.1应付账款万元4359.742397.863487.794359.744359.744359.743流动资金万元1272.94700.121018.351272.941272.941272.944铺底流动资金万元424.31233.37339.45424.31424.31424.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6670.59万元,其中:固定资产投资5397.65万元,占项目总投资的80.92%;流动资金1272.94万元,占项目总投资的19.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1645.31万元,占项目总投资的24.67%;设备购置费1942.49万元,占项目总投资的29.12%;其它投资1809.85万元,占项目总投资的27.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5397.65+1272.94=6670.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6670.59123.58%123.58%100.00%2项目建设投资万元5397.65100.00%100.00%80.92%2.1工程费用万元3587.8066.47%66.47%53.79%2.1.1建筑工程费万元1645.3130.48%30.48%24.67%2.1.2设备购置及安装费万元1942.4935.99%35.99%29.12%2.2工程建设其他费用万元830.4715.39%15.39%12.45%2.2.1无形资产万元830.4715.39%15.39%12.45%2.3预备费万元979.3818.14%18.14%14.68%2.3.1基本预备费万元583.9710.82%10.82%8.75%2.3.2涨价预备费万元395.417.33%7.33%5.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5397.65100.00%100.00%80.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1272.9423.58%23.58%19.08%7铺底流动资金万元424.317.86%7.86%6.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.92%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度194.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7453.947453.9412610.6212610.621162.441.1主要生产车间4472.364472.367566.377566.37720.711.2辅助生产车间2385.262385.264035.404035.40371.981.3其他生产车间596.32596.32731.42731.4269.752仓储工程1581.461581.464565.164565.16306.052.1成品贮存395.37395.371141.291141.2976.512.2原料仓储822.36822.362373.882373.88159.152.3辅助材料仓库363.74363.741049.991049.9970.393供配电工程84.3484.3484.3484.346.363.1供配电室84.3484.3484.3484.346.364给排水工程97.0097.0097.0097.005.694.1给排水97.0097.0097.0097.005.695服务性工程1001.591001.591001.591001.5967.155.1办公用房415.94415.94415.94415.9428.345.2生活服务585.65585.65585.65585.6531.036消防及环保工程282.55282.55282.55282.5521.316.1消防环保工程282.55282.55282.55282.5521.317项目总图工程42.1742.1742.1742.1733.497.1场地及道路硬化2641.51501.04501.047.2场区围墙501.042641.512641.517.3安全保卫室42.1742.1742.1742.178绿化工程1223.5442.82合计10543.0619633.9519633.951645.31(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1942.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1047424.52千瓦时,折合128.73吨标准煤。2、项目年总用水量8394.04立方米,折合0.72吨标准煤。3、“天然气发电投资建设项目投资建设项目”,年用电量1047424.52千瓦时,年总用水量8394.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.45吨标准煤/年。达产年综合节能量50.34吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“天然气发电投资建设项目”主要从事天然气发电项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天然气发电投资建设项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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