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文档简介
泓域咨询MACRO/ pp再生塑料颗粒投资建设项目立项申请报告pp再生塑料颗粒投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38425.87平方米(折合约57.61亩),其中:净用地面积38425.87平方米(红线范围折合约57.61亩)。项目规划总建筑面积62634.17平方米,其中:规划建设主体工程40616.42平方米,计容建筑面积62634.17平方米;预计建筑工程投资4453.48万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为pp再生塑料颗粒,根据市场情况,预计年产值31570.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9720.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4453.484819.28168.739720.541.1工程费用万元4453.484819.2822870.671.1.1建筑工程费用万元4453.484453.4834.25%1.1.2设备购置及安装费万元4819.284819.2837.06%1.2工程建设其他费用万元447.78447.783.44%1.2.1无形资产万元221.94221.941.3预备费万元225.84225.841.3.1基本预备费万元98.0798.071.3.2涨价预备费万元127.77127.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元9720.549720.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3283.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22870.6714670.1814974.7622870.6722870.6722870.671.1应收账款万元6861.204459.784802.846861.206861.206861.201.2存货万元10291.806689.677204.2610291.8010291.8010291.801.2.1原辅材料万元3087.542006.902161.283087.543087.543087.541.2.2燃料动力万元154.38100.35108.06154.38154.38154.381.2.3在产品万元4734.233077.253313.964734.234734.234734.231.2.4产成品万元2315.651505.181620.962315.652315.652315.651.3现金万元5717.673716.484002.375717.675717.675717.672流动负债万元19587.2612731.7213711.0819587.2619587.2619587.262.1应付账款万元19587.2612731.7213711.0819587.2619587.2619587.263流动资金万元3283.412134.222298.393283.413283.413283.414铺底流动资金万元1094.46711.40766.131094.461094.461094.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13003.95万元,其中:固定资产投资9720.54万元,占项目总投资的74.75%;流动资金3283.41万元,占项目总投资的25.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4453.48万元,占项目总投资的34.25%;设备购置费4819.28万元,占项目总投资的37.06%;其它投资447.78万元,占项目总投资的3.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9720.54+3283.41=13003.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13003.95133.78%133.78%100.00%2项目建设投资万元9720.54100.00%100.00%74.75%2.1工程费用万元9272.7695.39%95.39%71.31%2.1.1建筑工程费万元4453.4845.82%45.82%34.25%2.1.2设备购置及安装费万元4819.2849.58%49.58%37.06%2.2工程建设其他费用万元221.942.28%2.28%1.71%2.2.1无形资产万元221.942.28%2.28%1.71%2.3预备费万元225.842.32%2.32%1.74%2.3.1基本预备费万元98.071.01%1.01%0.75%2.3.2涨价预备费万元127.771.31%1.31%0.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9720.54100.00%100.00%74.75%5建设期间费用万元6流动资金万元3283.4133.78%33.78%25.25%7铺底流动资金万元1094.4711.26%11.26%8.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.00%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度168.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16300.2516300.2540616.4240616.423176.751.1主要生产车间9780.159780.1524369.8524369.851969.591.2辅助生产车间5216.085216.0812997.2512997.251016.561.3其他生产车间1304.021304.022355.752355.75190.602仓储工程3458.333458.3314311.5414311.54814.082.1成品贮存864.58864.583577.893577.89203.522.2原料仓储1798.331798.337442.007442.00423.322.3辅助材料仓库795.42795.423291.653291.65187.243供配电工程184.44184.44184.44184.4411.803.1供配电室184.44184.44184.44184.4411.804给排水工程212.11212.11212.11212.1110.564.1给排水212.11212.11212.11212.1110.565服务性工程2190.272190.272190.272190.27124.595.1办公用房1087.621087.621087.621087.6252.465.2生活服务1102.651102.651102.651102.6569.056消防及环保工程617.89617.89617.89617.8939.546.1消防环保工程617.89617.89617.89617.8939.547项目总图工程92.2292.2292.2292.22204.677.1场地及道路硬化6129.871354.651354.657.2场区围墙1354.656129.876129.877.3安全保卫室92.2292.2292.2292.228绿化工程2042.4671.49合计23055.5262634.1762634.174453.48(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4819.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1343434.03千瓦时,折合165.11吨标准煤。2、项目年总用水量25095.08立方米,折合2.14吨标准煤。3、“pp再生塑料颗粒投资建设项目投资建设项目”,年用电量1343434.03千瓦时,年总用水量25095.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.25吨标准煤/年。达产年综合节能量41.81吨标准煤/年,项目总节能率23.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“pp再生塑料颗粒投资建设项目”主要从事pp再生塑料颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性pp再生塑料颗粒投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发
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