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泓域咨询MACRO/ PC板投资建设项目立项申请报告PC板投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26213.10平方米(折合约39.30亩),其中:净用地面积26213.10平方米(红线范围折合约39.30亩)。项目规划总建筑面积28048.02平方米,其中:规划建设主体工程20158.04平方米,计容建筑面积28048.02平方米;预计建筑工程投资2468.73万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PC板,根据市场情况,预计年产值11291.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6886.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2468.732256.49175.226886.151.1工程费用万元2468.732256.498906.261.1.1建筑工程费用万元2468.732468.7330.61%1.1.2设备购置及安装费万元2256.492256.4927.98%1.2工程建设其他费用万元2160.932160.9326.79%1.2.1无形资产万元1195.731195.731.3预备费万元965.20965.201.3.1基本预备费万元390.25390.251.3.2涨价预备费万元574.95574.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元6886.156886.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1179.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8906.264444.826893.778906.268906.268906.261.1应收账款万元2671.881736.722137.502671.882671.882671.881.2存货万元4007.822605.083206.254007.824007.824007.821.2.1原辅材料万元1202.35781.52961.881202.351202.351202.351.2.2燃料动力万元60.1239.0848.0960.1260.1260.121.2.3在产品万元1843.601198.341474.881843.601843.601843.601.2.4产成品万元901.76586.14721.41901.76901.76901.761.3现金万元2226.571447.271781.252226.572226.572226.572流动负债万元7726.535022.246181.227726.537726.537726.532.1应付账款万元7726.535022.246181.227726.537726.537726.533流动资金万元1179.73766.82943.781179.731179.731179.734铺底流动资金万元393.24255.61314.59393.24393.24393.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8065.88万元,其中:固定资产投资6886.15万元,占项目总投资的85.37%;流动资金1179.73万元,占项目总投资的14.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2468.73万元,占项目总投资的30.61%;设备购置费2256.49万元,占项目总投资的27.98%;其它投资2160.93万元,占项目总投资的26.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6886.15+1179.73=8065.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8065.88117.13%117.13%100.00%2项目建设投资万元6886.15100.00%100.00%85.37%2.1工程费用万元4725.2268.62%68.62%58.58%2.1.1建筑工程费万元2468.7335.85%35.85%30.61%2.1.2设备购置及安装费万元2256.4932.77%32.77%27.98%2.2工程建设其他费用万元1195.7317.36%17.36%14.82%2.2.1无形资产万元1195.7317.36%17.36%14.82%2.3预备费万元965.2014.02%14.02%11.97%2.3.1基本预备费万元390.255.67%5.67%4.84%2.3.2涨价预备费万元574.958.35%8.35%7.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6886.15100.00%100.00%85.37%5建设期间费用万元6流动资金万元1179.7317.13%17.13%14.63%7铺底流动资金万元393.245.71%5.71%4.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.29%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度175.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13211.9413211.9420158.0420158.041951.701.1主要生产车间7927.167927.1612094.8212094.821210.051.2辅助生产车间4227.824227.826450.576450.57624.541.3其他生产车间1056.961056.961169.171169.17117.102仓储工程2803.102803.105128.495128.49361.122.1成品贮存700.77700.771282.121282.1290.282.2原料仓储1457.611457.612666.812666.81187.782.3辅助材料仓库644.71644.711179.551179.5583.063供配电工程149.50149.50149.50149.5011.843.1供配电室149.50149.50149.50149.5011.844给排水工程171.92171.92171.92171.9210.594.1给排水171.92171.92171.92171.9210.595服务性工程1775.301775.301775.301775.30125.015.1办公用房732.46732.46732.46732.4674.965.2生活服务1042.841042.841042.841042.8472.446消防及环保工程500.82500.82500.82500.8239.676.1消防环保工程500.82500.82500.82500.8239.677项目总图工程74.7574.7574.7574.75-87.547.1场地及道路硬化4870.58883.56883.567.2场区围墙883.564870.584870.587.3安全保卫室74.7574.7574.7574.758绿化工程1609.7156.34合计18687.3228048.0228048.022468.73(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2256.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量976392.00千瓦时,折合120.00吨标准煤。2、项目年总用水量8168.48立方米,折合0.70吨标准煤。3、“PC板投资建设项目投资建设项目”,年用电量976392.00千瓦时,年总用水量8168.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.70吨标准煤/年。达产年综合节能量40.23吨标准煤/年,项目总节能率21.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“PC板投资建设项目”主要从事PC板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PC板投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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