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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢排气管投资建设项目立项申请报告不锈钢排气管投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19343.00平方米(折合约29.00亩),其中:净用地面积19343.00平方米(红线范围折合约29.00亩)。项目规划总建筑面积24372.18平方米,其中:规划建设主体工程16253.60平方米,计容建筑面积24372.18平方米;预计建筑工程投资1867.01万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢排气管,根据市场情况,预计年产值13921.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5518.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1867.012236.65190.315518.991.1工程费用万元1867.012236.659704.301.1.1建筑工程费用万元1867.011867.0126.67%1.1.2设备购置及安装费万元2236.652236.6531.95%1.2工程建设其他费用万元1415.331415.3320.22%1.2.1无形资产万元719.49719.491.3预备费万元695.84695.841.3.1基本预备费万元405.37405.371.3.2涨价预备费万元290.47290.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元5518.995518.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1482.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9704.304238.337714.879704.309704.309704.301.1应收账款万元2911.291164.522037.902911.292911.292911.291.2存货万元4366.931746.773056.854366.934366.934366.931.2.1原辅材料万元1310.08524.03917.061310.081310.081310.081.2.2燃料动力万元65.5026.2045.8565.5065.5065.501.2.3在产品万元2008.79803.521406.152008.792008.792008.791.2.4产成品万元982.56393.02687.79982.56982.56982.561.3现金万元2426.07970.431698.252426.072426.072426.072流动负债万元8222.133288.855755.498222.138222.138222.132.1应付账款万元8222.133288.855755.498222.138222.138222.133流动资金万元1482.17592.871037.521482.171482.171482.174铺底流动资金万元494.05197.62345.84494.05494.05494.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7001.16万元,其中:固定资产投资5518.99万元,占项目总投资的78.83%;流动资金1482.17万元,占项目总投资的21.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1867.01万元,占项目总投资的26.67%;设备购置费2236.65万元,占项目总投资的31.95%;其它投资1415.33万元,占项目总投资的20.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5518.99+1482.17=7001.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7001.16126.86%126.86%100.00%2项目建设投资万元5518.99100.00%100.00%78.83%2.1工程费用万元4103.6674.36%74.36%58.61%2.1.1建筑工程费万元1867.0133.83%33.83%26.67%2.1.2设备购置及安装费万元2236.6540.53%40.53%31.95%2.2工程建设其他费用万元719.4913.04%13.04%10.28%2.2.1无形资产万元719.4913.04%13.04%10.28%2.3预备费万元695.8412.61%12.61%9.94%2.3.1基本预备费万元405.377.35%7.35%5.79%2.3.2涨价预备费万元290.475.26%5.26%4.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5518.99100.00%100.00%78.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1482.1726.86%26.86%21.17%7铺底流动资金万元494.068.95%8.95%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.59%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度190.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7328.707328.7016253.6016253.601369.601.1主要生产车间4397.224397.229752.169752.16849.151.2辅助生产车间2345.182345.185201.155201.15438.271.3其他生产车间586.30586.30942.71942.7182.182仓储工程1554.891554.895277.085277.08323.402.1成品贮存388.72388.721319.271319.2780.852.2原料仓储808.54808.542744.082744.08168.172.3辅助材料仓库357.62357.621213.731213.7374.383供配电工程82.9382.9382.9382.935.723.1供配电室82.9382.9382.9382.935.724给排水工程95.3795.3795.3795.375.114.1给排水95.3795.3795.3795.375.115服务性工程984.76984.76984.76984.7660.355.1办公用房486.47486.47486.47486.4727.145.2生活服务498.29498.29498.29498.2927.576消防及环保工程277.81277.81277.81277.8119.156.1消防环保工程277.81277.81277.81277.8119.157项目总图工程41.4641.4641.4641.4645.357.1场地及道路硬化2621.43547.30547.307.2场区围墙547.302621.432621.437.3安全保卫室41.4641.4641.4641.468绿化工程1095.0138.33合计10365.9124372.1824372.181867.01(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2236.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量879403.73千瓦时,折合108.08吨标准煤。2、项目年总用水量7893.24立方米,折合0.67吨标准煤。3、“不锈钢排气管投资建设项目投资建设项目”,年用电量879403.73千瓦时,年总用水量7893.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.75吨标准煤/年。达产年综合节能量44.42吨标准煤/年,项目总节能率26.33%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“不锈钢排气管投资建设项目”主要从事不锈钢排气管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢排气管投资建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境
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