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泓域咨询MACRO/ 再生铅项目简介及立项备案申请再生铅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景蓄电池用铅量在铅的消费中占很大比例,因此废旧蓄电池是再生铅的主要原料。有的国家再生铅量占总产铅量的一半以上。工业发达国家和地区再生铅工业的发展较快。再生铅在铅工业中占有重要的位置,2000年工业发达国家和地区再生铅占铅总产量的百分比分别是:美国46%,日本58%,德国48%,法日57%,意大利52%,中国台湾100%。我国铅的产量虽然增长很快,但再生铅产量增长的速度却很慢,近5年来一直徘徊在1517万吨之问并且有下降的趋势。废铅主要来自蓄电池极板,电缆铠装、管道、铅弹和铅板。只要将这些废铅收集起来送到再生铅厂再熔、重炼,即可生产出精炼铅、软铅和各种铅基合金。废蓄电池和电缆包皮回收的铅,含有少量的锑和其他金属,这种再生铅一般仍转卖给蓄电池制造厂家。含锡的再生铅大多重新用来制造焊条,轴承合金与其他铅锡合金。一般汽油和染料中的铅无法回收,是铅造成环境污染的主要因素。箔材、焊条、热处理和电镀中的铅,目前还难以回收。目前发达国家再生铅产量占铅总产量的比例在60%以上,美国最后一家原生铅企业将于2013年提前关闭。到2015年,我国再生铅产量占原生铅的比例有望超过再生有色金属产业发展推进规划中提出的40%的目标。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24172.08平方米(折合约36.24亩),其中:净用地面积24172.08平方米(红线范围折合约36.24亩)。项目规划总建筑面积30215.10平方米,其中:规划建设主体工程20586.83平方米,计容建筑面积30215.10平方米;预计建筑工程投资2481.05万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生铅,根据市场情况,预计年产值9134.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6273.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2481.052523.75173.126273.871.1工程费用万元2481.052523.756536.281.1.1建筑工程费用万元2481.052481.0533.64%1.1.2设备购置及安装费万元2523.752523.7534.22%1.2工程建设其他费用万元1269.071269.0717.21%1.2.1无形资产万元683.04683.041.3预备费万元586.03586.031.3.1基本预备费万元263.97263.971.3.2涨价预备费万元322.06322.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元6273.876273.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1101.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6536.282734.975514.006536.286536.286536.281.1应收账款万元1960.88784.351568.711960.881960.881960.881.2存货万元2941.331176.532353.062941.332941.332941.331.2.1原辅材料万元882.40352.96705.92882.40882.40882.401.2.2燃料动力万元44.1217.6535.3044.1244.1244.121.2.3在产品万元1353.01541.201082.411353.011353.011353.011.2.4产成品万元661.80264.72529.44661.80661.80661.801.3现金万元1634.07653.631307.261634.071634.071634.072流动负债万元5434.642173.864347.715434.645434.645434.642.1应付账款万元5434.642173.864347.715434.645434.645434.643流动资金万元1101.64440.66881.311101.641101.641101.644铺底流动资金万元367.21146.89293.77367.21367.21367.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7375.51万元,其中:固定资产投资6273.87万元,占项目总投资的85.06%;流动资金1101.64万元,占项目总投资的14.94%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2481.05万元,占项目总投资的33.64%;设备购置费2523.75万元,占项目总投资的34.22%;其它投资1269.07万元,占项目总投资的17.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6273.87+1101.64=7375.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7375.51117.56%117.56%100.00%2项目建设投资万元6273.87100.00%100.00%85.06%2.1工程费用万元5004.8079.77%79.77%67.86%2.1.1建筑工程费万元2481.0539.55%39.55%33.64%2.1.2设备购置及安装费万元2523.7540.23%40.23%34.22%2.2工程建设其他费用万元683.0410.89%10.89%9.26%2.2.1无形资产万元683.0410.89%10.89%9.26%2.3预备费万元586.039.34%9.34%7.95%2.3.1基本预备费万元263.974.21%4.21%3.58%2.3.2涨价预备费万元322.065.13%5.13%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6273.87100.00%100.00%85.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1101.6417.56%17.56%14.94%7铺底流动资金万元367.215.85%5.85%4.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.10%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度173.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10441.7810441.7820586.8320586.831859.491.1主要生产车间6265.076265.0712352.1012352.101152.881.2辅助生产车间3341.373341.376587.796587.79595.041.3其他生产车间835.34835.341194.041194.04111.572仓储工程2215.372215.376258.386258.38411.122.1成品贮存553.84553.841564.601564.60102.782.2原料仓储1151.991151.993254.363254.36213.782.3辅助材料仓库509.54509.541439.431439.4394.563供配电工程118.15118.15118.15118.158.733.1供配电室118.15118.15118.15118.158.734给排水工程135.88135.88135.88135.887.814.1给排水135.88135.88135.88135.887.815服务性工程1403.071403.071403.071403.0792.175.1办公用房705.40705.40705.40705.4052.935.2生活服务697.67697.67697.67697.6737.156消防及环保工程395.81395.81395.81395.8129.256.1消防环保工程395.81395.81395.81395.8129.257项目总图工程59.0859.0859.0859.0830.587.1场地及道路硬化3769.58617.50617.507.2场区围墙617.503769.583769.587.3安全保卫室59.0859.0859.0859.088绿化工程1197.0741.90合计14769.1430215.1030215.102481.05(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2523.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量853122.51千瓦时,折合104.85吨标准煤。2、项目年总用水量7974.12立方米,折合0.68吨标准煤。3、“再生铅项目投资建设项目”,年用电量853122.51千瓦时,年总用水量7974.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.53吨标准煤/年。达产年综合节能量35.18吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“再生铅项目”主要从事再生铅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生铅项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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