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泓域咨询MACRO/ 金属包装容器项目简介及立项备案申请金属包装容器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景金属包装容器是指用金属薄板制造的薄壁包装容器。它广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装,工业品包装、军火包装等方面。其中用于食品包装的数量最大。金属包装是中国包装工业的重要组成部分,其产值约占中国包装工业总产值的10%,主要为食品、罐头、饮料、油脂、化工、药品、文化用品及化妆品等行业提供包装服务。目前,中国对金属包装的需求前途非常广泛,需求量较大。近十年来中国经济持续以两位数递增,人民生活水平不断提高,尤其是当代年轻人消费观念的改变,金属包装的饮料、食品、化妆品很受他们的青睐。2006年中国饮料产量为4100万吨成为仅次于美国的世界第二大饮料生产国。中国的石油化工产品、精细化工、日用化工产品的深化发展,既扩大了内需,又增加了出口,都为金属包装提供了巨大的潜在市场。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43114.88平方米(折合约64.64亩),其中:净用地面积43114.88平方米(红线范围折合约64.64亩)。项目规划总建筑面积51737.86平方米,其中:规划建设主体工程34303.94平方米,计容建筑面积51737.86平方米;预计建筑工程投资4251.57万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属包装容器,根据市场情况,预计年产值25316.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12620.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4251.573962.99195.2512620.961.1工程费用万元4251.573962.9917663.731.1.1建筑工程费用万元4251.574251.5726.55%1.1.2设备购置及安装费万元3962.993962.9924.75%1.2工程建设其他费用万元4406.404406.4027.51%1.2.1无形资产万元1819.271819.271.3预备费万元2587.132587.131.3.1基本预备费万元1422.891422.891.3.2涨价预备费万元1164.241164.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元12620.9612620.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3393.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17663.7310390.1313875.6117663.7317663.7317663.731.1应收账款万元5299.122914.523709.385299.125299.125299.121.2存货万元7948.684371.775564.077948.687948.687948.681.2.1原辅材料万元2384.601311.531669.222384.602384.602384.601.2.2燃料动力万元119.2365.5883.46119.23119.23119.231.2.3在产品万元3656.392011.022559.473656.393656.393656.391.2.4产成品万元1788.45983.651251.921788.451788.451788.451.3现金万元4415.932428.763091.154415.934415.934415.932流动负债万元14269.867848.429988.9014269.8614269.8614269.862.1应付账款万元14269.867848.429988.9014269.8614269.8614269.863流动资金万元3393.871866.632375.713393.873393.873393.874铺底流动资金万元1131.28622.21791.901131.281131.281131.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16014.83万元,其中:固定资产投资12620.96万元,占项目总投资的78.81%;流动资金3393.87万元,占项目总投资的21.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4251.57万元,占项目总投资的26.55%;设备购置费3962.99万元,占项目总投资的24.75%;其它投资4406.40万元,占项目总投资的27.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12620.96+3393.87=16014.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16014.83126.89%126.89%100.00%2项目建设投资万元12620.96100.00%100.00%78.81%2.1工程费用万元8214.5665.09%65.09%51.29%2.1.1建筑工程费万元4251.5733.69%33.69%26.55%2.1.2设备购置及安装费万元3962.9931.40%31.40%24.75%2.2工程建设其他费用万元1819.2714.41%14.41%11.36%2.2.1无形资产万元1819.2714.41%14.41%11.36%2.3预备费万元2587.1320.50%20.50%16.15%2.3.1基本预备费万元1422.8911.27%11.27%8.88%2.3.2涨价预备费万元1164.249.22%9.22%7.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12620.96100.00%100.00%78.81%5建设期间费用万元6流动资金万元3393.8726.89%26.89%21.19%7铺底流动资金万元1131.298.96%8.96%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.15%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度195.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15896.4815896.4834303.9434303.943100.831.1主要生产车间9537.899537.8920582.3620582.361922.511.2辅助生产车间5086.875086.8710977.2610977.26992.271.3其他生产车间1271.721271.721989.631989.63186.052仓储工程3372.663372.6611332.0511332.05744.972.1成品贮存843.16843.162833.012833.01186.242.2原料仓储1753.781753.785892.675892.67387.382.3辅助材料仓库775.71775.712606.372606.37171.343供配电工程179.88179.88179.88179.8813.303.1供配电室179.88179.88179.88179.8813.304给排水工程206.86206.86206.86206.8611.904.1给排水206.86206.86206.86206.8611.905服务性工程2136.022136.022136.022136.02140.425.1办公用房991.70991.70991.70991.7068.365.2生活服务1144.321144.321144.321144.3279.086消防及环保工程602.58602.58602.58602.5844.576.1消防环保工程602.58602.58602.58602.5844.577项目总图工程89.9489.9489.9489.94128.497.1场地及道路硬化5742.76959.95959.957.2场区围墙959.955742.765742.767.3安全保卫室89.9489.9489.9489.948绿化工程1916.9067.09合计22484.4151737.8651737.864251.57(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3962.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量551986.94千瓦时,折合67.84吨标准煤。2、项目年总用水量13382.97立方米,折合1.14吨标准煤。3、“金属包装容器项目投资建设项目”,年用电量551986.94千瓦时,年总用水量13382.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.98吨标准煤/年。达产年综合节能量22.99吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“金属包装容器项目”主要从事金属包装容器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属包装容器项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。

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