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泓域咨询MACRO/ 抗氧剂项目简介及立项备案申请抗氧剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来随着塑料产能和产量的快速增长,我国抗氧剂的生产与消费也相应的得到了刺激和拉动。同时,我国抗氧剂产能和产量也进入快速发展的时期,合资企业不断扩大规模,试图通过本土化占有亚洲地区尤其是中国市场,国内企业也通过技术进步扩大产能。“十一五”期间,我国抗氧剂产能、产量、出口量呈现大幅度增加态势,品种也不断丰富,由净进口国成为净出口国。截止2013年底,国内塑料抗氧剂生产企业约50家左右,生产能力接近17万吨/年,2013年产量约为12.8万吨,其中出口量超过1万吨。目前,我国已是全球主要的抗氧剂生产国和消费国。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34684.00平方米(折合约52.00亩),其中:净用地面积34684.00平方米(红线范围折合约52.00亩)。项目规划总建筑面积48557.60平方米,其中:规划建设主体工程34745.32平方米,计容建筑面积48557.60平方米;预计建筑工程投资4354.86万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为抗氧剂,根据市场情况,预计年产值21761.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9527.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4354.862824.91183.239527.961.1工程费用万元4354.862824.9113558.561.1.1建筑工程费用万元4354.864354.8636.94%1.1.2设备购置及安装费万元2824.912824.9123.96%1.2工程建设其他费用万元2348.192348.1919.92%1.2.1无形资产万元1370.501370.501.3预备费万元977.69977.691.3.1基本预备费万元537.98537.981.3.2涨价预备费万元439.71439.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元9527.969527.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2260.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13558.566867.2112627.5713558.5613558.5613558.561.1应收账款万元4067.571627.033254.054067.574067.574067.571.2存货万元6101.352440.544881.086101.356101.356101.351.2.1原辅材料万元1830.40732.161464.321830.401830.401830.401.2.2燃料动力万元91.5236.6173.2291.5291.5291.521.2.3在产品万元2806.621122.652245.302806.622806.622806.621.2.4产成品万元1372.80549.121098.241372.801372.801372.801.3现金万元3389.641355.862711.713389.643389.643389.642流动负债万元11298.204519.289038.5611298.2011298.2011298.202.1应付账款万元11298.204519.289038.5611298.2011298.2011298.203流动资金万元2260.36904.141808.292260.362260.362260.364铺底流动资金万元753.45301.38602.76753.45753.45753.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11788.32万元,其中:固定资产投资9527.96万元,占项目总投资的80.83%;流动资金2260.36万元,占项目总投资的19.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4354.86万元,占项目总投资的36.94%;设备购置费2824.91万元,占项目总投资的23.96%;其它投资2348.19万元,占项目总投资的19.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9527.96+2260.36=11788.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11788.32123.72%123.72%100.00%2项目建设投资万元9527.96100.00%100.00%80.83%2.1工程费用万元7179.7775.35%75.35%60.91%2.1.1建筑工程费万元4354.8645.71%45.71%36.94%2.1.2设备购置及安装费万元2824.9129.65%29.65%23.96%2.2工程建设其他费用万元1370.5014.38%14.38%11.63%2.2.1无形资产万元1370.5014.38%14.38%11.63%2.3预备费万元977.6910.26%10.26%8.29%2.3.1基本预备费万元537.985.65%5.65%4.56%2.3.2涨价预备费万元439.714.61%4.61%3.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9527.96100.00%100.00%80.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2260.3623.72%23.72%19.17%7铺底流动资金万元753.457.91%7.91%6.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.11%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度183.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17192.0817192.0834745.3234745.323427.731.1主要生产车间10315.2510315.2520847.1920847.192125.191.2辅助生产车间5501.475501.4711118.5011118.501096.871.3其他生产车间1375.371375.372015.232015.23205.662仓储工程3647.543647.548977.988977.98644.152.1成品贮存911.88911.882244.492244.49161.042.2原料仓储1896.721896.724668.554668.55334.962.3辅助材料仓库838.93838.932064.942064.94148.153供配电工程194.54194.54194.54194.5415.703.1供配电室194.54194.54194.54194.5415.704给排水工程223.72223.72223.72223.7214.044.1给排水223.72223.72223.72223.7214.045服务性工程2310.112310.112310.112310.11165.745.1办公用房1292.341292.341292.341292.3470.325.2生活服务1017.771017.771017.771017.7786.466消防及环保工程651.69651.69651.69651.6952.606.1消防环保工程651.69651.69651.69651.6952.607项目总图工程97.2797.2797.2797.27-45.577.1场地及道路硬化6506.991003.661003.667.2场区围墙1003.666506.996506.997.3安全保卫室97.2797.2797.2797.278绿化工程2299.0980.47合计24316.9548557.6048557.604354.86(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2824.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量449953.98千瓦时,折合55.30吨标准煤。2、项目年总用水量13700.47立方米,折合1.17吨标准煤。3、“抗氧剂项目投资建设项目”,年用电量449953.98千瓦时,年总用水量13700.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.47吨标准煤/年。达产年综合节能量18.82吨标准煤/年,项目总节能率24.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“抗氧剂项目”主要从事抗氧剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性抗氧剂项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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