纠正措施控制程序.doc_第1页
纠正措施控制程序.doc_第2页
纠正措施控制程序.doc_第3页
纠正措施控制程序.doc_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除1目的为消除不合格的原因,防止不合格的再发生,依据不合格的影响程度,采取相适应的纠正措施,特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于本公司管理体系的所有过程和部门。3 职责3.1质保部为本程序归口管理部门。3.1.1 负责汇总信息、组织相关部门进行原因分析、制定措施,并跟踪、检查和评审所采取纠正措施的有效性。3.1.2 每季度对各部门发出的纠正措施要求进行汇总,每年形成纠正措施报告,做为管理评审输入内容之一。3.1.3 在日常工作中,质保部对生产过程、产品质量、体系运行中出现的问题择机发出纠正措施要求。3.2 其它部门为本程序相关部门。3.2.1 采购部将质保部、生产部反馈的供应商的来料、外协件、服务等反复出现的质量问题及时向供应商发出纠正措施要求,跟踪供应商的整改情况。3.2.2 管理部在日常检查中发现的重大安全隐患、已发生的安全事故、反复出现的5S问题向责任部门发出纠正措施要求。3.3 相关部门为责任部门时,在收到纠正措施要求后及时进行原因分析、采取纠正措施,必要时进行举一反三。4 工作程序4.1纠正措施实施时机纠正措施根据情况分为:问题交流报告(PCR)及纠正措施。问题交流报告针对某个质量问题,而纠正措施针对重复发生或普遍性问题.当出现下列情况之一时,采取问题交流报告方式:a)内部各级分层审核发现问题; b)客户反馈质量问题并经确认; 当出现下列情况之一时,必须采取有效的纠正措施:c) 同一供方相同材料一月内连续2次批量不合格(退货)时;d) 相同产品(相同缺陷)一月内连续2次不合格或不执行工艺流程时;e) 重大安全隐患、出现安全事故时;f) 内审/管理评审等质量体系审核发现不合格时;g) 其它不符合方针、目标、体系文件要求的情况;4.2 纠正措施要求发出及责任部门确定4.2.1 1)当出现4.1 a/b)情况时,发现部门开具问题交流报告,责任部门进行原因分析,并做出整改措施;整改措施完成后,由责任部门提出验证需求,由质保部组织相关人员验证;措施验证有效后,由副总确认关闭。 说明:问题发现/发生后,问题描述在当班发出;抄送至生产/质保部相关人员及主管副总;紧急措施为接到报怨后采取的相关措施,要求在1小时内完成安排工作,如线旁物料控制、LOC物料控制、基地库存控制、断点标识等。 原因分析为责任部门分析出问题产生的根本原因。 短期措施为责任部门/支持部门采取的临时性措施。要求1个工作日内给出。 长期措施为设备增加、检具改进等需要时间较长的,从根本上杜绝类似事件的措施。要求在2个工作日内给出措施,实施过程另行跟踪。问题交流报告编号规则:编号样本:PCR-XXXX-XX 第1、2位XX为年份:如09年为(09;第3、4位XX为月份:如11月为(11);第5、6位XX为流水号。2)当出现4.1 c)情况时,质保部开具纠正措施要求,交于采购部,由采购部协调供应商在3个工作日内完成原因分析、纠正措施后返回,并由质保部对此供应商材料进行跟踪,连续3次检验合格则问题关闭;如连续出现同类不合格,按采购部供应商考核管理规定有关规定执行;3)当出现4.1 d)情况时,质保部确定责任部门并开具纠正措施要求,责任部门进行原因分析并制定纠正措施,质保部负责跟踪措施结果并评估效果;4)当出现4.1e/f/g)情况时,由管理部做责任判定(必要时,组织相关人员共同评审),并开具纠正措施要求,责任部门分析原因并制定纠正措施,管理部负责跟踪措施结果并评估效果。4.3 原因分析、纠正措施的制定4.3.1质保部必须对顾客退回的产品进行分析,保存分析记录,在纠正措施要求中进行事实描述和原因分析,并制定相应的纠正措施计划,报质保部经理批准,对重大纠正措施计划,报管理者代表批准。并将批准后的纠正措施要求下发到实施部门进行整改,每一项纠正措施均应明确规定负责实施部门、实施时间、完成时间、进度要求等。 4.3.2质保部针对产品实现过程汇总的诸多不合格信息,在纠正措施要求中进行事实描述,下发责任部门;责任部门通过调查分析,确定不合格原因,对于比较严重的问题,应组织有关部门及责任部门进行原因分析,评价问题的严重性,原因分析应留有记录。责任部门根据问题严重程度,针对不合格原因,制定相应的纠正措施计划,报质保部经理批准。每一项纠正措施均应明确规定负责实施部门、实施时间、完成时间、进度要求等。重大纠正措施计划报管理者代表批准。4.3.3 体系运行方面的不合格,按内部审核控制程序相关要求执行。4.4纠正措施的实施纠正措施计划经批准后,责任部门负责按计划具体实施,在纠正措施中尽可能使用防错方法,并将各阶段及最终实施结果形成书面材料,反馈给质保部。4.5纠正措施的跟踪、评审纠正措施实施后,由质保部组织按纠正措施计划的要求对纠正措施实施全过程进行跟踪检查,并评审所采取的纠正措施。4.6 纠正措施的验证4.6.1 除体系运行的不合格外其他的不合格:当责任部门认为纠正措施已经实施完毕,并达到预期效果,向质保部提出验证申请。质保部对实施结果进行验证,并评价所采取纠正措施的有效性,同时签署验证意见。对于富有成效的改进做出永久更改,对于效果不明显有必要采取进一步分析与改进的,应重复4.3、4.4、4.5 程序,直至达到预期的效果为止。4.6.2 管理体系运行的不合格由内审员验证;安全方面的由管理部验证。4.7 纠正措施的影响 公司对采取的纠正措施必须进行举一反三,消除其他类似过程和产品中存在的不合格原因。4.8 提交管理评审 对重大纠正措施的实施及其是否有效等情况,由质保部以书面材料提交管理评审,对管理评审后决定的措施,由质保部负责组织有关部门跟踪检查,督促落实,并验证。质保部在管理评审会议前将全公司的纠正措施进行分析汇总,形成报告提交管理评审。whistle vi. 吹口哨;发出汽笛声4.9 文件更改vice n. & adj. 代理;副职 纠正措施经有关部门验证,确定其有效后,对原有关文件进行更改,由实施纠正措施的责任部门负责向文件归口部门提出更改申请,具体按文件控制程序执行。properly adv. 适当地;恰当地4.10 保存纠正措施结果及验证记录,具体按记录控制程序执行。vital adj. 至关重要的;生死攸关的5相关文件5.1 内部审核控制程序 stove n. 炉子;火炉5.2 不合格品控制程序 vt. & vi. 与接壤;接近5.3 文件控制程序 decoration n. 装饰5.4 记录控制程序 6 相关表格6.1 纠正措施要求 6.2 不合格品

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论