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关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的报告关于xxxxxxXX年财政预算执行情况和XX年财政预算的报告XX年1月15日在xxxxxx第16届人民代表大会第5次会议上xxxxxx财政局局长xxxxxx各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告xxxxxxXX年财政预算执行情况,提出XX年财政预算,请予以审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、XX年财政预算执行情况、财政收入执行情况XX年全县地方财政总收入完成xxxx万元,其中:公共财政预算收入完成xxxx万元,完成年度预算的86.8%;基金收入完成xxxx万元,完成年度预算的83.2%。在公共财政预算收入中,税收收入完成xxxx万元,完成预算的88%,同比增长3.7%,非税收入完成xxx万元,完成预算的81.3%,同比减少7.7%。预算外收入完成xxx万元,主要包括教育行政事业性收费收入、水费收入、各乡镇土地承包费收入。、财政支出执行情况XX年全县地方财政支出完成xxxxx万元。其中:公共财政预算支出完成xxxxx万元,同比减支xxxxx万元,减少5.3%;基金支出完成xxxx万元,同比增支xxxx万元,增长104.5%。在公共财政预算支出中,一般公共服务支出xxx万元,公共安全支出xxxx万元,教育支出xxx万元,科学技术支出600万元,文化体育与传媒支出2303万元,社会保障和就业支出14046万元,医疗卫生与计划生育支出18288万元,节能环保支出2141万元,城乡社区事务支出3080万元,农林水事务支出26078万元,交通运输支出317万元,资源勘探信息等事务支出638万元,商业服务业等事务支出392万元,金融监督等事务支出23万元,国土资源气象等事务支出376万元,住房保障支出23462万元,粮油物资储备事务支出232万元,国债还本付息支出127万元,其他支出1823xxxx万元。专项上解支出xxx万元。预算外支出xxxx万元,多支出xxx万元。、财政平衡情况 XX年县级财政预算收支平衡情况为:当年公共财政预算收入xxx万元,加上中央“两税”返还、所得税基数返还补助收入597万元,定额补助xxx万元,上级专项拨款补助xxx2万元,财政转移支付补助xxxx万元,公共财政预算收入总合计xxxx万元。基金收入2305万元,上级基金专款补助2991万元,基金收入合计5296万元,收入总计xxxx万元。XX年公共财政预算支出xxxx万元,基金支出6498万元,专项上解支出558万元,支出总计xxxxx万元。县级财政全年收支相抵,公共财政预算结余xxxx万元,基金结余xxxx万元,两项合计结余xxxxx万元。一年来,县财政部门主动作为,增收节支,广开税源,财政收入稳中有增,财政支出保障有力,财政管理逐步规范,较好地完成各项目标任务。克服困难,狠抓征管,确保财政收入稳中有增一是进一步加强税收征管。在税收征管工作中,加大了税政监管力度,强化税收监控和税源分析,深入推进社会综合治税,建立健全协税护税机制,坚持依法治税,加强目标管理督查,优化纳税服务,确保了税收应收尽收。全年税收收入完成10207万元,同比增长3.7%。二是加大了非税收入力度。在组织非税收入过程中,坚持以管促收,以票管费,有效盘活国有资源,但受国家政策减免的影响,非税收入全年仅完成2179万元,同比减少7.7%。调整结构,优化支出,确保财政支出重点XX年,财政支出按照“保稳定、保民生、保基本、保运转”的原则,紧紧围绕县委、县政府的工作重点,在财政资金十分紧张,支出压力巨大的情况下,充分发挥了财政职能作用,积极筹措资金,确保了全县改革发展和社会稳定等各项重点支出的需要。一是加大维稳经费保障。不断加强完善公、检、法、司经费增长机制,全年公共安全支出达到12574万元。其中:拨付61个村警务室建设资金256万元,安保、网格化巡逻资金174万元,各类反恐维稳奖励资金613万元,各项业务专项经费5781万元,人员保障性支出5750万元。有力支持了我县城乡治安和反恐维稳等工作开展,为社会稳定提供了保障。二是突出扶持“三农”发展。全县农林水事务支出26078万元。其中:拨付农作物良种补贴资金380万元,草原生态保护资金1813万元,农田高效节水、农村人畜饮水、农田水利建设资金3833万元,农机购置补贴1420万元,种牛、种羊补贴495万元,动物体系建设31万元,农业生产发展补贴和救灾资金277万元,农机化补助资金35万元,农产品初加工补助资金1130万元,森林生态效益补偿资金211万元,退耕还林政策性补助资金1803万元,林业补助资金1192万元,财政扶贫资金8079万元,农民合作社扶持资金25万元,人员保障性支出5354万元。通过“一卡通”为农牧民发放农资综合直补资金1767万元、粮食直补资金164万元、村干部工资1696万元,拨付“一事一议”奖补资金703万元,组织实施“一事一议”奖补项目155个。三是支持教育优先发展。全县教育支出47729万元,比上年增加9349万元,增长24.4%。其中:拨付义务教育保障公用经费和取暖费2713万元,义务教育保障寄宿生生活费1024万元,义务教育学校特岗教师资金1329万元,农村义务教育阶段学校校舍维修改造长效机制专项资金1228万元,学校改造计划专项资金2942万元,农村义务教育阶段学校学生营养计划资金1667万元,中小幼儿园保安人员专项经费547万元,乡村教师生活补助政策补助资金 527万元,学校标准化建设资金591万元,学前双语教育经费1184万元,普通高中国家免学费和助学金564万元,中等职业学校加免学费和助学金707万元。教师周健房资金417万元,人员保障性支出32289万元。四是积极完善社会保障制度。全县社会保障和就业支出14046万元,社会保障水平进一步提高,有 1.07万人城镇居民和3.09万人农村居民享受了城乡最低保障政策,新增城镇就业人口0.3万人,转移输出农村富余劳动力 6.85万人次,拨付就业专项资金2216万元,就业培训资金4428万元,12户“零就业”家庭人员实现再就业;拨付25 万元,支持农村养老保险扩面工作,参保人数达到 11.18万人,全县城市职工养老保险参保人数达到0.64万人,居民养老保险参保人数达到0.66万人;拨付 1641万元,积极开展城乡低保、城乡社会救助工作,保障困难群众的生产生活。五是支持完善医疗卫生和计划生育服务保障体系。全县医疗卫生和计划生育支出18288万元。新型农村合作医疗支出8501万元,参保人数达到19.68万人,参保率达到100 %, 19万人从新农合政策中受益;争取上级专项资金144万元,支持推进药品零差价改革,促进基本公共卫生服务逐步均等化,逐步缓解了老百姓看病难、看病贵的问题。六是其他保障性投入力度加大。XX年拨付保障性住房资金 23462万元,完成保障性住房4576套;拨付富民安居房资金15950万元,完成富民安居房5500套;拨付定居兴牧资金880万元,转移安置牧民350户。 七是发挥财政金融工作的优势,优化财政补贴手段。 今年为2家金融机构拨付涉农贷款增量奖励资金242万元。鼓励了我县金融机构积极发放支持“三农”方面贷款,促进了和农民增收,支持了地方经济发展。XX年,累计发放小额担保贷款332笔1832万元,直接扶持就业人数332人,带动就业498人。(三)围绕绩效抓管理,财政机制改革深入推进一是持续深化预算管理。积极推进综合预算,进一步健全了政府预算体系;完善了部门预算管理,增强了预算编制的完整性、科学性和规范性。依托财政综合业务平台,启用县级预算执行动态监控系统,实现了对国库集中支付资金的实时监控。二是深入推进国库管理改革。积极完善县级国库集中支付系统,实现了财政、人民银行、代理银行和预算单位的专线联网;最大限度避免了资金沉淀,提高了利用率。公务卡结算制度改革稳步推进,县级80个预算单位激活公务卡411张,公务支出更加规范。三是不断加强财政监督管控。坚持“财政监督”与“制度监督”并举,着力强化监督机制建设,扩大了财政监督范围。积极组织开展会计信息质量检查、强农惠农政策落实情况检查、三公经费、财源建设资金使用情况检查等监督检查,严肃了财经纪律,节约了财政资金。四是不断完善政府采购制度,扩大采购规模,加强采购监管,规范采购行为。全年采购预算资金9821万元,实际采购资金9318万元,节约资金503万元,节约率5.39%。五是完善国有资产管理机制。健全国有资产监管体系,按照“所有权与使用权相分离,资产管理与预算管理、财务管理相结合”原则,对全县行政事业单位国有资产、账户资金,实行集中统一管理,提高财政资产、资金综合使用效益。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,经济运行发展的后劲乏力,财政增收压力增大;维护稳定、民生保障、城乡建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高,财政收支矛盾十分突出;涉税经济信息有待整合,财政收入征管质量需进一步提高;厉行节约的风气尚未真正形成,预算约束仍需增强;财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。对此,我们将密切关注中央、自治区财政经济政策走向,攻坚克难,扎实工作,拓展思路、创新方式方法、当好县委政府参谋助手,不断推进全县经济和社会各项事业顺利发展。二、XX年财政预算草案XX年财政预算安排的基本原则:一是统筹兼顾求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应,保持适度的增长速度,并充分考虑税源增减因素,合理把握财政收入规模;树立过紧日子思想,统筹安排各项财政支出,兼顾需要与可能,坚持突出重点、有保有压,合理配置财政资源,确保量入为出,收支平衡。坚持综合预算和科学精细原则,编制部门预算。二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上,资金分配继续向民生领域倾斜,完善社会保障体系,支持保障性安居工程建设,深化医药卫生体制改革,优先发展教育,巩固民生工程实施成果,加快推进以民生为重点的社会建设。三是聚集财力保稳定。用好用活上级财政政策,积极争取上级维稳专项资金,按照上级要求,足额保障维稳配套资金,为我县社会稳定提供保障四是用活财力促发展。贯彻县委决策部署,积极发挥财政职能作用,用活财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出,促进县域经济平稳较快发展。五是集中财力办大事。进一步优化财政支出结构,按照中央、自治区、地区和县委、政府的要求,严格控制“三公”经费支出,压缩一般性支出,集中财力办大事。按照基本原则,综合考虑各方面因素,XX年财政收支预算草案如下:全县公共财政预算草案财政收入预算草案:全县地方财政收入预算xxxx万元,较上年增长18.25。其中:公共财政预算收入为xxx万元,较上年增长12,基金预算收入xxx万元,较上年增长51.84。上级财力补助xxxx万元,专项收入xxx万元, XX年全县年初可安排财力为xxxxx万元。财政支出预算草案:一是地方财政支出年初预算安排121716万元,其中:公共财政预算支出为118216万元,分别为一般公共服务31644万元,公共安全13568万元,教育30352万元,科技646万元,文化体育与传媒1617万元,社会保障和就业9307万元,医疗卫生与计划生育16254万元,节能环保250万元,城乡社区事务1446万元,农林水事务7466万元,交通运输308万元,资源勘探电力信息等事务241万元,商业服务业等事务237万元,国土资源气象事务298万元,住房保障支出4454万元,粮油物资储备事务128万元。基金预算支出3500万元。二是专项上解支出558万元。为确保XX年预算任务圆满完成,我们将着力抓好以下五个方面工作。加强收入征管确保稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,深入分析经济、财政、税收运行情况,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。三是加强非税收入征管,努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。坚持民生优先保障和谐发展。一是加大社会保障投入,推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事项目的深入开展。二是继续加大对“三农”、教育、卫生、计生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性投入力度,落实好各项民生项目资金,重点向社会事业发展项目倾斜。三是加强财政资金的统筹,完善和发挥融资平台作用,规范政府债务管理,密切关注宏观政策变化,千方百计拓宽融资渠道,积极探索债券发行途径与办法,保障重点项目资金需求。四是深入贯彻落实中央“八项规定”,树立过紧日子的思想,进一步加强公务接待、公务用车、公费出国(境)等支出的管理,严控“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本。落实惠农政策支持乡村建设。一是进一步加大“三农”投入力度,增加农民收入,增强统筹城乡发展能力。二是认真落实惠农补贴。进一步完善粮食直补、良种补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策,加强补贴资金监管,调动农民生产积极性。三是加强农业基础设施建设。加大对农业建设支持力度,支持病险水库治理和水渠修建。加大农业综合开发力度,着力推进高标准综合生产能力,不断改善农业生产条件。四是进一步推进农村综合改革,积极抓好“一事一议”财政奖补工作,大力推进村级公益事业建设。深化管理改革提高理财水平。一是加强新预算法的宣传,继续深化部门预算改革,逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案,积极推行财政专项资金的绩效评价,提高财政资金使用效益;完善财政预算和“三公”支出的公开制度。二是深化国库集中收付改革,提高财政资金支付效率,XX年财政直接支付额度要达到80%以上;完善公务卡结算制度,提高公务支出透明度;推进和完善预算执行动态监控系统建设,确保财政资金收付的真实性

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