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泓域咨询MACRO/ 异步电动机投资建设项目立项申请报告异步电动机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53933.62平方米(折合约80.86亩),其中:净用地面积53933.62平方米(红线范围折合约80.86亩)。项目规划总建筑面积71731.71平方米,其中:规划建设主体工程52705.75平方米,计容建筑面积71731.71平方米;预计建筑工程投资5827.13万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为异步电动机,根据市场情况,预计年产值38765.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13672.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5827.136024.51169.0913672.621.1工程费用万元5827.136024.5125465.021.1.1建筑工程费用万元5827.135827.1332.98%1.1.2设备购置及安装费万元6024.516024.5134.09%1.2工程建设其他费用万元1820.981820.9810.31%1.2.1无形资产万元815.55815.551.3预备费万元1005.431005.431.3.1基本预备费万元410.23410.231.3.2涨价预备费万元595.20595.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元13672.6213672.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3997.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25465.0212523.3319266.3525465.0225465.0225465.021.1应收账款万元7639.513437.785729.637639.517639.517639.511.2存货万元11459.265156.678594.4411459.2611459.2611459.261.2.1原辅材料万元3437.781547.002578.333437.783437.783437.781.2.2燃料动力万元171.8977.35128.92171.89171.89171.891.2.3在产品万元5271.262372.073953.445271.265271.265271.261.2.4产成品万元2578.331160.251933.752578.332578.332578.331.3现金万元6366.262864.814774.696366.266366.266366.262流动负债万元21467.419660.3316100.5621467.4121467.4121467.412.1应付账款万元21467.419660.3316100.5621467.4121467.4121467.413流动资金万元3997.611798.922998.213997.613997.613997.614铺底流动资金万元1332.52599.64999.401332.521332.521332.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17670.23万元,其中:固定资产投资13672.62万元,占项目总投资的77.38%;流动资金3997.61万元,占项目总投资的22.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5827.13万元,占项目总投资的32.98%;设备购置费6024.51万元,占项目总投资的34.09%;其它投资1820.98万元,占项目总投资的10.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13672.62+3997.61=17670.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17670.23129.24%129.24%100.00%2项目建设投资万元13672.62100.00%100.00%77.38%2.1工程费用万元11851.6486.68%86.68%67.07%2.1.1建筑工程费万元5827.1342.62%42.62%32.98%2.1.2设备购置及安装费万元6024.5144.06%44.06%34.09%2.2工程建设其他费用万元815.555.96%5.96%4.62%2.2.1无形资产万元815.555.96%5.96%4.62%2.3预备费万元1005.437.35%7.35%5.69%2.3.1基本预备费万元410.233.00%3.00%2.32%2.3.2涨价预备费万元595.204.35%4.35%3.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13672.62100.00%100.00%77.38%5建设期间费用万元6流动资金万元3997.6129.24%29.24%22.62%7铺底流动资金万元1332.549.75%9.75%7.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度169.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26196.0526196.0552705.7552705.754709.711.1主要生产车间15717.6315717.6331623.4531623.452920.021.2辅助生产车间8382.748382.7416865.8416865.841507.111.3其他生产车间2095.682095.683056.933056.93282.582仓储工程5557.865557.8612366.8712366.87803.702.1成品贮存1389.461389.463091.723091.72200.932.2原料仓储2890.092890.096430.776430.77417.922.3辅助材料仓库1278.311278.312844.382844.38184.853供配电工程296.42296.42296.42296.4221.673.1供配电室296.42296.42296.42296.4221.674给排水工程340.88340.88340.88340.8819.384.1给排水340.88340.88340.88340.8819.385服务性工程3519.983519.983519.983519.98228.765.1办公用房1589.801589.801589.801589.8095.385.2生活服务1930.181930.181930.181930.18111.066消防及环保工程993.00993.00993.00993.0072.606.1消防环保工程993.00993.00993.00993.0072.607项目总图工程148.21148.21148.21148.21-173.697.1场地及道路硬化10198.932142.922142.927.2场区围墙2142.9210198.9310198.937.3安全保卫室148.21148.21148.21148.218绿化工程4142.89145.00合计37052.4071731.7171731.715827.13(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6024.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量780381.31千瓦时,折合95.91吨标准煤。2、项目年总用水量22548.80立方米,折合1.93吨标准煤。3、“异步电动机投资建设项目投资建设项目”,年用电量780381.31千瓦时,年总用水量22548.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.84吨标准煤/年。达产年综合节能量34.38吨标准煤/年,项目总节能率26.34%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“异步电动机投资建设项目”主要从事异步电动机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性异步电动机投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保

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