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泓域咨询MACRO/ 扁电缆投资建设项目立项申请报告扁电缆投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55894.60平方米(折合约83.80亩),其中:净用地面积55894.60平方米(红线范围折合约83.80亩)。项目规划总建筑面积83841.90平方米,其中:规划建设主体工程58734.82平方米,计容建筑面积83841.90平方米;预计建筑工程投资6075.57万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为扁电缆,根据市场情况,预计年产值27910.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14941.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6075.575662.77178.3014941.541.1工程费用万元6075.575662.7721614.271.1.1建筑工程费用万元6075.576075.5733.02%1.1.2设备购置及安装费万元5662.775662.7730.77%1.2工程建设其他费用万元3203.203203.2017.41%1.2.1无形资产万元1750.601750.601.3预备费万元1452.601452.601.3.1基本预备费万元617.08617.081.3.2涨价预备费万元835.52835.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元14941.5414941.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3460.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21614.277915.9514575.9621614.2721614.2721614.271.1应收账款万元6484.282593.715187.426484.286484.286484.281.2存货万元9726.423890.577781.149726.429726.429726.421.2.1原辅材料万元2917.931167.172334.342917.932917.932917.931.2.2燃料动力万元145.9058.36116.72145.90145.90145.901.2.3在产品万元4474.151789.663579.324474.154474.154474.151.2.4产成品万元2188.44875.381750.762188.442188.442188.441.3现金万元5403.572161.434322.855403.575403.575403.572流动负债万元18154.217261.6814523.3718154.2118154.2118154.212.1应付账款万元18154.217261.6814523.3718154.2118154.2118154.213流动资金万元3460.061384.022768.053460.063460.063460.064铺底流动资金万元1153.34461.34922.681153.341153.341153.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18401.60万元,其中:固定资产投资14941.54万元,占项目总投资的81.20%;流动资金3460.06万元,占项目总投资的18.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6075.57万元,占项目总投资的33.02%;设备购置费5662.77万元,占项目总投资的30.77%;其它投资3203.20万元,占项目总投资的17.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14941.54+3460.06=18401.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18401.60123.16%123.16%100.00%2项目建设投资万元14941.54100.00%100.00%81.20%2.1工程费用万元11738.3478.56%78.56%63.79%2.1.1建筑工程费万元6075.5740.66%40.66%33.02%2.1.2设备购置及安装费万元5662.7737.90%37.90%30.77%2.2工程建设其他费用万元1750.6011.72%11.72%9.51%2.2.1无形资产万元1750.6011.72%11.72%9.51%2.3预备费万元1452.609.72%9.72%7.89%2.3.1基本预备费万元617.084.13%4.13%3.35%2.3.2涨价预备费万元835.525.59%5.59%4.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14941.54100.00%100.00%81.20%5建设期间费用万元6流动资金万元3460.0623.16%23.16%18.80%7铺底流动资金万元1153.357.72%7.72%6.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.54%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度178.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20367.3120367.3158734.8258734.824681.811.1主要生产车间12220.3912220.3935240.8935240.892902.721.2辅助生产车间6517.546517.5418795.1418795.141498.181.3其他生产车间1629.381629.383406.623406.62280.912仓储工程4321.214321.2116319.6016319.60946.072.1成品贮存1080.301080.304079.904079.90236.522.2原料仓储2247.032247.038486.198486.19491.962.3辅助材料仓库993.88993.883753.513753.51217.603供配电工程230.46230.46230.46230.4615.033.1供配电室230.46230.46230.46230.4615.034给排水工程265.03265.03265.03265.0313.444.1给排水265.03265.03265.03265.0313.445服务性工程2736.772736.772736.772736.77158.665.1办公用房1416.131416.131416.131416.1382.865.2生活服务1320.641320.641320.641320.6478.926消防及环保工程772.06772.06772.06772.0650.356.1消防环保工程772.06772.06772.06772.0650.357项目总图工程115.23115.23115.23115.2390.017.1场地及道路硬化7937.471221.771221.777.2场区围墙1221.777937.477937.477.3安全保卫室115.23115.23115.23115.238绿化工程3434.16120.20合计28808.0883841.9083841.906075.57(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5662.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量997628.53千瓦时,折合122.61吨标准煤。2、项目年总用水量19451.36立方米,折合1.66吨标准煤。3、“扁电缆投资建设项目投资建设项目”,年用电量997628.53千瓦时,年总用水量19451.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.27吨标准煤/年。达产年综合节能量50.76吨标准煤/年,项目总节能率29.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“扁电缆投资建设项目”主要从事扁电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性扁电缆投资建设项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项

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