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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车大齿轮产品投资建设项目立项申请报告汽车大齿轮产品投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13526.76平方米(折合约20.28亩),其中:净用地面积13526.76平方米(红线范围折合约20.28亩)。项目规划总建筑面积15014.70平方米,其中:规划建设主体工程11664.45平方米,计容建筑面积15014.70平方米;预计建筑工程投资1284.49万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车大齿轮产品,根据市场情况,预计年产值7237.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3577.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1284.491744.75176.403577.391.1工程费用万元1284.491744.754863.891.1.1建筑工程费用万元1284.491284.4928.57%1.1.2设备购置及安装费万元1744.751744.7538.81%1.2工程建设其他费用万元548.15548.1512.19%1.2.1无形资产万元231.95231.951.3预备费万元316.20316.201.3.1基本预备费万元156.71156.711.3.2涨价预备费万元159.49159.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元3577.393577.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金918.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4863.892941.834049.914863.894863.894863.891.1应收账款万元1459.17802.541021.421459.171459.171459.171.2存货万元2188.751203.811532.132188.752188.752188.751.2.1原辅材料万元656.63361.14459.64656.63656.63656.631.2.2燃料动力万元32.8318.0622.9832.8332.8332.831.2.3在产品万元1006.83553.75704.781006.831006.831006.831.2.4产成品万元492.47270.86344.73492.47492.47492.471.3现金万元1215.97668.78851.181215.971215.971215.972流动负债万元3945.332169.932761.733945.333945.333945.332.1应付账款万元3945.332169.932761.733945.333945.333945.333流动资金万元918.56505.21642.99918.56918.56918.564铺底流动资金万元306.18168.40214.33306.18306.18306.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4495.95万元,其中:固定资产投资3577.39万元,占项目总投资的79.57%;流动资金918.56万元,占项目总投资的20.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1284.49万元,占项目总投资的28.57%;设备购置费1744.75万元,占项目总投资的38.81%;其它投资548.15万元,占项目总投资的12.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3577.39+918.56=4495.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4495.95125.68%125.68%100.00%2项目建设投资万元3577.39100.00%100.00%79.57%2.1工程费用万元3029.2484.68%84.68%67.38%2.1.1建筑工程费万元1284.4935.91%35.91%28.57%2.1.2设备购置及安装费万元1744.7548.77%48.77%38.81%2.2工程建设其他费用万元231.956.48%6.48%5.16%2.2.1无形资产万元231.956.48%6.48%5.16%2.3预备费万元316.208.84%8.84%7.03%2.3.1基本预备费万元156.714.38%4.38%3.49%2.3.2涨价预备费万元159.494.46%4.46%3.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3577.39100.00%100.00%79.57%5建设期间费用万元6流动资金万元918.5625.68%25.68%20.43%7铺底流动资金万元306.198.56%8.56%6.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.15%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度176.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4796.054796.0511664.4511664.451097.671.1主要生产车间2877.632877.636998.676998.67680.561.2辅助生产车间1534.741534.743732.623732.62351.251.3其他生产车间383.68383.68676.54676.5465.862仓储工程1017.551017.552177.662177.66149.042.1成品贮存254.39254.39544.41544.4137.262.2原料仓储529.13529.131132.381132.3877.502.3辅助材料仓库234.04234.04500.86500.8634.283供配电工程54.2754.2754.2754.274.183.1供配电室54.2754.2754.2754.274.184给排水工程62.4162.4162.4162.413.744.1给排水62.4162.4162.4162.413.745服务性工程644.45644.45644.45644.4544.115.1办公用房281.23281.23281.23281.2323.735.2生活服务363.22363.22363.22363.2218.026消防及环保工程181.80181.80181.80181.8014.006.1消防环保工程181.80181.80181.80181.8014.007项目总图工程27.1327.1327.1327.13-53.777.1场地及道路硬化1788.95373.79373.797.2场区围墙373.791788.951788.957.3安全保卫室27.1327.1327.1327.138绿化工程729.1925.52合计6783.6715014.7015014.701284.49(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1744.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量476560.66千瓦时,折合58.57吨标准煤。2、项目年总用水量7243.99立方米,折合0.62吨标准煤。3、“汽车大齿轮产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量476560.66千瓦时,年总用水量7243.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.19吨标准煤/年。达产年综合节能量21.89吨标准煤/年,项目总节能率28.28%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车大齿轮产品投资建设项目”主要从事汽车大齿轮产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车大齿轮产品投资建设项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产
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